Estado do Rio Grande do Sul                Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:     1
 Prefeitura Municipal Muitos Capoes         De 01/01/2013 ate 31/07/2013

 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes                                                                             
                                                                                                                                    
       UG Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor :       2261 ADAO ALVES DE LIMA - ME                                 CNPJ = 90.024.506/0001-23                               
        0  000855  20.02.2013  1                 Dispensada por Limite                                                              
               1       1,0000     Aquisicao de uma lampada H7.                               15,00              15,00               
                                                                             Total do Empenho :                 15,00               
                                                                                                                                    
                                                                             Total do Credor .:                 15,00               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor :        604 ADEAGRO COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA                     CNPJ = 05.218.491/0001-65                               
        0  002228  26.04.2013  1                 Dispensada por Limite                                                              
               1       1,0000     Bomba bateria 12 v para diesel com                      1.936,50           1.936,50               
                                   medidor digital V40 para Sec. de                                                                 
                                  Obras                                                                                             
                                                                             Total do Empenho :              1.936,50               
                                                                                                                                    
        0  002935  29.05.2013  1                 Dispensada por Limite                                                              
               1                  Pecas para manutencao de Retroesca                                                                
                                  vadeira Random                                                                                    
               2       2,0000 un  Capa prensavel C-10P                                       15,90              31,80               
               3       1,4000 m   Mangueira Hidraulica 2t 5/8                                53,32              74,65               
                                                                             Total do Empenho :                106,45               
                                                                                                                                    
        0  003084  06.06.2013  1                 Dispensada por Limite                                                              
               1                  Pecas para motoniveladora Dresser                                                                 
                                  205C da Sec. de Obras                                                                             
               2       2,0000 un  Capa prensa para manga                                     18,74              37,48               
               3       0,6000 un  Manga Hidraulica 3/4                                      123,86              74,32               
               4       1,0000     Terminal Femea                                             25,90              25,90               
               5       1,0000 un  Terminal Macho                                             22,50              22,50               
                                                                             Total do Empenho :                160,20               
                                                                                                                                    
        0  004121  24.07.2013  1                 Dispensada por Limite                                                              
               1       1,1000     Aquisicao de mangueira do oleo 2,1                        115,00             126,50               
                                  /2 para Retroescavadeira Caterpila                                                                
                                  r 930r                                                                                            
                                                                             Total do Empenho :                126,50               
                                                                                                                                    
                                                                             Total do Credor .:              2.329,65               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor :       1368 ADELINO ANDRIGHETTI E CIA LTDA                          CNPJ = 98.511.835/0001-00                               
        0  000651  07.02.2013  1                 Convite                       02/2013                                              
               1       1,0000     REF. Aquisicao de material de higi                      2.832,15           2.832,15               
                                  ene e limpeza para Escola Municipa                                                                
                                  l de Ensino Fundametal Ginna Guagn                                                                
                                  ini, conforme Licitacao Convite  0                                                                
                                  2/2013-Empresa vencedora dos itens                                                                
                                   2,3,4,5,7,11,22,23,27,28,29,34,36                                                                
                                  ,38,42(Ensino Fundamental)                                                                        
                                                                             Total do Empenho :              2.832,15               
                                                                                                                                    
        0  000772  20.02.2013  03/2013           Convite                       03/2013                                              
               1       1,0000     Aquisicao de Alimentos para Merend                     10.097,00          10.097,00               
                                  a Escolar e partipantes de program                                                                
                                  as sociais, nao pereciveis e perec                                                                
                                  iveis. Licitacao  ENSINO FUNDAMENT                                                                
                                  AL - Convite 03/2013. Empresa venc                                                                

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1368 ADELINO ANDRIGHETTI E CIA LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00 edora dos itens 2,3,4,5,6,8,10,11, 13,15,17,19,22,25,26,28,29,30,31,3 3,34,38,40,41,43,46,48,49,50,51,52 ,53,54,56,60,61,62,63. Total do Empenho : 10.097,00 0 000775 20.02.2013 03/2013 Convite 03/2013 1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 3.682,70 3.682,70 a Escolar e partipantes de program as sociais, nao pereciveis e perec iveis. PRE-ESCOLA -Licitacao Convi te 03/2013. Empresa vencedora dos itens 2,4,5,6,8,10,11,13,15,22,25, 26,30,31,33,34,38,40,41,43,48,49,5 0,51,52,53,56,62 e 63. Total do Empenho : 3.682,70 0 000778 20.02.2013 03/2013 Convite 03/2013 1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 2.474,32 2.474,32 a Escolar e partipantes de program as sociais, nao pereciveis e perec iveis. EDUCACAO INFANTIL -Licitaca o Convite 03/2013. Empresa vencedo ra dos itens 2,3,4,5,6,10,11,13,15 ,17,19,22,26,28,29,30,34,38,40,41, 43,46,48,49,50,51,52,53,54,56,60,6 1 E 63. Total do Empenho : 2.474,32 0 000781 20.02.2013 03/2013 Convite 03/2013 1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 1.939,37 1.939,37 a Escolar e partipantes de program as sociais, nao pereciveis e perec iveis. ASEMA - Projetos Sociais -L icitacao Convite 03/2013. Empresa vencedora dos itens 2,3,5,6,10,11, 13,15,22,25,26,29,30,31,33,34,38,4 0,41,48,49,51,52,53,54 e 63. Total do Empenho : 1.939,37 0 001886 08.04.2013 1 Convite 13/2013 1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 2.949,22 2.949,22 Limpeza para Sec. Municipal da Sa ude, conforme Licitacao Convite n° 13/2013 de 08/04/2013-Empresa Ven cedora dos itens 1,2,3,5,6,910,13, 17,20,23,26,28,35,36 Total do Empenho : 2.949,22 0 001888 08.04.2013 1 Convite 13/2013 1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 9.555,80 9.555,80 Limpeza para Sec. Municipal da Ad ministracao, conforme Licitacao Co nvite n° 13/2013 de 08/04/2013-Emp CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1368 ADELINO ANDRIGHETTI E CIA LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00 resa Vencedora dos itens 1,2,3,4,7 ,12,19,23,35,36 Total do Empenho : 9.555,80 0 003054 04.06.2013 03/2013 Convite 03/2013 1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 2.476,60 2.476,60 a Escolar e partipantes de program as sociais, nao pereciveis e perec iveis. Licitacao ENSINO FUNDAMENT AL - Convite 03/2013. Acrescimo do s itens 10,13,14,21,30,32,35,39,40 ,43, conforme Retificacao do setor de Licitacoes Total do Empenho : 2.476,60 0 003055 04.06.2013 03/2013 Convite 03/2013 1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 498,30 498,30 a Escolar e partipantes de program as sociais, nao pereciveis e perec iveis. EDUCACAO INFANTIL -Licitaca o Convite 03/2013. Acrescimo dos i tens 10,13,14,21,30,32,35,39,40,43 , conforme Retificacao do setor de Licitacoes Total do Empenho : 498,30 0 003056 04.06.2013 03/2013 Convite 03/2013 1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 708,40 708,40 a Escolar e partipantes de program as sociais, nao pereciveis e perec iveis. PRE-ESCOLA -Licitacao Convi te 03/2013. Empresa vencedora dos itens 10,13,14,30,35,39,40,43 Total do Empenho : 708,40 0 003057 04.06.2013 03/2013 Convite 03/2013 1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 201,15 201,15 a Escolar e partipantes de program as sociais, nao pereciveis e perec iveis. ASEMA - Projetos Sociais -L icitacao Convite 03/2013. Acrescim os dos itens 10,13,14,21,30,35,40 Total do Empenho : 201,15 Total do Credor .: 37.415,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5 ADELINO MARCOLIN E FILHOS LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13 0 000533 30.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 56,00 56,00 rto e manutencao de veiculo Caminh ao Mercedes-Placas-IJQ-3708 Total do Empenho : 56,00 0 000899 25.02.2013 1 Dispensada por Limite CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 5 ADELINO MARCOLIN E FILHOS LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13 1 1,0000 Pecas para manutencao caminhao mer 504,92 504,92 cedez lll3 vermelho IJQ-3714. Total do Empenho : 504,92 0 001506 25.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de cano inetrno MB 26,75 26,75 para Motoniveladora Dresser 205B Total do Empenho : 26,75 0 002263 29.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquiiscao de tubo terminal para Ca 37,50 37,50 minhao Cargo 26X26-Placas-IMS-7150 Total do Empenho : 37,50 0 002632 15.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de flexivel de inox para 168,50 168,50 Ambulancia Doblo-Placas-ISF-8872 1 1,0000 Anulacao de parte de empenho por l -50,00 -50,00 ancamento a maior-CF n° 015 817 Total do Empenho : 118,50 0 003939 15.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para conserto e manutencao d e veiculo Mercedes Benz-Placas-IJQ -3714 2 1,0000 un Separador Fixa com garra 54,00 54,00 3 1,0000 un Pino de centro 12X6 CB 8,00 8,00 4 1,0000 un Porca simples 12mm mb 0,75 0,75 Total do Empenho : 62,75 0 004287 30.07.2013 Nao se Aplica 1 Aquisicao de pecas para conserto e manutencao de veiculo Mercedes Be nz 1113-Placas-IJQ-3714 2 4,0000 un Parafuso 14mX50m 4,00 16,00 3 4,0000 un Porca parlock 1,20 4,80 4 5,0000 un Paarfuso 10mX35m 0,60 3,00 5 5,0000 un Porca parlock 10m 0,50 2,50 6 1,0000 Suporte mola trans 105,00 105,00 7 1,0000 un suporte 40,00 40,00 Total do Empenho : 171,30 Total do Credor .: 977,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1894 ADEMAC COM. DE PECAS IMP.AGRIC. LTDA CNPJ = 12.924.613/0001-02 0 003914 12.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de compressor de ar (01 3.325,00 3.325,00 Cilindro) para veiculo Ford F12000 -Placas-IJE-8074 Total do Empenho : 3.325,00 Total do Credor .: 3.325,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 7 ADEMIR SEBBEM GIOTTO CNPJ = 07.655.021/0001-94 0 001454 21.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de cons umo para realizacao de reparos em Ginasio Municipal de Esportes(Sede ) 2 30,0000 m Ferro Cantoneira 4,50 135,00 3 17,0000 m Ferro Construcao 2,35 40,00 4 2,0000 m Tela 12,00 24,00 5 60,0000 un Parafusos 0,15 9,00 6 3,0000 un Barra solda mig 33,33 100,00 7 1,0000 un Grade para as janelas 200,00 200,00 8 1,0000 un Goleira 50,00 50,00 Total do Empenho : 558,00 0 001562 26.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquiiscao de material de cons umo para conserto e manutencao de veiculo cargo-IML-3340 2 1,0000 un Solda Fio 7,00 7,00 3 4,0000 un Lampada Pequena 3,00 12,00 Total do Empenho : 19,00 0 001564 26.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para conse rto e manutencao de veiculo Retroe scavadeira FB 80,2 2 1,0000 un Induzido 123 200,00 200,00 3 1,0000 un Impulsor 024 60,00 60,00 Total do Empenho : 260,00 0 001566 26.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para conse rto e manutencao de veiculo S-10-P lacas-IPW-6838 2 1,0000 un Chicote 60,00 60,00 3 9,0000 un Lampada 1PL 2,50 22,50 4 1,0000 un Chapa de ferro com sinaleira 20,00 20,00 Total do Empenho : 102,50 0 001574 26.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para camin hao F-12000-Placas_IJE-8074 2 2,0000 un Lampada 3,00 6,00 3 2,0000 un Terminal 1,00 2,00 Total do Empenho : 8,00 0 001576 26.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de cons umo para conserto e manutencao de Retroescavadeira Random 2 1,0000 un Rolamento 70,00 70,00 3 2,0000 un Fuzivel 0,50 1,00 4 1,0000 un Rolamento 6063 20,00 20,00 Total do Empenho : 91,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 7 ADEMIR SEBBEM GIOTTO CNPJ = 07.655.021/0001-94 0 001578 26.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 3,0000 REF. Aquisicao de lampadas farolet 15,00 45,00 e para Retroescavadeira Random Total do Empenho : 45,00 0 003553 25.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de pecas para conserto e 450,00 450,00 manutencao de veiculo Ducatto-Pla cas-IMH-0057 Total do Empenho : 450,00 0 003555 25.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de lampada para farol de 25,00 25,00 veiculo Micro-onibus-Placas-ILE-9 815 Total do Empenho : 25,00 0 003557 25.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de roela de encosto para 10,00 10,00 veiculo F350-Placas-IQZ-7800 Total do Empenho : 10,00 Total do Credor .: 1.568,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1958 ADENIR DE OLIVEIRA CNPJ = 13.203.972/0001-25 0 003030 03.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 10,0000 Aquisicao de abrigos colegiais apl 137,00 1.370,00 icados com bordados para Sec. de E sporte e Lazer Total do Empenho : 1.370,00 Total do Credor .: 1.370,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 519 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00 0 001124 05.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. aquisicao de mangueira reta 1 36,00 36,00 /2 " 2mt para Ford F-1200-Placas-I JE-8074 Total do Empenho : 36,00 Total do Credor .: 36,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2344 ADRIANA LOPES PEREIRA-ME CNPJ = 13.493.588/0001-04 0 002689 20.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Pecas para conserto de carregadeir 5.700,00 5.700,00 a caterpillar 930r conforme orcame nto anexo Total do Empenho : 5.700,00 Total do Credor .: 5.700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2230 AGLON COM. E REPRES. LTDA CNPJ = 65.817.900/0001-71 0 003372 19.06.2013 1 Tomada de Precos 03/2013 1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para Uni 4.050,00 4.050,00 dade Basica de Saude, conforme Lic itacao Tomada de Precos 03/2013-Em presa vencedora do item 184 Total do Empenho : 4.050,00 Total do Credor .: 4.050,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1097 AGRITECH LAVRALE S.A. CNPJ = 88.658.984/0002-24 0 002609 14.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de conjunto de medidor d 75,68 75,68 e combustivel para Micro-onibus Vo lare-Placas-ILE-9815 Total do Empenho : 75,68 0 002670 17.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de cabo de velocime 66,60 66,60 tro para veiculo Micro-onibus-Vola re-Placas-ILE-9815 Total do Empenho : 66,60 Total do Credor .: 142,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1268 AGROMAQUINAS -COM. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60 0 000147 10.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de maquina FS-220-4 1.993,00 1.993,00 119-2000028 com lamina para Sec. d e Servicos Urbanos Total do Empenho : 1.993,00 0 000148 10.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de lamina 3 facas 3 53,00 53,00 00 mm-4100 para maquina FS-220/411 9/200. Total do Empenho : 53,00 0 000149 10.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de aparador de gram 165,00 165,00 a 1000w/220v Tramontina para Unida de Basica de Saude Vila Ituim Total do Empenho : 165,00 0 000216 16.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para manu tencao de rocadeiras e pulverizado res da sec. de Servicos Urbanos 2 1,0000 un Borboleta rocadeira 10,00 10,00 3 1,0000 un Porca Rocadeira 10,00 10,00 4 1,0000 un Filtro para rocadeira 15,00 15,00 5 1,0000 un Pre Filtro para rocadeira 5,00 5,00 6 312,0000 m Fio de nylon para rocadeiras 0,60 187,20 7 2,0000 un Caneta de pulverizacao 57,00 114,00 Total do Empenho : 341,20 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1268 AGROMAQUINAS -COM. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60 0 000262 23.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de cons umo para realizacao de Servicos Ur banos 2 6,0000 un Porta Cadeados 2,00 12,00 3 1,0000 un Pulverizador Guarany 210,00 210,00 Total do Empenho : 222,00 0 000835 21.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 embolo ,valvula e conjunto de cane 64,00 64,00 ta para maquina de pulverizacao ma nual. Total do Empenho : 64,00 0 001345 15.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de carretel para ro 43,00 43,00 cadeira da sec. de Servicos Urbano s Total do Empenho : 43,00 0 001797 03.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 3,0000 REF. Aquisicao de tubos de graxa p 13,00 39,00 ara manutencao de maquinas e equip amentos da Secretaria Total do Empenho : 39,00 0 001803 03.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para conse rto de Rocadeira FS 220 2 1,0000 un Cilindro Completo 260,00 260,00 3 1,0000 un Casca de tanque 161,00 161,00 4 1,0000 un Reparo 38,00 38,00 Total do Empenho : 459,00 0 001805 03.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para conse rto e reparos em Rocadeira FS-160 2 1,0000 un Tambor de Embriagem 87,00 87,00 3 1,0000 un Amortecedor 15,00 15,00 4 1,0000 un Jogo carburador 38,00 38,00 5 1,0000 un Vela 15,00 15,00 6 1,0000 un Botao dianteiro 6,00 6,00 7 1,0000 un Tomada do tanque 35,00 35,00 Total do Empenho : 196,00 0 002208 25.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 Inseticida(Mata baratas) para desi 11,00 22,00 nfeccao de predios publicos Total do Empenho : 22,00 0 003052 04.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de ferramentas para Secr as(Sec. da Ass. Social) CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1268 AGROMAQUINAS -COM. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60 2 3,0000 un Carro de mao e pneu com Camara 165,00 495,00 3 3,0000 un Pa de concha com cabo 27,00 81,00 4 3,0000 Enxada com cabo 25,00 75,00 5 3,0000 Picao com cabo 28,00 84,00 6 30,0000 m Mangueira para jardim 2,00 60,00 7 1,0000 Esguicho 10,00 10,00 8 1,0000 Engate 2,00 2,00 1 1,0000 Anulacao de empenho por nao entreg -115,00 -115,00 a de mercadoria 1 1,0000 Anulacao por valor a maior -0,50 -0,50 Total do Empenho : 691,50 0 003407 20.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de carretel trimcut para 43,00 43,00 rocadeira sthill da Sec. de Servi cos Urbanos Total do Empenho : 43,00 0 004184 25.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de pecas para Motoserra da Sec. da Ass. Social 2 1,0000 un Jogo de juntas 28,00 28,00 3 1,0000 un Vela de ignicao 15,00 15,00 4 1,0000 un Gaiola de agulhas 18,00 18,00 5 1,0000 un Cabecote de aspiracao 8,00 8,00 Total do Empenho : 69,00 Total do Credor .: 4.400,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1700 AGROPECUARIA CAPOENSE LTDA CNPJ = 12.238.935/0001-90 0 000248 21.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 4,0000 l REF. Aquisicao de fluido para frei 10,90 43,60 os para Carregadeira Caterpillar Total do Empenho : 43,60 0 000942 28.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de parafusos, arruelas e 13,50 13,50 porcas para enciladeira. 1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por pedid -0,35 -0,35 o a maior que a nota fiscal de n° 3059 Total do Empenho : 13,15 0 001094 01.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de broca Aco 8mm pa 11,00 11,00 ra Patrulha Agricola Total do Empenho : 11,00 0 001963 11.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 4,0000 REF. Aquisicao de oculos plastico 7,50 30,00 para funcionarios da Sec. de oBras Total do Empenho : 30,00 0 002605 14.05.2013 1 Dispensada por Limite CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1700 AGROPECUARIA CAPOENSE LTDA CNPJ = 12.238.935/0001-90 1 1,0000 Aquisicao de uniao 3/4 para manute 3,75 3,75 ncao dos servicos de abastecimento de agua na Vila Ituim Total do Empenho : 3,75 0 002780 24.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de ferramentas para Sec. de Obras e Transito 2 1,0000 un Pa de corte 10,50 10,50 3 1,0000 un Cabo para pa 8,00 8,00 4 1,0000 un Flexivel 3,75 3,75 Total do Empenho : 22,25 0 003164 10.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 6,0000 Aquisicao de distorcedores para Se 3,50 21,00 c. da Administracao Total do Empenho : 21,00 0 003165 10.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de cordas para as bandei 58,00 58,00 ras da Prefeitura Municipal Total do Empenho : 58,00 0 003400 20.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de material de protecao 44,00 44,00 e seguranca para funcionario da Se c. da Administracao Total do Empenho : 44,00 0 003822 08.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de adaptadores e tampas 5,50 5,50 internas para Patrulha Agricola Total do Empenho : 5,50 0 003995 17.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 Aquisicao de matarex-Veneno para l 10,50 21,00 esma para Sec. da Ass. Social Total do Empenho : 21,00 0 004217 29.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 5,0000 Aquisicao de discos de cortes inox 10,00 50,00 para Sec. de Servicos Urbanos Total do Empenho : 50,00 Total do Credor .: 323,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99 0 000214 16.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de grassfio 3mm par 86,00 86,00 a Patrulha Agricola Total do Empenho : 86,00 0 000485 30.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de combustiveis e l CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99 ubrificantes para maquinas e equip amentos da Sec. de Servicos Urbano s 2 2,0000 lt Oleo Shel Helix HX3 12,00 24,00 3 4,0000 lt oleo 2lt Ipiranga 13,00 52,00 Total do Empenho : 76,00 0 000558 01.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de pulverizador Gua 230,00 230,00 rany 20lt para Sec. de Servicos Ur banos Total do Empenho : 230,00 0 000887 25.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de 18 metros de sombrite 72,00 72,00 para protecao de janelas para o g inasio da sede. Total do Empenho : 72,00 0 000889 25.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de uma enxada oval. 13,00 13,00 Total do Empenho : 13,00 0 001289 13.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REf. Aquisicao de material de cons umo para Sec. de Obr5as 2 2,0000 un Dobradicas 1,75 3,50 3 1,0000 un Trinco Fecho 13,00 13,00 4 8,0000 un Parafusos 5X20 0,25 2,00 5 8,0000 un Buchas 1,00 8,00 Total do Empenho : 26,50 0 001347 15.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de cons umo para Sec. de Servicos Urbanos 2 50,0000 un Parafuso Frances 5/16 com porca 0,75 37,50 3 50,0000 un Arruela Lisa 3/4 0,15 7,50 4 1,0000 un Chave Combinada 7,00 7,00 Total do Empenho : 52,00 0 001396 18.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 10,0000 REF. Aquisicao de abracadeiras par 1,25 12,50 a Sec. de Obras Total do Empenho : 12,50 0 001465 21.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de cons umo para Sec. de Servicos Urbanos 2 1,0000 un Broca 3/8 36,50 36,50 3 53,0000 un Parafuso Frances 10*40 1,00 53,00 4 1,0000 un Lapis Carpinteiro 2,00 2,00 Total do Empenho : 91,50 0 001466 21.03.2013 1 Dispensada por Limite CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99 1 40,0000 pct REF. Aquisicao de raticida para de 1,20 48,00 sinfeccao de instalacoes da Sec. d a Agricultura Total do Empenho : 48,00 0 001467 21.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 7,0000 REF. Aquisicao de pregos para util 9,00 63,00 izacao na reforma de pontes do mun icipio Total do Empenho : 63,00 0 001761 01.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de cons umo para Sec. de Obras 2 3,0000 un Lima motoserra nich 08*9 5,00 15,00 3 12,0000 un Prego 25*72 9,00 108,00 4 2,0000 un Corrente 3/8 1,5 2,50 5,00 5 1,0000 un Lima Chato Branco 15,00 15,00 Total do Empenho : 143,00 0 001765 01.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de carrinho de mao 120,00 120,00 maestro PVC para Sec. de Servicos Urbanos Total do Empenho : 120,00 0 002128 22.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de parafusos comum 5m co 6,00 6,00 m porca para a Retro Randon. Total do Empenho : 6,00 0 002183 23.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de produtos de limpeza e 146,00 146,00 ferramentas para Sec. de Obras e Transito Total do Empenho : 146,00 0 002279 30.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 Aquisicao de cavadeiras para Sec. 80,00 160,00 de Servicos Urbanos Total do Empenho : 160,00 0 002281 30.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de cabo para machado 12,00 12,00 Total do Empenho : 12,00 0 002475 07.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 19,0000 Aquisicao de pregos 25X72 para Sec 9,50 180,50 . de Obras e Transito Total do Empenho : 180,50 0 002507 08.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de lima para oficina da 15,00 15,00 Sec. de Obras CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99 Total do Empenho : 15,00 0 002640 16.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 4,0000 Aquisicao de disco de corte 115,1, 5,00 20,00 0 para Sec. de Obras e Transito Total do Empenho : 20,00 0 002732 21.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de cabo de picareta para 15,00 15,00 Sec. de Obras Total do Empenho : 15,00 0 002750 22.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de consumo p ara Almoxarifado da Prefeitura Mun icipal 2 1,0000 un Lima chata 15,50 15,50 3 20,0000 un Lixa de agua 120 1,50 30,00 4 1,0000 un Pa metisa de corte 12,50 12,50 5 1,0000 un Cabo de pa 12,00 12,00 Total do Empenho : 70,00 0 002770 23.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para reparos na Secretaria d e Servicos Urbanos 2 1,0000 Esguicho Trapp 10,00 10,00 3 2,0000 Dobradica 5,00 10,00 4 1,0000 Trinco fecho 7,00 7,00 5 1,0000 Cadeado 16,00 16,00 6 1,0000 Cadeado 13,00 13,00 7 1,0000 Ferolho 20,00 20,00 Total do Empenho : 76,00 0 002771 23.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de adubo organico para a 22,00 22,00 dubacao de canteiros da Prefeitura Municipal Total do Empenho : 22,00 0 002776 24.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de ferramentas para Sec. de Obras e Transito 2 1,0000 Cabo para enxada 11,00 11,00 3 1,0000 Pa metisa 13,10 13,10 4 1,0000 Cabo para pa 10,00 10,00 Total do Empenho : 34,10 0 002934 29.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de material hidraulico(M 225,25 225,25 angueiras, abracadeiras, tees e ad esivos) para conserto de encanamen to de agua da Vila Ituim Total do Empenho : 225,25 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99 0 003071 05.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 5,0000 Aquisicao de luvas de raspa para t 12,00 60,00 rabalho pesado no Secras Total do Empenho : 60,00 0 003082 06.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de pneus para Sec. de Se rvicos Urbanos 2 1,0000 un Pneu 3,25 para carrinho de mao 22,50 22,50 3 1,0000 un Camara de ar para carinho de mao 13,00 13,00 Total do Empenho : 35,50 0 003207 11.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de cavadeira com cabo pa 87,00 87,00 ra Sec. de Obras Total do Empenho : 87,00 0 003480 24.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 10,0000 Aquisicao de adaptador tipo T para 6,00 60,00 estoque almoxarifado Total do Empenho : 60,00 0 003674 28.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de 15m de corda para ban 58,00 58,00 deiras da Prefeitura Municipal Total do Empenho : 58,00 0 003685 01.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de pregos 19*39 para Ofi 7,00 7,00 cina da Sec. de Obras Total do Empenho : 7,00 0 003740 03.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 Aquisicao de pares de botas de bor 47,00 94,00 racha para funcionarios da sec. de Servicos Urbanos Total do Empenho : 94,00 0 003741 03.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 50,0000 Aquisicao de corda Mazzaf para uso 1,50 75,00 em veiculo Cargo Iveco Vertis-Pla cas-IUL-9493 Total do Empenho : 75,00 0 003797 05.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de protecao e seguranca para funcionarios da S ec. de Servicos Urbanos 2 2,0000 par Botas de borracha 47,00 94,00 Total do Empenho : 94,00 0 003957 15.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 24,0000 m Aquisicao de lona preta para Sec. 0,90 21,60 de Servicos Urbanos CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99 Total do Empenho : 21,60 0 004074 22.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de arruelas, parafusos p 85,00 85,00 ara colocacaode placas de transito nas vias urbanas Total do Empenho : 85,00 0 004350 31.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de ferramentas para trat or de esteira D65 2 1,0000 un pa de corte com cabo 27,00 27,00 3 1,0000 1 Marreta 2kg 41,00 41,00 Total do Empenho : 68,00 Total do Credor .: 2.760,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1715 AGS-ARTES GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA CNPJ = 05.663.291/0001-11 0 003826 08.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de 20 000 sacos de papel 3.600,00 3.600,00 personalizado para entrega de med icamentos para Sec. da Saude Total do Empenho : 3.600,00 Total do Credor .: 3.600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2072 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11 0 000654 07.02.2013 1 Convite 02/2013 1 1,0000 REF. Aquisicao de material de higi 430,25 430,25 ene e limpeza para Escola Municipa l de Ensino Fundametal Ginna Guagn ini, conforme Licitacao Convite 0 2/2013-Empresa vencedora dos itens 8,12,13,14,18,26,31,32,33,37,40(E nsino Fundamental) Total do Empenho : 430,25 Total do Credor .: 430,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1148 ALTERGIRUS IND. COM. LTDA CNPJ = 06.342.589/0001-92 0 002292 30.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de alarme com 03 sensore 440,00 440,00 s, 02 radios controle e instalaca o(CEPASE) Total do Empenho : 440,00 Total do Credor .: 440,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1374 ALVARO LUIZ ZAMBONIN CNPJ = 04.232.945/0001-90 0 002449 06.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de kit autofalante para 190,00 190,00 veiculo Montana-Placas-IND-2065 Total do Empenho : 190,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 190,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1659 AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR CNPJ = 05.640.528/0001-49 0 001973 11.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 3.640,30 3.640,30 rto e manutencao de Motoniveladora Dresser 205C-Orcamento de n° 01-a nexo Total do Empenho : 3.640,30 0 002233 26.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Tubo de succao da bomba de transmi 1.680,00 1.680,00 ssao de Motoniveladora Case 885 Total do Empenho : 1.680,00 0 002419 02.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de volante de direcao pa 563,50 563,50 ra Retroescavadeira FB 80,2 Total do Empenho : 563,50 0 003223 12.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para Motoniveladora Case 885 da Sec. de obras 2 2,0000 un Pino 4,50 9,00 3 2,0000 un Porcas 215,00 430,00 Total do Empenho : 439,00 Total do Credor .: 6.322,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2275 ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA CNPJ = 04.596.456/0002-06 0 001358 15.03.2013 1 Convite 09/2013 1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos e lubrific 3.172,50 3.172,50 antes para veiculos da Sec. de Obr as, conforme Licitacao Convite 09/ 2013 de 15/03/2013. Empresa venced ora do item 05 e 06 Total do Empenho : 3.172,50 Total do Credor .: 3.172,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1141 ARTE PLACAS COM. E FABR. DE PLACAS N.SRA OLIVEIRA CNPJ = 09.541.102/0001-99 0 002496 08.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquiiscao de placa FPT 0064 para c 60,00 60,00 aminhao Mercedes Benz-Plcas-IJQ-37 08 Total do Empenho : 60,00 0 003471 24.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de placa dianteira ofici 60,00 60,00 al para caminhao Mercedes 1113-Pla cas-IJA-0381 Total do Empenho : 60,00 0 003594 28.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 Aquisicao de placas para caminhao 60,00 120,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1141 ARTE PLACAS COM. E FABR. DE PLACAS N.SRA OLIVEIRA CNPJ = 09.541.102/0001-99 Iveco/Vertis 130v-19-Placas-IUL-94 93 Total do Empenho : 120,00 Total do Credor .: 240,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2279 ASSISTENZA DISTR. DE LIVROS LTDA CNPJ = 05.790.690/0001-43 0 001493 22.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquiscao de material educativ 1.458,00 1.458,00 o e esportivo para realizacao de a tividades de socializacao ao idoso Total do Empenho : 1.458,00 Total do Credor .: 1.458,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2297 AUREA MARQUES DE OLIVEIRA-REST. SABOR DA SERRA CNPJ = 14.939.135/0001-21 0 001998 12.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF.Confeccao de bolos para Merend 75,00 75,00 a Escolar(Escola Municipal Ginna G uagninni) Total do Empenho : 75,00 0 003503 25.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Confeccao de bolos para lanche dos 175,00 175,00 alunos da Escola Municipal de Ens ino fundamental Ginna Guagninni Total do Empenho : 175,00 0 003878 10.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Confeccao de bolos e paes para con 305,00 305,00 fraternizacao dos alunos da Escola Municipal Ginna Guagninni Total do Empenho : 305,00 0 003970 17.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Confeccao de paes e bolos para o r 620,00 620,00 etorno das atividades escolares do municipio Total do Empenho : 620,00 Total do Credor .: 1.175,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1727 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08 0 002781 24.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de escapamento(surdina) 90,00 90,00 para veiculo GM Celta-Placas-IPV-1 504 Total do Empenho : 90,00 0 003173 10.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Pecas para manutencao de suspensao 2.109,00 2.109,00 e freios para veiculo-Clio-Placas -IND-6962 Total do Empenho : 2.109,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1727 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08 0 003401 20.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para veiculo Zafira-Plcas-IP S-1624 2 2,0000 un Bielas da suspensao direita 45,00 90,00 3 1,0000 Barra auxiliar 75,00 75,00 4 1,0000 Pivo de suspensao 60,00 60,00 5 2,0000 un Disco de freio 95,00 190,00 6 1,0000 un Jogo de pastilhas de freio 110,00 110,00 Total do Empenho : 525,00 Total do Credor .: 2.724,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2177 AUTO COMERCIAL PAJE CNPJ = 91.061.671/0001-18 0 002553 10.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Pecas para veiculo Kombi-pLacas-IS 210,00 210,00 N-3549 Total do Empenho : 210,00 0 004256 29.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para reposicao em veiculo Ko mbi-Placas-ISN-3549 2 8,0000 un Valvulas 25,00 200,00 3 1,0000 un Correia 60,00 60,00 4 1,0000 un Tensor 130,00 130,00 5 1,0000 un Junta 72,00 72,00 6 8,0000 un Retentor de valvula 5,00 40,00 7 1,0000 un Reservatorio 84,00 84,00 8 1,0000 un Correia de alternador 60,00 60,00 Total do Empenho : 646,00 Total do Credor .: 856,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2365 AUTO DEMOLIDORA TREVO LTDA CNPJ = 94.454.303/0001-28 0 003497 24.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de carcaca diferencial U 7.800,00 7.800,00 S para veiculo Ford F-1200-Placas- IJE-8074 Total do Empenho : 7.800,00 Total do Credor .: 7.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1676 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL LTDA CNPJ = 09.084.913/0001-08 0 003687 01.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de pecas para conserto e 115,00 115,00 manutencao eletrica em veiculo Ca minhao Mercedes-Plcas-IJA-0381 Total do Empenho : 115,00 Total do Credor .: 115,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 51 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LTDA CNPJ = 92.353.630/0001-68 0 002663 17.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas e oleo para motor de veiculo CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 51 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LTDA CNPJ = 92.353.630/0001-68 Renault Clio-Placas-IND-6962 2 4,5000 l Oleo Motor 25,00 112,50 3 1,0000 un Filtro de oleo 32,00 32,00 4 1,0000 un Bucha 6,00 6,00 Total do Empenho : 150,50 Total do Credor .: 150,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 48 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87 0 003683 01.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de mangueira vacuo do se 55,00 55,00 rvo freio com valvula para veiculo S-10-Placas-IPW-6838 Total do Empenho : 55,00 Total do Credor .: 55,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 49 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81 0 000886 25.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 calhas veiculo kombi ISN3549 e 60,00 60,00 2 1,0000 calhas veiculo S10 IPW6838. 95,00 95,00 Total do Empenho : 155,00 0 003739 03.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para conserto e manutencao d e veiculo Mercedes Benz 1114-Placa s-IQJ-3714 2 2,0000 un Correia 10x1200 18,00 36,00 3 1,0000 un Correia 10X940 25,00 25,00 Total do Empenho : 61,00 Total do Credor .: 216,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 50 AUTO PECAS TAIAROL LTDA CNPJ = 97.357.297/0001-89 0 000883 25.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de pecas para a retro FB 331,00 331,00 80,2 tracada. Total do Empenho : 331,00 0 001625 27.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de lampada H7 para 30,00 30,00 veiculo GM Zafira-Plcas-2896 Total do Empenho : 30,00 0 002415 02.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Pecas para veiculo Scania 111-Plac 86,25 86,25 as-IOA-2038 Total do Empenho : 86,25 0 002428 03.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Lampada Halogena 12v para S-10-Pla 25,00 25,00 cas-IPW-6838 Total do Empenho : 25,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 50 AUTO PECAS TAIAROL LTDA CNPJ = 97.357.297/0001-89 0 002539 10.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de correia para veiculo 15,00 15,00 GM Montana-Plcas-IND-2065 Total do Empenho : 15,00 0 003468 24.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de jogo de palhetas e li 110,00 110,00 mpa parabrisas para veiculo Ducatt o-Placas-IMH-0057 2 1,0000 Jogo de palhetas para veiculo Zafi 60,00 60,00 ra-Placas-IPS-1624 Total do Empenho : 170,00 Total do Credor .: 657,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 600 AUTO PECAS WEBBER LTDA OUTROS = 99999999999 0 003168 10.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Pecas para veiculo Ford Cargo 26*2 780,00 780,00 6-Placas-IMS-7150 Total do Empenho : 780,00 0 004123 24.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para conserto e manutencao d e veiculo Mercedes Benz 1113-Placa s-IJQ-3714 2 1,0000 un Retentor do eixo S 16,00 16,00 3 1,0000 un Rolamento do cubo MB 1113 99,00 99,00 4 1,0000 un Rolamento do cubo MB 113 Lateral 95,00 95,00 Total do Empenho : 210,00 Total do Credor .: 990,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1101 AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ = 93.373.876/0001-64 0 000890 25.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Peliculas para veiculo zafira plac 250,00 250,00 as ISM-2896. Total do Empenho : 250,00 Total do Credor .: 250,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1349 AUTOTECNICA - JAIR CALGARO CNPJ = 07.555.800/0001-18 0 000230 18.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. aquisicao de Filtro oleo dies 75,00 75,00 el para veiculo da Sec.da Saude Total do Empenho : 75,00 0 000681 08.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de cons umo para manutencao de veiculo Amb ulancia-Placas-IPG-6644 2 1,0000 un Filtro de oleo 60,00 60,00 3 6,0000 l Oleo Motor 20,83 125,00 4 1,0000 un Filtro diesel 75,00 75,00 Total do Empenho : 260,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1349 AUTOTECNICA - JAIR CALGARO CNPJ = 07.555.800/0001-18 0 000731 18.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquiscao de pecas para reposi cao em veiculo Doblo-Plcas-ISF-887 2 2 1,0000 un Parafuso 23,00 23,00 3 1,0000 un Suporte para estepe 67,00 67,00 Total do Empenho : 90,00 0 000893 25.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 jogo de pastilhas para o veiculo I 80,00 80,00 SF-8872. Total do Empenho : 80,00 0 000914 27.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 jogo de pastilha e rolamento de ro 265,00 265,00 da para o veiculo IPU-0300. Total do Empenho : 265,00 0 001034 28.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 REF. Aquisicao de molas para conse 42,00 84,00 rto e manutencao de veiculo Doblo- PLacas-IPG-6644 Total do Empenho : 84,00 0 001036 28.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de jogo de palhetas 50,00 50,00 para veiculo Prisma-IPR-3782 Total do Empenho : 50,00 0 001037 28.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para conse rto e manutencao de veiculo Doblo- PLacas-IPU-0300 2 1,0000 un Tampa de oleo 20,00 20,00 3 1,0000 un Pive ESQ 65,00 65,00 4 1,0000 un Fechadura Porta Traseira 98,00 98,00 5 1,0000 un Filtro anti-poeira 35,00 35,00 6 1,0000 un Lampada Pingo de agua 2,00 2,00 7 1,0000 un Lampada Polo GDE 5,00 5,00 Total do Empenho : 225,00 0 001039 28.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. AQuisicao de pecas para conse rto e manutencao de veiculo Doblo- ISF-8872 2 1,0000 un Solda coletor 30,00 30,00 3 1,0000 un Junta coletor 18,00 18,00 4 1,0000 un Jogo de Pastilhas 80,00 80,00 5 1,0000 un Presilha Porta 18,00 18,00 Total do Empenho : 146,00 0 001041 28.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de jogo de palhetas 50,00 50,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1349 AUTOTECNICA - JAIR CALGARO CNPJ = 07.555.800/0001-18 para veiculo Astra-Placas-IMT-305 Total do Empenho : 50,00 0 001173 07.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de jogo de pastilha 60,00 60,00 de freio para veiculo UNO-Placas- ISM-2904 Total do Empenho : 60,00 0 001441 20.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para conse rto e manutencao de veiculo Doblo- Placas-ISF-8872 2 1,0000 un Ponteira de direcao 48,00 48,00 3 1,0000 un Lampada 1 Polo 3,00 3,00 4 1,0000 un Fusivel de lamina 2,00 2,00 Total do Empenho : 53,00 0 001483 22.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de jogo de Palhetas 60,00 60,00 para veiculo Doblo-Placas-IPU-030 0 Total do Empenho : 60,00 0 001784 02.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquiiscao de silencioso trase 145,00 145,00 iro para veiculo Prisma-Placas-IPR -3782 Total do Empenho : 145,00 0 001809 04.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para veicu lo Uno-Placas-ISM-2904 2 1,0000 un Palheta dianteira 25,00 25,00 3 1,0000 un Rele do Pisca 24,00 24,00 Total do Empenho : 49,00 0 002190 24.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para conserto e manutencao d e veiculo Doblo-Placas-IPU-0300 2 1,0000 un Reservatorio de agua do esguicho d 179,00 179,00 o parabrisa 3 1,0000 un Correia dentada 60,00 60,00 4 1,0000 un Aditivo do radiador 20,00 20,00 5 1,0000 un Lampada pingo d' agua 1,00 1,00 Total do Empenho : 260,00 0 002450 06.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para manutencao de veiculo D oblo-Placas-IPU-0300 2 1,0000 un Regulador de voltagem 95,00 95,00 3 1,0000 Bomba de combustivel 220,00 220,00 Total do Empenho : 315,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1349 AUTOTECNICA - JAIR CALGARO CNPJ = 07.555.800/0001-18 0 002451 06.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Mao de obra para manutencao de vei 60,00 60,00 culo Doblo-Placas-IPU-0300 Total do Empenho : 60,00 0 002686 20.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para veiculo Doblo-Placas-IP U-0300 2 1,0000 un Engrenagem n° 3 210,00 210,00 3 1,0000 un Sincronizador 3 45,00 45,00 4 1,0000 un Rolamento de engrenagem 37,00 37,00 5 1,0000 un Engrenagem auxiliar 90,00 90,00 6 2,0000 l Oleo de caixa 14,00 28,00 7 1,0000 un Kit vedacao da caixa 15,00 15,00 8 2,0000 un Retentor semi eixo 32,00 64,00 9 1,0000 un Buzina 40,00 40,00 10 1,0000 un sola 30,00 30,00 11 1,0000 un Grampo mola traseira 24,00 24,00 12 1,0000 un bieleta 35,00 35,00 13 1,0000 un Lampada H7 25,00 25,00 1 1,0000 Estorno de empenho por lancamento -30,00 -30,00 de item indevido Total do Empenho : 613,00 0 002738 21.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Lampadas para veiculo ambulancia- Placas-ISF-8872 2 1,0000 un Lampada H7 25,00 25,00 3 1,0000 un Lampada pingo de agua 2,00 2,00 Total do Empenho : 27,00 0 003140 07.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de lampada para Ambulanc 2,00 2,00 ia- placas-IPG-6644 Total do Empenho : 2,00 0 003335 19.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de correia do alternador 40,00 40,00 para Trator de Esteira da Sec. de Obras Total do Empenho : 40,00 0 003499 24.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de lampada H4 para veicu 15,00 15,00 lo Prisma-Placas-IPR-3782 Total do Empenho : 15,00 0 003549 25.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de pecas para veiculo Do blo-Placas-ISF-8872 2 1,0000 un Embreagem 290,00 290,00 3 2,0000 un Abracadeira 7,00 14,00 4 1,0000 un Coifa da roda 22,00 22,00 5 1,0000 un Coxim do lado esquerdo 180,00 180,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1349 AUTOTECNICA - JAIR CALGARO CNPJ = 07.555.800/0001-18 Total do Empenho : 506,00 0 003550 25.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de amortecedor dianteiro 239,00 239,00 lado direito para veiculo Doblo-P lcas-IPU-0300 Total do Empenho : 239,00 Total do Credor .: 3.769,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1938 BANCA DA ANA LTDA CNPJ = 13.773.971/0001-16 0 001432 19.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. aquisicao de livros, revistas 1.842,00 1.842,00 e encartes sobre artesanato, culi naria, desenh, arquitetura, saude, carrso, gibis, concursos e revist as infantis para renovacao das pas tas do Projeto Passeio das Letras Total do Empenho : 1.842,00 0 002778 24.05.2013 2013 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de revistas infantis par 125,44 125,44 a biblioteca Publica Ivony Delurde s Moreira Rodrigues Total do Empenho : 125,44 Total do Credor .: 1.967,44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1540 BELLENZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0006-33 0 001371 15.03.2013 1 Convite 08/2013 1 1,0000 REF. Aquisicao de pneus e camaras 25.162,00 25.162,00 para veiculos da Sec. da Saude, co nforme Licitacao Convite n° 08/201 3 de 15/03/2013-Empresa Vencedora dos itens 3,4,5,6,7,10 Total do Empenho : 25.162,00 0 003734 02.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 Aquisicao de pneu Firestone 14,9X2 705,00 1.410,00 4 para almoxarifado da Sec. de Obr as Total do Empenho : 1.410,00 Total do Credor .: 26.572,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1418 BERNARDO HUMEREZ E CIA LTDA-FH CONFECCOES CNPJ = 09.211.405/0001-43 0 001920 09.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de jalecos e calcas para funcionarios que prestam ser vicos gerais nas diversas Secretar ias 2 60,0000 un Calca em brim cor azul 28,45 1.707,00 3 60,0000 un Jalecos em Brim Cor Azul 32,60 1.956,00 Total do Empenho : 3.663,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1418 BERNARDO HUMEREZ E CIA LTDA-FH CONFECCOES CNPJ = 09.211.405/0001-43 0 002666 17.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 28,0000 Aquisicao de jaquetas em nylon par 82,00 2.296,00 a Sec. de Obras e Transito Total do Empenho : 2.296,00 0 002667 17.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 15,0000 Aquisicao de jaquetas em nylon div 82,00 1.230,00 ersos para funcionarios da Sec.da Ass. Social Total do Empenho : 1.230,00 0 002668 17.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 4,0000 Aquisicao de jaquetas em nylon div 82,00 328,00 ersos para funcionarios da Sec. da Agricultura Total do Empenho : 328,00 0 002669 17.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 4,0000 Aquisicao de jaquetas em nylon div 82,00 328,00 ersos para funcionarios da Sec. de Servicos urbanos Total do Empenho : 328,00 0 003846 09.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de jaqueta em nylon para 82,00 82,00 funcionario da Sec. da Administra cao Total do Empenho : 82,00 0 003923 12.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 Emepnho complementar ao de n° 3846 82,00 164,00 referente a aquisicao de jaqueta de nylon para funcionarios da Sec. da Admnistracao Total do Empenho : 164,00 Total do Credor .: 8.091,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2357 BIVEL VEICULOS LTDA CNPJ = 94.616.059/0001-52 0 003271 17.06.2013 1 Pregao 06/2013 1 1,0000 Aquisicao de caminhao Vertice Ivec 59.000,00 59.000,00 o para Patrulha Agricola, conforme Licitacao Pregao 06/2013(Livre) Total do Empenho : 59.000,00 0 003272 17.06.2013 1 Pregao 06/2013 1 1,0000 Aquisicao de caminhao Vertice Ive 97.500,00 97.500,00 co para Patrulha Agricola, conform e Licitacao Pregao 06/2013(FR-Tran sferencia OGU-1017) Total do Empenho : 97.500,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 156.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2302 BJR COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 14.512.435/0001-20 0 002066 17.04.2013 1 Tomada de Precos 01/2013 1 1,0000 Aquisicao de material de distribui 39.650,60 39.650,60 cao gratuita para reforma e constr ucao de unidades habitacionais,con forme Licitacao Tomada de Precos 0 1/2013 de 17/04/2013-Empresa Vence dora dos itens 3,16,22,24,25,32,38 39,43,44,68,69,71,76 Total do Empenho : 39.650,60 Total do Credor .: 39.650,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 57 BOCCHI IND COM E TRANS E BEN DE CER LTDA CNPJ = 02.987.873/0001-65 0 001620 27.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquiiscao de dessecante WG pa 100,00 100,00 ra Patrulha Agricola Total do Empenho : 100,00 0 001865 08.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 10,0000 REF. Aquisicao de dessecante para 22,00 220,00 realizacao de servicos pela Patrul ha Agricola Total do Empenho : 220,00 Total do Credor .: 320,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2283 BOFF MATERIAIS DE CONSTRUCAO CNPJ = 09.241.141/0001-70 0 001560 26.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 REF. AQUIISCAO DE VALVULA DE MICTO 75,00 150,00 RIO CROAMDO PARA CENTRO MUNICIPAL DE eVENTOS Total do Empenho : 150,00 Total do Credor .: 150,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 708 BONELA E BONELA LTDA CNPJ = 05.743.979/0001-01 0 001234 12.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de modem 3G padrao 240,00 240,00 vivo para internet movel do munici pio Total do Empenho : 240,00 0 002040 16.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 Aquisicao de pilhas para telefone 9,00 18,00 sem fio da Assessoria Juridica Total do Empenho : 18,00 0 004062 22.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de material eletronico p 235,00 235,00 ara Escola Municipal Ginna Guagnin ni Total do Empenho : 235,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 708 BONELA E BONELA LTDA CNPJ = 05.743.979/0001-01 Total do Credor .: 493,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 58 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04 0 000650 07.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de emenda de cabo d 37,00 37,00 e parabolica e aparelho de derivac ao para antena parabolica Total do Empenho : 37,00 0 003336 19.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de bateria TGC para tele 15,00 15,00 fone UBS(Sede) Total do Empenho : 15,00 Total do Credor .: 52,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 60 BORTOLON ART. ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 98.515.570/0001-19 0 001856 05.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material esporti vo para as selecoes masculina e fe minina(Diversas Categorias) de Fut sal de Muitos Capoes 2 15,0000 par Meias Kanxa 11,70 175,50 3 4,0000 un Bolsas Embaty 39,60 158,40 Total do Empenho : 333,90 Total do Credor .: 333,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 681 BORTOLON ELETRO FERROS LTDA CNPJ = 93.112.910/0001-47 0 002884 28.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 204,50 204,50 umo para alimentacao de funcionari os da Sec. de obras e Transito Total do Empenho : 204,50 0 003955 15.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de garrafas termicas 1,8 litros para Sec. de Obras e Trans ito 2 1,0000 un Garafa termica 1,8 lts airport 78,00 78,00 3 1,0000 un Garrafa termica 1,8 lts 99,00 99,00 4 1,0000 un Garrafa termica 1,8l magic pump 72,50 72,50 Total do Empenho : 249,50 0 003956 15.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de garrafas termicas 1,8 litros para cozinha da Prefeitura Municipal 2 1,0000 un Gaarrafa termica 1,8 l airport 78,00 78,00 3 1,0000 un Garrafa termica airport inox 1,8 l 99,00 99,00 ts 4 1,0000 un Garrafa termica 1,8 lts magic pump 72,50 72,50 Total do Empenho : 249,50 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 681 BORTOLON ELETRO FERROS LTDA CNPJ = 93.112.910/0001-47 0 004201 26.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de caixas plasticas para 51,40 51,40 esterilizacao de maetriais das eq uipes de enfermagem da UBS(Unidade Basica de Saude) Total do Empenho : 51,40 Total do Credor .: 754,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 61 BORTOLON MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 98.511.124/0001-36 0 002880 28.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de consumo p ara reparos gerais no Centro Munic ipal de Eventos 2 72,0000 un Fita anti derrapante auto adesiva 4,80 345,60 3 2,0000 un Acentos para vaso sanitario 15,00 30,00 4 2,0000 un Anel de vedacao 15,80 31,60 5 4,0000 un Parafuso de fixacao 3,00 12,00 Total do Empenho : 419,20 0 002881 28.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 15,5000 Aquisicao de tela peneira malha 0, 14,50 224,75 5 para lixeiras do municipio Total do Empenho : 224,75 0 004359 31.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de consumo p ara posto de atendimento medico na Fazenda Laranjeiras 2 1,0000 un Vaso sanitario 91,00 91,00 3 1,0000 un Coluna para pia branca 38,00 38,00 4 1,0000 un Lavatorio pia branca 49,00 49,00 5 1,0000 un Caixa descarga 18,00 18,00 6 1,0000 un Tubo de descarga 8,00 8,00 7 1,0000 un Torneira lavatorio 13,00 13,00 8 1,0000 un Anel de vedacao 10,00 10,00 9 1,0000 un Asento para vaso 15,00 15,00 Total do Empenho : 242,00 Total do Credor .: 885,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2071 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93 0 000653 07.02.2013 1 Convite 02/2013 1 1,0000 REF. Aquisicao de material de higi 590,05 590,05 ene e limpeza para Escola Municipa l de Ensino Fundametal Ginna Guagn ini, conforme Licitacao Convite 0 2/2013-Empresa vencedora do itens 6,16,17,20,21,35(Ensino Infantil) Total do Empenho : 590,05 0 001887 08.04.2013 1 Convite 13/2013 1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 1.453,63 1.453,63 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2071 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93 Limpeza para Sec. Municipal da Sa ude, conforme Licitacao Convite n° 13/2013 de 08/04/2013-Empresa Ven cedora dos itens 4,7,8,11,12,14,15 ,16,18,19,21,22,24,25,27,29,30,31, 32,33,34,37 Total do Empenho : 1.453,63 0 001889 08.04.2013 1 Convite 13/2013 1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 4.760,23 4.760,23 Limpeza para Sec. Municipal da Ad ministracao, conforme Licitacao Co nvite n° 13/2013 de 08/04/2013-Emp resa Vencedora dos itens 5,6,8,9,1 0,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,25 ,26,27,28 Total do Empenho : 4.760,23 Total do Credor .: 6.803,91 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1793 BRAZ GARCIA - ENSAIOS TECNICOS EM CRONOGRAFOS LTDA CNPJ = 11.616.880/0001-41 0 001847 05.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Pecas para conserto de tacogr afo de veiculos Mercedes 1114-Plac as-IJQ-3708-Cargos 26x26-Plcas-IMS -7150 e IML-3340 e Ford F-1200-IJE 8074 2 6,0000 un Reparos azuis 10,00 60,00 3 1,0000 un Conjunto de Laminas 70,00 70,00 4 1,0000 un Flate Cable 16vias 90,00 90,00 Total do Empenho : 220,00 0 002764 23.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de eixo de conjunto de t 45,00 45,00 ransmissao para Micro-onibu-Placas -ILE-9815 Total do Empenho : 45,00 0 002926 29.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de caixa de disco 125km 28,00 28,00 para veiculo Mercedes Benz-Placas- IJQ-3714 Total do Empenho : 28,00 0 003172 10.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de caixa de discos 7 dia 104,00 104,00 s 125km para veiculos da Sec. de O bras Total do Empenho : 104,00 Total do Credor .: 397,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2321 BSAGRO-BSBIOS LTDA CNPJ = 17.442.178/0013-29 0 002563 10.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 SC Aquisicao de 10 sacos de adubo 08- 590,00 590,00 20-20 Piratini para adubacao dos c anteiros da cidade e da praca cent ral Total do Empenho : 590,00 Total do Credor .: 590,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2049 Campagnaro Pecas e Acessorios LTDA CNPJ = 02.325.675/0004-89 0 000099 07.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de disco para corre 45,00 45,00 ia de Trator Valtra 885 Ts da Patr ulha Agricola Total do Empenho : 45,00 0 001393 18.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para conse rto e manutencao de veiculo S-10-P lacas- IPW-3838 2 2,0000 par Lente 40,00 80,00 3 4,0000 un Suporte 7,00 28,00 4 12,0000 un Parafuso 0,50 6,00 Total do Empenho : 114,00 0 003045 04.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 4,0000 cx Aquisicao de caixas de discos 7 di 40,00 160,00 as para veiculos da Sec. da Saude Total do Empenho : 160,00 0 003601 28.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de cintas para caminhao 1.060,00 1.060,00 Iveco/Vertis 130v-V19-Placas- IUL- 9493 1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -54,00 -54,00 de valor a maior referente a NF n ° 008 284 Total do Empenho : 1.006,00 0 003987 17.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de pecas e materiais em 860,00 860,00 geral(Aparabarros, tapetes e capas de bancos)em geral para caminhao Iveco-Vertis-Placas-IUL-9493 Total do Empenho : 860,00 Total do Credor .: 2.185,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2220 CAPOENSE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 15.749.848/0001-95 0 000709 14.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 40,00 80,00 -13 para Prefeitura Municipal Total do Empenho : 80,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2220 CAPOENSE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 15.749.848/0001-95 0 000715 15.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 40,00 80,00 ara Centro Municipal de Eventos 2 1,0000 Casco de botijao de gas P-13 90,00 90,00 Total do Empenho : 170,00 0 001137 06.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de cons umo para Centro Municipal de Event os 2 1,0000 un Valvula de gas 24,00 24,00 3 1,0000 un Mangueira de gas 5,00 5,00 4 2,0000 un Abracadeira de gas 1,50 3,00 Total do Empenho : 32,00 0 001321 14.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 40,00 80,00 -13 para Escola Municipal Ginna Gu agninni Total do Empenho : 80,00 0 001426 19.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de botijao de gas P 39,00 39,00 -13 para cozinha da Prefeitura de Municipal Total do Empenho : 39,00 0 001494 22.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 39,00 39,00 -13 para Sec. da Ass. Social Total do Empenho : 39,00 0 001759 01.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 REF. Aquisicao de recarga gas P-13 40,00 80,00 para Escola Municipal Ginna Guagn inni(Ensino Fundamental) Total do Empenho : 80,00 0 001760 01.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 40,00 80,00 -13 para Escola Municipal Ginna Gu agninni(Ensino Infantil) Total do Empenho : 80,00 0 001839 05.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 39,00 39,00 -13 para UBS(Saude) Sede Total do Empenho : 39,00 0 002112 19.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Botijao de gas de cozinha. 20,00 20,00 Total do Empenho : 20,00 0 002187 23.04.2013 1 Dispensada por Limite CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2220 CAPOENSE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 15.749.848/0001-95 1 3,0000 Recarga de gas P-13 para Escola Mu 40,00 120,00 nicipal de Ensino Fundamental Ginn a Guagninni Total do Empenho : 120,00 0 002613 14.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 80,00 80,00 ara cozinha da Prefeitura Municipa l Total do Empenho : 80,00 0 002623 15.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 3,0000 Recarga de gas P-13 para Escola Mu 40,00 120,00 nicipal de Ensino Fundamental Ginn a Guagnnini Total do Empenho : 120,00 0 002933 29.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Recarga de gas P-13 para UBS(Unida 39,00 39,00 de Basic de Saude)-Sec. da Saude Total do Empenho : 39,00 0 003014 03.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 3,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 40,00 120,00 para Escola Municipal de Ensino Fu ndamental Ginna Guagninni Total do Empenho : 120,00 0 003079 06.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 39,00 39,00 ara Sec. da Ass. Social Total do Empenho : 39,00 0 003080 06.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 Recarga de gas P-13 para Sec. de O 39,00 78,00 bras e Transito Total do Empenho : 78,00 0 003502 25.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 39,00 39,00 ara Sec. da Ass. social Total do Empenho : 39,00 0 003560 26.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 3,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 40,00 120,00 ara Escola Municipal Ginna Guagnin ni Total do Empenho : 120,00 0 004052 22.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 42,00 42,00 ara Sec. de Obras e Transito Total do Empenho : 42,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2220 CAPOENSE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 15.749.848/0001-95 0 004096 23.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 42,00 84,00 ara cozinha da Prefeitura Municipa l Total do Empenho : 84,00 Total do Credor .: 1.540,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2368 CARINE CAMARGO DA COSTA-FAB FER CNPJ = 14.917.088/0001-15 0 003736 03.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de consumo p ara realizacao de reparos no Ginas io de Esportes Municipal 2 2,0000 un Barras anti panico para porta dupl 1.050,00 2.100,00 a 3 1,0000 un Fechadura Anti Panico 225,00 225,00 Total do Empenho : 2.325,00 Total do Credor .: 2.325,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 958 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI - AUTO TINTAS CNPJ = 01.372.495/0001-42 0 001746 01.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de tintas, thinner e catalizadr para sistema de comba te a Incendio da sec. de Obras 2 2,0000 l Tintas PU Secagem rapida vermelha 45,00 90,00 3 2,0000 l Thiner 16,00 32,00 4 2,0000 l Catalizador 15,00 30,00 Total do Empenho : 152,00 0 002533 09.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de catalizador e thiner 150,00 150,00 PU para veiculo Scania_placas-IOA- 2038 Total do Empenho : 150,00 0 003159 10.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de consumo p ara pintura de Motoniveladora case 885 2 2,0000 l Amarelo Caterpilar 23,00 46,00 3 1,0000 un Resina 18,00 18,00 4 1,0000 l Diluente 15,00 15,00 5 1,0000 l Thiner 8,00 8,00 6 1,0000 n Massa Podium 14,00 14,00 7 3,0000 un Lixa ferro 2,50 7,50 Total do Empenho : 108,50 0 003796 05.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de tintas e solventes pa 90,00 90,00 ra pintura de portoes da Sec. de O bras Total do Empenho : 90,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 958 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI - AUTO TINTAS CNPJ = 01.372.495/0001-42 0 003865 09.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de tintas e solventes pa 90,00 90,00 ra pintura dos portoes da Sec. de Obras Total do Empenho : 90,00 Total do Credor .: 590,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1597 CASA DAS RETROS LTDA CNPJ = 05.326.757/0002-74 0 000714 14.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para conse rto e manutencao de Retroescavadei ra FB 80.2 2 1,0000 un Tubo Hidraulico Lanca FB 80,2 255,00 255,00 3 1,0000 un Tubo Hidraulico Fb 80,2 Lanca 255,00 255,00 Total do Empenho : 510,00 0 000750 18.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de tanque, retentores, a 707,03 707,03 rruelas e aneis . Total do Empenho : 707,03 Total do Credor .: 1.217,03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2313 CASABAND-TRANSP. LTDA-CASA DAS BANDEIRAS CNPJ = 11.011.698/0001-67 0 002288 30.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de bandeiras para uso ex terno na Prefeitura Municipal 2 5,0000 un Bandeiras do Brasil 65,00 325,00 3 5,0000 un Bandeiras do Rio Grande do Sul 75,00 375,00 4 5,0000 Bandeiras do municipio 130,00 650,00 Total do Empenho : 1.350,00 Total do Credor .: 1.350,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2346 CATEDRAL NOSSA SENHORA OLIVEIRA CNPJ = 98.526.122/0002-00 0 002777 24.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de 07 crucifixos para Pr 284,00 284,00 efeitura Municipal Total do Empenho : 284,00 Total do Credor .: 284,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2298 CAXIAS COM. DE PLACAS E VEICULOS CNPJ = 10.961.397/0001-31 0 002013 15.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de placa dianteira 50,00 50,00 reflexiva branca para Ford cargo-P lacas-IML-3340 Total do Empenho : 50,00 Total do Credor .: 50,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 83 CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA OUTROS = 99999999999 0 003370 19.06.2013 1 Tomada de Precos 03/2013 1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para Uni 3.089,75 3.089,75 dade Basica de Saude, conforme Lic itacao Tomada de Precos 03/2013-Em presa vencedora dos itens 6,19,22, 23,30,41,45,63,71,90,98,99,102,103 ,108,112,133,141,162,166,176,189,1 93 Total do Empenho : 3.089,75 Total do Credor .: 3.089,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 84 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78 0 000559 01.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para repos icao e ferramentas para manutencao dos diversos implementos da Patru lha Agricola 2 1,0000 un Chave combinada 32mm 40,00 40,00 3 1,0000 un Rolamento Fag 6308 50,00 50,00 4 1,0000 un Rolamento fag 6307 35,00 35,00 5 1,0000 un R. Eixo 370,00 370,00 6 1,0000 un Chave combinada 13mm 15,00 15,00 7 1,0000 un Alicate bico meia cana Telf. 8" Ro 30,00 30,00 bust 8 2,0000 un Alicate de Pressao Gedore 35,00 70,00 9 1,0000 Roda Estrela twin 144,00 144,00 10 1,0000 un Roda Estrela com cubo 125,00 125,00 11 2,0000 un Pino elastico 2,15 4,30 12 2,0000 un Cruzeta cc55 60,00 120,00 13 1,0000 un Terminal cc 50 75,00 75,00 Total do Empenho : 1.078,30 0 000642 07.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para conse rto e reposicao em veiculo Retroes cavadeira-FB-80,2T 2 1,0000 un Porta Bico final simples 21,00 21,00 3 98,0000 m Mangueira Alta pressao 0,80 78,40 4 2,0000 un Conexao 80,00 160,00 5 18,0000 m Mangueira alta pressao 3/8 1,50 27,00 6 2,0000 un Conexao 6/8 37,00 74,00 7 28,0000 m Mangueira alta pressao 5/8 2,50 70,00 8 2,0000 un Conexao 10*12 FJX 39,00 78,00 Total do Empenho : 508,40 0 001299 13.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF.Aquisicao de pecas para servic os mecanicos em veiculos da Sec. d e Obras 2 0,5000 m Mangueira alta pressao 16,00 8,00 3 2,0000 un Conexao salva vida 15,00 30,00 4 2,0000 un Conexao 12*12 20,00 40,00 Total do Empenho : 78,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 84 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78 0 001585 26.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF.Aquisicao de pecas para conser to e manutencao de veiculo Cargo 2 6*26-Placas-IMS-7150 2 1,0000 un Terminal CC-11 20,00 20,00 3 1,0000 un Terminal CC-12 20,00 20,00 4 2,0000 un Cruzeta CC-04 35,00 70,00 5 4,0000 un Pino Elastico 2,00 8,00 6 4,0000 un Mola 20,00 80,00 7 1,0000 un Tubo CC-07 60,00 60,00 8 1,0000 un Barra CC-08 70,00 70,00 Total do Empenho : 328,00 0 001619 27.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas(Eixos, Dis 1.811,74 1.811,74 cos de Corte, cintas, parafusos, a rruelas, filtros, conexao, bicos,1 10SF) para Enciladeira Nogueira/PE KUS e Pulverizador Jacto Total do Empenho : 1.811,74 0 001747 01.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquiscao de conexao e amnguei 40,00 40,00 ra para grade aradora Tatu Total do Empenho : 40,00 0 001791 02.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para Trado 36,20 36,20 Lavrale da Patrulha Agricola Total do Empenho : 36,20 0 001923 09.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para Draga 220 B 2 1,3000 m Mangueira alta pressao 3/4 33,00 42,90 3 2,0000 un Capa 12pc 19,00 38,00 4 2,0000 un Adaptador 8*10 10,00 20,00 5 1,0000 un Conexao 8*10 FJX 20,00 20,00 Total do Empenho : 120,90 0 002024 16.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de bomba loubar M. 3.800,00 3.800,00 BLM S. 4" para Tanque Distribuidor Mepel Total do Empenho : 3.800,00 0 002032 16.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Pecas para pulverizador Jacto da P 40,00 40,00 atrulha Agricola Total do Empenho : 40,00 0 002202 24.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de navalha para perfurad 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 84 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78 or da Patrulha Agricola Total do Empenho : 20,00 Total do Credor .: 7.861,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 87 CHAPEACAO PAMPA- JOSE RODRIGUES GOMES CNPJ = 91.404.533/0001-94 0 003015 03.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para conserto e manutencao d e veiculo Caminhao Mercedes Benz11 17-Placas-IJQ-3708 2 1,0000 Maquina de vidro 58,00 58,00 3 1,0000 Jogo de canaleta 60,00 60,00 4 2,0000 Jogo Batente 22,50 45,00 5 2,0000 Palheta 21,50 43,00 6 2,0000 Forro de porta 55,00 110,00 7 2,0000 Macaneta externa 30,00 60,00 8 2,0000 Macaneta interna 17,50 35,00 9 2,0000 Pega mao 27,50 55,00 Total do Empenho : 466,00 0 003024 03.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para veiculo Mercedez Benz-P lcas 114-IJQ-3708 2 2,0000 un Tira fino 25,00 50,00 3 1,0000 un Fechadura porta 40,00 40,00 4 1,0000 Batente capo 30,00 30,00 Total do Empenho : 120,00 0 003266 17.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de pecas para veiculo Me rcedes Benz-Placas-IJQ-3714 2 1,0000 un Parabrisa M. Ben 275,00 275,00 3 1,0000 un Paralama direito 171,50 171,50 4 1,0000 un Espelho completo 103,70 103,70 5 1,0000 un Porta Lado direito 790,00 790,00 6 1,0000 un Balisa lado direito 13,50 13,50 7 1,0000 un Sinaleira aldo direito 28,30 28,30 8 1,0000 un Chapeacao do teto e coluna 530,00 530,00 1 1,0000 estorno referece a nao substituica -585,30 -585,30 o da porta lado direito e sim a ch apeacao da mesma. Total do Empenho : 1.326,70 Total do Credor .: 1.912,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89 0 000479 30.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de oleo sintetico p 61,00 61,00 ara veiculo-Doblo-Plcas -IPU-0300 Total do Empenho : 61,00 0 000563 01.02.2013 1 Inexigibilidade 1 1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 40.000,00 40.000,00 de aprox. de 15000 litros de gasol CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89 ina para abastecimento dos veiculo s da Sec. da Saude(Prisma-Placas-I PR-3782,Uno Mile Placas-ISM-2904; Ambulancia Doblo-Placas-ISF-8872;A mbulancia-Placas-IPG-6644; Doblo-P lacas-IPU-0300;Zafira Gm-Placas-28 96)conforme Contrato Administrativ o 06/2013 de 01/02/2013 Total do Empenho : 40.000,00 0 000564 01.02.2013 1 Inexigibilidade 1 1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 5.400,00 5.400,00 de aprox. de 2022 litros de gasoli na para abastecimento dos veiculos da Sec. da Ass. Social(Celta-Plac as-IPV-1504)conforme Contrato Admi nistrativo 06/2013 de 01/02/2013 Total do Empenho : 5.400,00 0 000567 01.02.2013 1 Inexigibilidade 1 1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 3.000,00 3.000,00 de aprox. 1124 litros de gasolina para veiculos da Sec. do Des. econ omico(Montana-Plcas-IND-2065), con forme Contrato Administrativo 06/2 013 de 01/02/2013-Periodo de Fev/2 013 a Dez/2013 Total do Empenho : 3.000,00 0 000568 01.02.2013 1 Inexigibilidade 1 1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 10.000,00 10.000,00 de aprox. 1124 litros de gasolina para veiculos da Sec. da administr acao(Clio-Placas-IND-6962-Micro-on ibus-Placas-ILE-9815-Zafira-Placas -IPS-1624), conforme Contrato Admi nistrativo 06/2013 de 01/02/2013-P eriodo de Fev/2013 a Dez/2013 Total do Empenho : 10.000,00 0 000569 01.02.2013 1 Inexigibilidade 1 1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 5.000,00 5.000,00 de aprox. 1872 litros de gasolina para veiculos da Sec. do Gabinete( Ford Focus-Placas-Iso-7088-Astra-P lacas-IMT-3305), conforme Contrato Administrativo 06/2013 de 01/02/2 013-Periodo de Fev/2013 a Dez/2013 Total do Empenho : 5.000,00 0 000570 01.02.2013 1 Inexigibilidade 1 1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 5.000,00 5.000,00 de aprox. 1872 litros de gasolina para veiculos da Sec. de Obras(S-1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89 0-Placas-IGD-2510-Kombi-Placas-ISM -3549-S-10-Placas-IPW-6838), confo rme Contrato Administrativo 06/201 3 de 01/02/2013-Periodo de Fev/201 3 a Dez/2013 Total do Empenho : 5.000,00 0 000680 08.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos e filtros 189,00 189,00 de com bustivel para veiculos ambu lancia Doblo-Placas-ISF-8872 e Uno mile-Placas-ISM-2904 Total do Empenho : 189,00 0 000888 25.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 6,0000 un Aquisicao de baldes de oleo brutos 219,00 1.314,00 . Total do Empenho : 1.314,00 0 001043 28.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos lubrifican 223,00 223,00 tes e filtros para veiculos da Sec . da Saude-Doblo-PLcas-IPU-0300 e Prisma-Placas-IPR-3782 1 1,0000 valor lancado a maior. -30,50 -30,50 Total do Empenho : 192,50 0 001045 28.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos, lubrifica 290,04 290,04 ntes e filtros para veiculo-S-10-P lacas-IPW-6838 Total do Empenho : 290,04 0 001187 08.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos e filtros 195,70 195,70 para veiculo Zafira-Placas-ISM-289 6 Total do Empenho : 195,70 0 001350 15.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 3,0000 l REF. aquisicao de oleo de motor ´p 22,50 67,50 ara veiculo Doblo-Plcas-IPU-0300 Total do Empenho : 67,50 0 001703 27.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 1.000,00 1.000,00 a aquisicao de oleos e filtros par a veiculos da Sec. da Saude-Zafira -GM-Placas-ISM-2896;Uno-Placas-ISM -2904; Ambulancia Doblo-Placas-ISF -8872; Ambulancia Ducatto-Placas-I PG-6644; Doblo-IPU-0300Prisma-IPR- 3782;Transit-Placas-ISM-7063-Perio do de Marco/2013 a Dez/2013 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89 Total do Empenho : 1.000,00 0 001704 27.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 300,00 300,00 a aquisicao de oleos e filtros par a veiculos da Sec. de Obras-Pickup Courrier-ISO-8369;S-10-IPW-6838;K ombi-ISN-3549-Periodo de Marco/201 3 a Dez/2013 Total do Empenho : 300,00 0 002200 24.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de lubrificantes Shel He 169,50 169,50 lix Ultra 5w30 para veiculos Astra -IMT-3305,Focus-Plcas-ISO-7088 Total do Empenho : 169,50 0 002293 30.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Empenho estimativo referente a aqu 1.000,00 1.000,00 isicao de oleos e filtros para vei culos da Sec. da Admnistracao dura nte o periodo de 2013-Zafira-Placa s-IPS-1624; Clio-Placas-IND-6962 Total do Empenho : 1.000,00 0 002392 30.04.2013 1 Inexigibilidade 1/2013 1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 5.000,00 5.000,00 de aprox. 1872 litros de gasolina para veiculos da Sec. de Obras(S-1 0-Placas-IGD-2510-Kombi-Placas-ISM -3549-S-10-Placas-IPW-6838), confo rme Contrato Administrativo 06/201 3 de 01/02/2013-Periodo de Maio/20 13 a dez/2013-Empenho Complementar ao de n° 570/2013 Total do Empenho : 5.000,00 0 002995 29.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 1.000,00 1.000,00 a aquisicao de oleos e filtros par a veiculos da Sec. da Saude-Zafira -GM-Placas-ISM-2896;Uno-Placas-ISM -2904; Ambulancia Doblo-Placas-ISF -8872; Ambulancia Ducatto-Placas-I PG-6644; Doblo-IPU-0300Prisma-IPR- 3782;Transit-Placas-ISM-7063-Perio do de Maio/2013 a Dez/2013 Total do Empenho : 1.000,00 0 003697 01.07.2013 1 Inexigibilidade 1 1 1,0000 Empenho estimativo referente a aqu 6.000,00 6.000,00 isicao de aprox. 1872 litros de ga solina para veiculos da Sec. de oB ras durante o periodo de 2013, con CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89 forme Contrato administrativo 06/2 013(Kombi-Placas-ISM-3549, Kombi-P lacas-ISM-3549 e Pickup Courrier-P Lacas-ISO-8369) Total do Empenho : 6.000,00 0 003698 01.07.2013 1 Inexigibilidade 1 1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 3.000,00 3.000,00 de aprox. 1124 litros de gasolina para veiculos da Sec. de Des. Econ omico(Montana-Placas-IND-2065), co nforme Contrato Administrativo 06/ 2013-Periodo de Junho/2013 a Dez/2 013 Total do Empenho : 3.000,00 Total do Credor .: 88.179,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2165 CHARLENE SILVEIRA CARRARO CPF = 976.748.930-49 0 001209 08.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 2.400,00 2.400,00 ntacao da Agricultura Familiar par a Merenda Escolar(Escola Estadual de Ensino Fundamental Ginna Guagni ni-Ensino Fundamental-PNAE) Total do Empenho : 2.400,00 0 001210 08.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 2.350,00 2.350,00 ntacao da Agricultura Familiar par a Merenda Escolar(Escola Estadual de Ensino Fundamental Ginna Guagni ni-Pre-Escola-PNAP) Total do Empenho : 2.350,00 Total do Credor .: 4.750,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2369 CHARLOTO & CHARLOTO CNPJ = 10.620.802/0001-58 0 003821 08.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material eletrico par a reparos no predio da Prefeitura Municipal de Muitos Capoes 2 30,0000 un Canaletas do sistema com adesivo 5,50 165,00 3 1,0000 un cola adesivo 9,50 9,50 4 90,0000 m Fio AWG 1,5mm 0,70 63,00 5 2,0000 un Tomadas do sistema x 4,50 9,00 6 6,0000 un Interuptor e tomada sistema X 8,00 48,00 7 8,0000 un Caixa do sistema 2 1/2X2 2,00 16,00 8 5,0000 un Fita Isolante 4,00 20,00 Total do Empenho : 330,50 0 003866 10.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de material eletrico par 912,60 912,60 a ,manutencao das redes de sistema CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2369 CHARLOTO & CHARLOTO CNPJ = 10.620.802/0001-58 eletrico dos predios do municipio e Unidades Basicas de Saude Total do Empenho : 912,60 0 003942 15.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 Aquisicao de mangueiras de alta pr 100,00 200,00 essao completa para Motoniveladora Case 885 Total do Empenho : 200,00 0 004057 22.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de cabos, interruptores, 543,30 543,30 conduletes, tampas, canos eletrod utos, abracadeiras, suportes, para fusos, conectores para Parque Muni cipal de Rodeios Total do Empenho : 543,30 Total do Credor .: 1.986,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1861 CIA DO CELULAR OUTROS = 99999999999 0 001111 04.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de celular Samsung 295,00 295,00 3600 I para Sec. de Obras Total do Empenho : 295,00 Total do Credor .: 295,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1398 Ciamed Distr.de Medicamentos ltda CNPJ = 05.782.733/0001-49 0 003369 19.06.2013 1 Tomada de Precos 03/2013 1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para Uni 5.741,90 5.741,90 dade Basica de Saude, conforme Lic itacao Tomada de Precos 03/2013-Em presa vencedora dos itens 4,5,14,6 4,94,114,120,121,140,187,188,190 Total do Empenho : 5.741,90 Total do Credor .: 5.741,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1542 CLARK SUL TRANSMISSOES E TORQUES LTDA CNPJ = 09.379.862/0001-41 0 000689 08.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para conse rto de transmissao de Patrola Fiat allis FG 85 2 3,0000 un Pistao 172,34 517,02 3 2,0000 un Pistao com valvula 125,00 250,00 4 1,0000 un Pistao s/ Valvula 119,98 119,98 5 1,0000 un Rolamento 198,60 198,60 6 1,0000 un Espera 4,07 4,07 7 1,0000 un Rolamento 125,70 125,70 8 1,0000 un Luva frente e re 179,22 179,22 9 1,0000 un Rolamento do 198,45 198,45 10 1,0000 un Rolamento 398,76 398,76 11 1,0000 un Rolamento 56,89 56,89 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1542 CLARK SUL TRANSMISSOES E TORQUES LTDA CNPJ = 09.379.862/0001-41 12 1,0000 Rolamento 62,83 62,83 13 1,0000 un Rolamento Duplo 429,80 429,80 14 1,0000 un Rolamento 169,70 169,70 15 1,0000 Rolamento 58,70 58,70 16 1,0000 un Rolamento Original 65,25 65,25 17 1,0000 un Rolamento 229,71 229,71 18 1,0000 un Separador 265,32 265,32 19 1,0000 un Engrenagem 1.420,00 1.420,00 20 2,0000 un Placa Final 725,00 1.450,00 21 1,0000 un Reparo trans/Torque 1.300,00 1.300,00 Total do Empenho : 7.500,00 0 001470 21.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 3,0000 REF. Aquisicao de bobinas eletrica 550,00 1.650,00 s originais para Motoniveladora FG 85B Total do Empenho : 1.650,00 Total do Credor .: 9.150,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 853 CLAUDIOMIRO DE CAMPOS MOREIRA CNPJ = 01.697.224/0001-67 0 000898 25.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Bateria celada 12w para o setor de 65,00 65,00 empenho. Total do Empenho : 65,00 0 001050 01.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF.Aquisicao de pecas para conser 5.128,40 5.128,40 to, reparos e substituicao e insta lacao de Motobomba na Fazenda Lara njeiras-Orcamento de n° 01/2013 Total do Empenho : 5.128,40 0 002106 19.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de lampadas e fita isola 170,30 170,30 nte para o centro de eventos. Total do Empenho : 170,30 0 002107 19.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de contadtor IC2510 220v 130,00 130,00 para poco artesiano da fazenda da s laranjeiras. Total do Empenho : 130,00 Total do Credor .: 5.493,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2206 CLEIDI VALDA RIBEIRO MOREIRA CNPJ = 16.838.251/0001-80 0 001213 11.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alim 71,50 71,50 entacao para funcionarios do setor ICMS em jornadas extras de trabal ho Total do Empenho : 71,50 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 71,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2157 COMERCIAL A.L.D LTDA CNPJ = 10.979.889/0001-54 0 002063 17.04.2013 1 Tomada de Precos 01/2013 1 1,0000 Aquisicao de material de distribui 710,00 710,00 cao gratuita para reformas de casa s a comunidade carente de Muitos C apoes, conforme Licitacao Tomada d e Precos 01/2013 de 17/04/2013-Emp resa vencedora dos itens 23,34,36, 37,59,65,77 Total do Empenho : 710,00 Total do Credor .: 710,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1782 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA CNPJ = 93.185.098/0001-80 0 000743 18.02.2013 4/2012 Convite 04/2012 1 1,0000 Aquisicao de material para uso da 7.767,78 7.767,78 secretaria da Saude. Licitacao - C onvite 04/2012. Homologado em 18/0 2/2013.Empresa vencedora dos itens 2,28,30,34,35,46,51,58,59,62,74,7 9,80,81,89,92,93 e 94. Total do Empenho : 7.767,78 Total do Credor .: 7.767,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1399 Comercial Cirurgica Rio Clarense ltda CNPJ = 67.729.178/0001-49 0 003368 19.06.2013 1 Tomada de Precos 03/2013 1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para Uni 14.125,00 14.125,00 dade Basica de Saude, conforme Lic itacao Tomada de Precos 03/2013-Em presa vencedora dos itens 25,27,28 ,33,48,62,154 Total do Empenho : 14.125,00 Total do Credor .: 14.125,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 104 COMERCIAL DE ALIMENTOS DAMCARIS LTDA-CasadasCarnes CNPJ = 00.702.507/0001-97 0 000652 07.02.2013 1 Convite 02/2013 1 1,0000 REF. Aquisicao de material de higi 57,45 57,45 ene e limpeza para Escola Municipa l de Ensino Fundametal Ginna Guagn ini, conforme Licitacao Convite 0 2/2013-Empresa vencedora dos itens 10,25(Ensino Infantil) Total do Empenho : 57,45 0 000771 20.02.2013 03/2013 Convite 03/2013 1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 6.759,20 6.759,20 a Escolar e partipantes de program as sociais, nao pereciveis e perec iveis- ENSINO FUNDAMENTAL. Licitac ao Convite 03/2013. Empresa venced ora dos itens 1,9,10,12,13,14,18,2 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 104 COMERCIAL DE ALIMENTOS DAMCARIS LTDA-CasadasCarnes CNPJ = 00.702.507/0001-97 0,21,23,24,30,32,35,37,39,43,45,47 ,55,57,58,59,64,65,66,67,68,69,70, 71,e 72. 1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -2.831,50 -2.831,50 em credor indevido, conforme Reti ficacao do Setor de Licitacoes no dia 04/06/2013 Total do Empenho : 3.927,70 0 000774 20.02.2013 03/2013 Convite 03/2013 1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 3.071,80 3.071,80 a Escolar e partipantes de program as sociais, nao pereciveis e perec iveis. Licitacao Convite 03/2013. PRE-ESCOLA - Empresa vencedora dos itens 1,9,10,12,13,14,18,20,24,30 ,35,37,39,43,45,47,55,57,58,64,65, 66,67,68,69,70,71 e 72. 1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -899,45 -899,45 em credor indevido, conforme Reti ficacao do Setor de Licitacoes no dia 04/06/2013-Estorno dos itens 1 0,13,14,21,30,35,39,40,43 Total do Empenho : 2.172,35 0 000777 20.02.2013 03/2013 Convite 03/2013 1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 1.576,55 1.576,55 a Escolar e partipantes de program as sociais, nao pereciveis e perec iveis. EDUCACAO INFANTIL -Licitaca o Convite 03/2013. Empresa vencedo ra dos itens 1,10,12,13,14,18,20,2 1,23,24,30,32,35,37,39,43,45,47,55 ,57,58,59,64,65,66,67,68,69,70,71 E 72. 1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -602,50 -602,50 em credor indevido, conforme Reti ficacao do Setor de Licitacoes no dia 04/06/2013 Total do Empenho : 974,05 0 000780 20.02.2013 03/2013 Convite 03/2013 1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 1.104,60 1.104,60 a Escolar e partipantes de program as sociais, nao pereciveis e perec iveis. ASEMA - Projetos Sociais -L icitacao Convite 03/2013. Empresa vencedora dos itens 1,10,12,13,14, 18,20,21,24,30,35,45,47,55,57,64,6 5,69,70,71 e 72. 1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -281,25 -281,25 em credor indevido, conforme Reti ficacao do Setor de Licitacoes no dia 04/06/2013-estorno dos itens 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 104 COMERCIAL DE ALIMENTOS DAMCARIS LTDA-CasadasCarnes CNPJ = 00.702.507/0001-97 0,13,14,30,35,39,40,43 Total do Empenho : 823,35 Total do Credor .: 7.954,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21 0 000160 11.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF.Aquisicao de agua mineral para 43,20 43,20 funcionarios que vao realizar ati vidades de prevencao a dengue(ACS e Vigilancia Ambiental) Total do Empenho : 43,20 0 000859 21.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de balas e aguas para o 113,31 113,31 gabinete do prefeito. Total do Empenho : 113,31 0 001228 12.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 4,0000 REF. aquisicao de acucar para cozi 8,99 35,96 nha da Prefeitura Municipal Total do Empenho : 35,96 0 001242 12.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 19,17 19,17 ntacao para cozinha da Prefeitura Municipal Total do Empenho : 19,17 0 001304 13.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 39,42 39,42 ntacao para alimentacao para cozin ha da Prefeitura Municipal Total do Empenho : 39,42 0 001315 13.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 200,79 200,79 ntacao para realizacao de almoco e m homenagem ao dia Internacional d a Mulher Total do Empenho : 200,79 0 001326 14.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 41,01 41,01 ntacao para cozinha da Prefeitura Municipal Total do Empenho : 41,01 0 001429 19.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquiscao de generos de alimen 26,09 26,09 tacao para cozinha da Prefeitura M unicipal Total do Empenho : 26,09 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21 0 001438 20.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 41,49 41,49 ntacao para cozinha da Prefeitura Municipal Total do Empenho : 41,49 0 001487 22.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 19,77 19,77 ntacao para cozinha da Prefeitura Municipal Total do Empenho : 19,77 0 001488 22.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF.Aquisicao de material de consu 59,80 59,80 mo para estoque Almoxarifado Prefe itura Municipal Total do Empenho : 59,80 0 001623 27.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquiiscao de material de higi ene e limpeza para Sec. de OBras 2 1,0000 un Vassoura de Palha 10,90 10,90 3 1,0000 un Vassoura 8,99 8,99 4 2,0000 un Detergente Louca 1,09 2,18 Total do Empenho : 22,07 0 001624 27.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 46,00 46,00 -13 para cozinha da Sec. de Obras Total do Empenho : 46,00 0 001787 02.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF.Aquisicao de generos de alimen 53,64 53,64 tacao para funcionarios do Setor d e ICMS em Horas-Extras de trabalho Total do Empenho : 53,64 0 001840 05.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 20,0000 REF. Aquiscao de sacos plasticos p 3,49 69,80 ara coleta de lixo Total do Empenho : 69,80 0 001959 10.04.2013 Nao se Aplica 1 REF. Aquisicao de limpeza e produt os de higienizacao para limpeza da Prefeitura Municipal 2 10,0000 un Detergente limpol 1,19 11,90 3 10,0000 un Sabao em po 7,59 75,90 4 5,0000 un Escova 2,99 14,95 5 10,0000 un Desinfentante 7,79 77,90 Total do Empenho : 180,65 0 001960 10.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 Acucar 8,99 17,98 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21 Total do Empenho : 17,98 0 001975 11.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 REF. Aquisicao de detergente liqui 2,29 4,58 do para Oficina da sec. de oBras Total do Empenho : 4,58 0 001976 11.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 46,00 46,00 -13 para Sec. de Obras Total do Empenho : 46,00 0 001980 12.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria para Mic 9,99 9,99 rofone da Sec. de Esportes Total do Empenho : 9,99 0 002019 15.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 20,54 20,54 ntacao para cozinha da Prefeitura Municipal Total do Empenho : 20,54 0 002052 17.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 11,38 11,38 o para cozinha da Prefeitura Munic ipal Total do Empenho : 11,38 0 002105 19.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de espuma para passar ce 15,49 15,49 ra. Total do Empenho : 15,49 0 002223 26.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Cartela com 2 lampadas economicas 18,99 18,99 espiral 14w para Sec. de Obras Total do Empenho : 18,99 0 002398 02.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 46,00 46,00 ara Sec. de Obras Total do Empenho : 46,00 0 002399 02.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 4,0000 Aquisicao de rolos de saco plastic 4,19 16,76 o para freezer para cozinha Sec. d e Obras Total do Empenho : 16,76 0 002631 15.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de soda caustica para Co 15,69 15,69 nselho Tutelar Total do Empenho : 15,69 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21 0 002690 20.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 6,0000 Aquisicao de aquecedor de agua rab 6,00 36,00 o quente para cozinha da Sec. da A dministracao Total do Empenho : 36,00 0 003048 04.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Mantiemntos para refeicao dos func 13,24 13,24 ionarios que prestam atendimento n a UBS(Vila Ituim) Total do Empenho : 13,24 0 003162 10.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 33,52 33,52 o para recepcao dos Secretarios da Saude em reuniao da CIR-Macrosser ra Total do Empenho : 33,52 0 003163 10.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 46,00 46,00 ara Unidade Basica de Saude do Cap ao Grande Total do Empenho : 46,00 0 003213 12.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de pilhas alcalina para 55,96 55,96 almoxarifado Total do Empenho : 55,96 0 003355 19.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de limpeza p ara Sec. de Obras 2 2,0000 Tubo de silicone 12,09 24,18 3 4,0000 Vassoura palha 13,49 53,96 Total do Empenho : 78,14 0 004005 19.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 3,0000 Aquisicao de baterias panassonic 9 10,99 32,97 v para microfones da Sec. de Espor te e Lazer Total do Empenho : 32,97 0 004035 19.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 e 48,38 48,38 detergente neutro para cozinha da Prefeitura Municipal Total do Empenho : 48,38 0 004131 25.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de material de consumo p 59,88 59,88 ara cozinha da Prefeitura Municipa l CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21 Total do Empenho : 59,88 0 004355 31.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 4,0000 kg Aquisicao de acucar para cozinha d 8,49 33,96 a Prefeitura Municipal Total do Empenho : 33,96 Total do Credor .: 1.673,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 106 COMERCIAL DE BATERIAS SUL-RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57 0 000058 03.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria para vei 270,00 270,00 culo Prisma-Placas-IPR-3782 Total do Empenho : 270,00 0 000713 14.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 REF. Aquisicao de bateria para ov 400,00 800,00 eiculo Ford 12000 - Placa IJE-8074 . Total do Empenho : 800,00 0 001131 05.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. aquisicao de arrazo som 95 AH 300,00 300,00 para veiculo ducatto-Placas-IMH-0 057 Total do Empenho : 300,00 0 001436 20.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria ACDELCO 380,00 380,00 150 H para Caminhao F_350-PLacas-I QZ-7800 Total do Empenho : 380,00 0 001922 09.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 REF. Aquisicao de bateria 150 AH p 320,00 640,00 ara Scania Vanis L 111-Placas-IOA- 2038 Total do Empenho : 640,00 0 002221 26.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de bateria para veiculo 390,00 390,00 Ambulancia-Placas-IPG-6644 Total do Empenho : 390,00 0 002412 02.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 Aquisicao de bateria Pioner 150 Am 350,00 700,00 p para estoque almoxarifado Total do Empenho : 700,00 0 002432 03.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de bateria Moura para ve 220,00 220,00 iculo Ford Courrier-Placas-ISO-836 9 Total do Empenho : 220,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 106 COMERCIAL DE BATERIAS SUL-RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57 0 003053 04.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de baterias para Unidade Basica de Saude(Sede) 2 1,0000 Bateria Pioneiro 45A Free 150,00 150,00 3 1,0000 Bateria 6v 3,2 para alarme 25,00 25,00 Total do Empenho : 175,00 0 003580 27.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 Aquisicao de baterias Pioneiro 40A 115,00 230,00 para Sec. da Educacao Total do Empenho : 230,00 0 003943 15.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de bateria pioneiro 150 1.050,00 1.050,00 TD mais para Caregadeira 930/Pont e Total do Empenho : 1.050,00 0 004204 26.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de bateria 7 AH para Nob 60,00 60,00 reak do Departamento de Recursos H umanos Total do Empenho : 60,00 Total do Credor .: 5.215,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1682 COMERCIAL DE PECAS FERRI LTDA CNPJ = 91.060.871/0001-56 0 003178 10.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de rocadeira marca Sthil 1.500,00 1.500,00 l Modelo FS 160 para Sec. de Servi cos Urbanos Total do Empenho : 1.500,00 0 004122 24.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de velomoide para oficin 15,00 15,00 a da Sec. de Obras Total do Empenho : 15,00 Total do Credor .: 1.515,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 107 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35 0 000491 30.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de tintas e materia is para pintura da quadra do gina sio de Esortes Adir Dall Agnoll 2 20,0000 l Coral Brilho Base F 3,2 l 81,64 1.632,80 3 5,0000 l Coralt Auto BrilhoEsmalte T 3,2l 104,44 522,20 4 6,0000 l Coralt auto BrilhoEsmalte 3,2 l 91,24 547,44 5 6,0000 l Coralt Brilho Branco 3,6l 71,65 429,90 6 5,0000 Coralt Auto Brilho Base M 3,2l 75,29 376,45 7 20,0000 un Fita Crepe 7,24 144,80 8 50,0000 un Lixa Ferro 36 2,27 113,50 9 5,0000 l Solvente Raz anil 43,85 219,25 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 52 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 107 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35 10 6,0000 l Rolo de Veludo 23cm 17,38 104,28 11 4,0000 un Garfo Gaiola 7,64 30,56 12 6,0000 un Trincha 3 5,62 33,72 13 5,0000 u Rolo anti gota 9cm 8,74 43,70 14 4,0000 l Coralt esmalte Amarelo 3,6l 81,60 326,40 Total do Empenho : 4.525,00 0 000768 19.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de tintas para a pintura 235,72 235,72 do ginasio de esportes da sede. Total do Empenho : 235,72 0 001091 01.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de tintas para pint 354,80 354,80 ura externa do Ginasio Poliesporti vo da Sede Total do Empenho : 354,80 0 001327 15.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de tintas para pint 436,92 436,92 ura de aberturas e parte externa d o Ginasio de Esportes(Sede) Total do Empenho : 436,92 Total do Credor .: 5.552,44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1347 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA. CNPJ = 06.173.473/0001-77 0 000852 20.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de uma trena 30metros. 26,80 26,80 Total do Empenho : 26,80 0 000869 22.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de ganchos e buchas para 20,00 20,00 a manutencao da secretaria. Total do Empenho : 20,00 0 001180 07.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de cons umo para estoque almoxarifado do M unicipio de Muitos Capoes 2 1,0000 un Ducha eletronica 106,30 106,30 3 1,0000 jg Jogo de chaves de boca 58,80 58,80 4 1,0000 jg Jogo de chaves de fenda 15,80 15,80 5 1,0000 un Martelo 18,80 18,80 6 1,0000 un Alicate 22,80 22,80 7 145,0000 m Fio para cortar grama 0,50 72,50 8 1,0000 un Alicate Meio Cano 12,80 12,80 9 1,0000 jg Jogo Serra Copos 32,80 32,80 10 1,0000 un Jogo chave tord 19 pecas 27,80 27,80 11 12,0000 un Lampada Flourescente 4,00 48,00 12 160,0000 m Cabo Multiplex 2,10 336,00 13 124,0000 m Fio para cortar grama 0,60 74,40 14 165,0000 m ,Fio para cortar grama 0,50 82,50 15 1,0000 un Trena 7,5 16,80 16,80 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 53 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1347 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA. CNPJ = 06.173.473/0001-77 16 1,0000 un Linha de Nylon 9,90 9,90 17 3,0000 un Escova de Aco 3,50 10,50 18 2,0000 un Suporte para trilho 5,40 10,80 19 15,0000 15 Parafuso fenda 0,25 3,75 20 1,0000 un Linha de Nylon 9,90 9,90 21 6,0000 un Suporte Trilho 8,80 52,80 22 27,0000 un Parafuso Fenda 0,20 5,40 23 34,0000 un Bucha 6mm 0,05 1,70 24 1,0000 Extensao 8,80 8,80 25 1,0000 un Plug Macho 2,40 2,40 26 12,0000 un Parafuso Moveleiro 0,06 0,72 27 1,0000 un Cahave Motor Monofasico 57,80 57,80 28 2,0000 u Elastil 17,80 35,60 29 3,0000 un Serra Vidro 45,80 137,40 30 1,0000 un Interruptor Sobrepor 3,70 3,70 31 8,0000 un Suporte para louca fixo 3,50 28,00 32 1,0000 un Suporte rolo pintura 4,50 4,50 33 40,0000 un Parafuso para fogao 0,07 2,80 34 2,0000 n Fita Isolante 4,50 9,00 35 12,0000 un Parafuso fenda 0,25 3,00 36 7,0000 un Tomada Sobrepor 3,50 24,50 Total do Empenho : 1.349,07 0 001206 08.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de extensao 5m para 10,80 10,80 Sec. de Obras Total do Empenho : 10,80 0 001225 11.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. aquiiscao de filtro linha par 27,80 27,80 a Patrulha agricola Total do Empenho : 27,80 0 001582 26.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de cons umo para Sec. de Obras 2 1,0000 un Corda para uso geral 7,00 7,00 3 10,0000 un Lampadas Fluorescentes 40W 4,50 45,00 Total do Empenho : 52,00 0 001583 26.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de campainha sem fi 55,80 55,80 o para Sec. da Saude Total do Empenho : 55,80 0 001965 11.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 6,3500 REF. Aquisicao detela de peneira 0 22,00 139,70 cm para lixeiras da Sec. de Servic os Urbanos Total do Empenho : 139,70 0 002205 25.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 Material de consumo para estoque d a Sec. de Obras e Transito CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 54 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1347 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA. CNPJ = 06.173.473/0001-77 2 30,0000 un Lampadas Fluorescentes 40w 4,50 135,00 3 2,0000 un Lampada fria 100w 10,80 21,60 4 1,0000 un Tee 5,50 5,50 5 1,0000 u Lanterna recarregavel 22,80 22,80 Total do Empenho : 184,90 0 003356 19.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 25,0000 Aquisicao de lampadas fluorescente 4,80 120,00 s para estoque almoxarifado Total do Empenho : 120,00 0 003578 27.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de consumo p ara estoque almoxarifado 2 4,0000 un Veda Calhas 11,00 44,00 3 1,0000 un Pistola para aplicacao 31,80 31,80 Total do Empenho : 75,80 0 003731 02.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 un Aquisicao de caixas de descarga pa 22,80 45,60 ra Unidade Basica de Saude(UBS) do Capao Grande Total do Empenho : 45,60 0 004205 26.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 21,0000 Aquisicao de tee(Eletrico) adaptad 5,50 115,50 or para estoque almoxarifado da Pr efeitura Municipal Total do Empenho : 115,50 Total do Credor .: 2.223,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2059 Comercio de Medicamentos Brair LTDA CNPJ = 88.212.113/0026-50 0 000105 07.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 10,0000 lt REF. Aquisicao de leite NAN AR 800 34,84 348,40 gramas destinada a Assistencia So cial a populacao carente de Muitos Capoes Total do Empenho : 348,40 0 001932 10.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 80,0000 REF.Aquisicao de sabonetes para Pr 1,19 95,20 ojeto de artesanato junto aos Club es de maes Total do Empenho : 95,20 0 002234 26.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 6,0000 Aquisicao de Naxoproxeno 500mg par 14,17 85,02 a Farmacia da Unidade Basica de Sa ude Total do Empenho : 85,02 0 002769 23.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de 15 latas suplemento a 358,50 358,50 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 55 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2059 Comercio de Medicamentos Brair LTDA CNPJ = 88.212.113/0026-50 limentar fornecido emergencialment e para pacienete Oncologica do mun icipio 1 1,0000 Anulacao de empenho por falta de e -310,70 -310,70 ntrega de mercadoria Total do Empenho : 47,80 0 003576 27.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de medicamentos(Neosine, 99,44 99,44 Digeplus, Complexo B)para pacient es do municipio nao elencados em r elacao do municipio Total do Empenho : 99,44 0 003599 28.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 7,0000 Aquisicao de latas de NANSOY para 31,05 217,35 pacientes do municipio de Muitos C apoes Total do Empenho : 217,35 0 003888 11.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 3,0000 cx Aquisicao de clobazan para integra 17,43 52,29 cao da relacao de medicamentos da Unidade Basica de Saude Total do Empenho : 52,29 0 004183 25.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Empenho complementar ao de n° 3576 0,50 0,50 /2013-Medicamentos para pacientes do municipio de Muitos Capoes Total do Empenho : 0,50 Total do Credor .: 946,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2293 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0037-02 0 001951 10.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 15,0000 REF.Aquisicao de latas de leite Mi 11,35 170,25 lupa n° 02 para a assistencia soci al a populacao carente de Muitos C apoes Total do Empenho : 170,25 0 002037 16.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 250,0000 REF. Aquisicao de pentes para Piol 0,99 247,50 hos para realizacao de campanha Pr eventiva nas Escolas Municipais e Estaduais da cidade Total do Empenho : 247,50 0 002038 16.04.2013 1 Dispensada por Limite . 1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos esp 256,76 256,76 eciais para pacientes do municipio nao elencados na Farmacia Basica( Topiramato 100mg e Neosine 100mg) CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 56 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2293 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0037-02 Total do Empenho : 256,76 0 003901 12.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de itens para montagem do Kit Higiene do Projeto Madrinha da Sec. Municipal de Saude 2 20,0000 un Alcool 70% 2,99 59,80 3 30,0000 un Sabonete Glicerinado 2,49 74,70 4 30,0000 un Algodao Hidrofilo 25gr 2,29 68,70 5 10,0000 un Sabonete liquido 12,99 129,90 7 10,0000 Conjunto pente +escova 18,99 189,90 Total do Empenho : 523,00 Total do Credor .: 1.197,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2370 COMERCIO DE PECAS LTDA-HYNHA CNPJ = 17.259.699/0001-01 0 003916 12.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 Aquisicao de mangueiras de pressao 48,95 97,90 3/8 com terminais para Motonivela dora Case 885 Total do Empenho : 97,90 0 004095 23.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 4,0000 Aquisicao aros para roda sem camar 311,00 1.244,00 a para motoniveladora Dresser 205c Total do Empenho : 1.244,00 0 004218 29.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para substituicao em veiculo Ford-F-12000-Placas-IJE-8074 2 1,0000 un Mangueira 3/8 11,00 11,00 3 2,0000 un Terminal 110,4 e 110,9 8,00 16,00 4 2,0000 un Capas 4,00 8,00 Total do Empenho : 35,00 Total do Credor .: 1.376,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 110 COMERCIO DE TRATORES STELLA LTDA CNPJ = 89.354.286/0001-17 0 000588 05.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para conse rto e manutencao de Trator Valtra 885 TS 2 1,0000 1 Filtro do Motor 36,00 36,00 3 2,0000 un Filtro Diesel 14,50 29,00 4 1,0000 Filtro do ar 76,00 76,00 5 1,0000 un Filtro do ar 38,00 38,00 6 1,0000 un Filtro de Succao 58,00 58,00 7 1,0000 un Filtro de Pressao 35,00 35,00 8 1,0000 un Filtro Blindado 40,00 40,00 Total do Empenho : 312,00 0 000895 25.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 banco completo; 1.000,00 1.000,00 2 1,0000 pino e arreulas para o trator valt 43,00 43,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 110 COMERCIO DE TRATORES STELLA LTDA CNPJ = 89.354.286/0001-17 ra 885TS. Total do Empenho : 1.043,00 0 001744 01.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de silencioso e fil 287,00 287,00 tros para Trator Valtra 885 TS Total do Empenho : 287,00 0 002850 27.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de pecas para Trator Val tra 885TS 2 3,0000 un prisioneiros 2,00 6,00 3 1,0000 un Junta 10,00 10,00 4 1,0000 un Silencioso 585,00 585,00 Total do Empenho : 601,00 0 002921 29.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para Trator Valtra 885 TS 2 1,0000 un Abracadeira 20,00 20,00 3 1,0000 un Tubo 280,00 280,00 Total do Empenho : 300,00 0 002998 03.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de pinos e amortecedores 12,00 12,00 para Trator valtra 885TS Total do Empenho : 12,00 0 003222 12.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de radiador para Trator 800,00 800,00 Valtra 885 TS Total do Empenho : 800,00 0 004101 23.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de filtros de ar, carter 166,00 166,00 e diesel para Trator Valtra 885 T s Total do Empenho : 166,00 0 004108 23.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de pecas para conserto e 1.245,40 1.245,40 manutencao de Trator Valtra 885TS Total do Empenho : 1.245,40 0 004109 23.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Mao de obra para conserto de eixo 144,00 144,00 dianteiro de Trator valtra 885 TS Total do Empenho : 144,00 0 004216 29.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 Aquisicao de pinos de trava para T 20,00 40,00 rator Valtra 885TS Total do Empenho : 40,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 4.950,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2367 CONCORD MOVEIS E DECORACOES LTDA CNPJ = 89.354.005/0001-26 0 003629 28.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material e equipament o permanente para Prefeitura Munic ipal 2 1,0000 un Mesa de formica com pes cromados 289,00 289,00 3 6,0000 un Cadeiras Cromadas 89,00 534,00 4 1,0000 un Cozinha Compacta 399,00 399,00 Total do Empenho : 1.222,00 0 003630 28.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de consumo p ara sala da Brigada Militar 2 2,0000 un Colchoes de espuma 89,00 178,00 3 2,0000 un Beliche 249,00 498,00 Total do Empenho : 676,00 Total do Credor .: 1.898,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 897 CONCRELUX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA CNPJ = 00.526.744/0001-44 0 001958 10.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 80,0000 REF. Aquisicao de cordoes de concr 14,00 1.120,00 eto(1,00X0,30X0,10) para reposicao em ruas e logradouros publicos Total do Empenho : 1.120,00 Total do Credor .: 1.120,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 663 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96 0 000684 08.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de cons umo para realizacao de cursos prof issionalizantes pela sec. da Ind. e Comercio 2 1,0000 un Cortador com refil 27,90 27,90 3 1,0000 un Abridor de casas 2,50 2,50 4 1,0000 un Abridor de casas 1,00 1,00 5 4,0000 un Carbono para riscos 1,70 6,80 Total do Empenho : 38,20 0 001149 06.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de material para fe 130,15 130,15 stividades e homenagens para event o de integracao em Comemoracao ao Dia Internacional da Mulher a real izar-se no dia 08/03/2013 Total do Empenho : 130,15 0 002088 18.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material para realiza cao de atividades nos Clubes de Ma es do interior e da cidade 2 4,0000 un Arames lisos e coloridos 1,00 4,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 663 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96 3 21,0000 un Caixa de alfientes n° 24 5,85 122,85 4 9,0000 cx Alfinetes n° 29 5,85 52,65 5 120,0000 m Fita Cetim Mimoso n° 01 0,35 42,00 Total do Empenho : 221,50 0 002230 26.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquiiscao de material de consumo p 608,76 608,76 ara realizacao de atividades junto aos clubes de maes da sede e inte rior do municipio Total do Empenho : 608,76 0 003904 12.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de consumo p ara realizacao de atividades junto aos clubes de maes do municipio 2 80,0000 un Agulhas n°56 0,15 12,00 3 5,0000 un Linha Puipa n° 10 1,80 9,00 4 4,0000 un Linha algodao 5,45 21,80 Total do Empenho : 42,80 Total do Credor .: 1.041,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 116 CONFECCOES WINELLI-ANTONIA FARAON CNPJ = 95.097.622/0001-96 0 000539 31.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de tecido elastico 357,25 357,25 para confeccao de lencois para Uni dades Basicas de Saude Total do Empenho : 357,25 0 000683 08.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de cons umo para realizacao de cursos prof issionalizantes pela Sec. da Indut ria e Comercio 2 2,4000 m Entretela 3,00 7,20 3 4,0000 un Agulhas de maquinas 6,00 24,00 4 2,0000 un Agulas de mao 1,50 3,00 5 2,0000 un Abridores de cas 1,50 3,00 6 1,0000 un oleo de maquina 5,90 5,90 7 3,0000 un Giz de costureira 1,00 3,00 8 1,0000 un Caixa de alfinete 5,00 5,00 9 17,1000 m Tecido seletel 9,50 162,45 10 13,0000 un Retroz de linha 1,00 13,00 Total do Empenho : 226,55 Total do Credor .: 583,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 117 CONFEITARIA MUITOS CAPOES LTDA CNPJ = 05.010.990/0001-62 0 000910 26.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Confeccao de paes e bolos para o i 250,00 250,00 nicio do ano letivo de 2013. Total do Empenho : 250,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 117 CONFEITARIA MUITOS CAPOES LTDA CNPJ = 05.010.990/0001-62 0 000911 26.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Confeccao de paes e bolos para o i 227,50 227,50 nicio do ano letivo de 2013.creche . Total do Empenho : 227,50 0 000912 26.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Confeccao de paes e bolos para o i 250,00 250,00 nicio do ano letivo de 2013. pre-e scola. Total do Empenho : 250,00 0 001100 01.03.2013 1 Convite 19/2012 1 150,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 12,00 1.800,00 ntacao(Marmitas) para alimentacao dos servidores da Sec. de Obras em servico no inetrior do municipio- Aditivo de Licitacao Convite 19/20 12 Total do Empenho : 1.800,00 0 001101 01.03.2013 1 Convite 19/2012 1 60,0000 REF. Empenho Estimativo referente 12,00 720,00 a aquisicao de marmitas para Servi dores da Patrulha Agricola que pre stam servicos no interior do munic ipio-Aditivo de Licitacao Convite 19/2012 Total do Empenho : 720,00 0 001775 01.04.2013 1 Convite 19/2012 1 100,0000 REF. Empenho Estimativo referente 12,00 1.200,00 a aquisicao de marmitas para Servi dores da Patrulha Agricola que pre stam servicos no interior do munic ipio durante o periodo de 2013-Adi tivo de Licitacao Convite 19/2012 Total do Empenho : 1.200,00 0 001776 01.04.2013 1 Convite 19/2012 1 750,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 12,00 9.000,00 ntacao(Marmitas) para alimentacao dos servidores da Sec. de Obras em servico no ineterior do municipio -Aditivo de Licitacao Convite 19/2 012-Periodo de Abril/2013 a Outubr o/2013 Total do Empenho : 9.000,00 0 001777 01.04.2013 1 Convite 19/2012 1 60,0000 REF. Aquisicao de generos de Alime 12,00 720,00 ntacao(Marmitas) para alimentacao dos servidores da Sec. da Asssiten cia Socialque prestam servicos no CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 117 CONFEITARIA MUITOS CAPOES LTDA CNPJ = 05.010.990/0001-62 interior do municipio-Aditivo de L icitacao Convite 19/2012-Periodo d e Abril/2013 a Outubro/2013 Total do Empenho : 720,00 0 002466 06.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 107,00 107,00 o para funcionarios em jornada de trabalho extra durante o mes de ab ril Total do Empenho : 107,00 0 002994 03.06.2013 1 Convite 19/2012 1 100,0000 REF. Empenho Estimativo referente 12,00 1.200,00 a aquisicao de marmitas para Servi dores da Patrulha Agricola que pre stam servicos no interior do munic ipio durante o periodo de 2013- Li citacao Convite 19/2012 Total do Empenho : 1.200,00 0 003704 01.07.2013 1 Convite 19/2012 1 800,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 12,00 9.600,00 ntacao(Marmitas) para alimentacao dos servidores da Sec. de Obras em servico no ineterior do municipio -Aditivo de Licitacao Convite 19/2 012-Periodo de Julho/2013 a Out/20 13-Empenho complementar ao de n° 1 776/2013 Total do Empenho : 9.600,00 0 004134 25.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de salgadinhos diveros p 175,00 175,00 ara Conferencia Municipal da Sec. da Assistencia Social Total do Empenho : 175,00 0 004224 29.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de paes para confraterni 176,00 176,00 zacao no retorno as aulas da Escol a Municipal de Ensino Fundamental Ginna Guagninni Total do Empenho : 176,00 Total do Credor .: 25.425,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1957 CONRADO AUTO REPARADORA- CARLOS BATISTA CONRADO CNPJ = 12.797.004/0001-21 0 000174 14.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF.Aquisicao de pecas para conser 1.405,00 1.405,00 to e manutencao de veiculo Ducatto -Placas-IMH-0057 Total do Empenho : 1.405,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1957 CONRADO AUTO REPARADORA- CARLOS BATISTA CONRADO CNPJ = 12.797.004/0001-21 0 000259 23.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para conse rto, manutencao e reparos em veicu lo Astra-Placas-IMT-3305 2 1,0000 un Filtro ar 36,00 36,00 3 1,0000 un Filtro Combustivel 35,00 35,00 4 1,0000 un Correia dentada 98,00 98,00 5 1,0000 un Tensor Correia 110,00 110,00 6 1,0000 jog Jogo de Velas 65,00 65,00 7 1,0000 un Filtro de oleo 28,00 28,00 8 1,0000 un Rolamento Correia lisa 120,00 120,00 9 1,0000 un Polia correia lisa 210,00 210,00 Total do Empenho : 702,00 0 000260 23.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 22,0000 l REF. Aquisicao de oleo de motor pa 4,00 88,00 ra veiculo Astra- Plcas-IMT-3305 Total do Empenho : 88,00 0 004190 25.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para conserto e manutencao d e veiculo Fiat Ducatto-Placas-IMH- 0057 2 2,0000 un Amortecedores 350,00 700,00 3 2,0000 un Coxim para amortecedores 220,00 440,00 4 1,0000 un Kit embreagem 1.100,00 1.100,00 5 2,0000 l Oleo de caixa 23,00 46,00 Total do Empenho : 2.286,00 Total do Credor .: 4.481,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 829 COPEAGRO COM.DE PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.565.612/0001-02 0 002193 24.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para reposicao e conserto em Retro random RK406B 2 1,0000 un Pino 240,00 240,00 3 1,0000 un Anel 5,50 5,50 4 2,0000 un Arruela 12,00 24,00 Total do Empenho : 269,50 Total do Credor .: 269,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1999 COPETRAT COM DE PECAS P/TRATORES LTDA CNPJ = 04.559.510/0001-54 0 002783 27.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de pecas para conserto e 4.504,00 4.504,00 manutencao de caixa de Motonivel adora Dresser 205 C, conforme Orca mento de 27/05/2013 Total do Empenho : 4.504,00 0 003269 17.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 Aquisicao de pino de articulacao p 110,00 220,00 ara Motoniveladora Dresser 205C Total do Empenho : 220,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1999 COPETRAT COM DE PECAS P/TRATORES LTDA CNPJ = 04.559.510/0001-54 0 003946 15.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Pecas para conserto e reposicao em 2.900,00 2.900,00 Retroescavadeira FB 80,2, conform e Orcamento Anexo 02/2013 Total do Empenho : 2.900,00 Total do Credor .: 7.624,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2272 COSME DA SILVA MESSIAS CNPJ = 11.253.209/0001-83 0 001275 12.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF.Auisicao de colecao de dvds ed 200,00 200,00 ucativos e livros para atividades do projeto Amor Exigentinho(Ensino Fundamental) Total do Empenho : 200,00 0 001276 12.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF.Auisicao de colecao de dvds ed 200,00 200,00 ucativos e livros para atividades do projeto Amor Exigentinho(Creche ) Total do Empenho : 200,00 0 001277 12.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF.Auisicao de colecao de dvds ed 260,00 260,00 ucativos e livros para atividades do projeto Amor Exigentinho(Pre-Es cola) Total do Empenho : 260,00 Total do Credor .: 660,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 123 COVIBRAS- COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS LTDA CNPJ = 98.524.721/0001-03 0 000356 25.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de carga de gas par 197,50 197,50 a veiculo Zafira-Confort-Placas-IS M-2896 Total do Empenho : 197,50 0 000694 13.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de filtro para Mont 45,00 45,00 ana -Placas-IND-2065 Total do Empenho : 45,00 0 000830 20.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Suporte do amortecedor, anel, jogo 417,72 417,72 de sapara , batente e assento da mola para manutencao do veiculo As tra-IMT-3305. Total do Empenho : 417,72 0 001146 06.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REf. Aquisicao de pecas para subst CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 123 COVIBRAS- COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS LTDA CNPJ = 98.524.721/0001-03 ituicao em veiculo Montana-Placas- IND-2065 2 1,0000 un Macaneta da tampa traseira 293,89 293,89 3 1,0000 un Lampada 23,58 23,58 Total do Empenho : 317,47 0 001424 19.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para conse rto e manutencao de supensao diant eira de veiculo Montana-Placas-IND -2065 2 1,0000 un Sortido Composto 255,41 255,41 3 1,0000 un Selador Carter Oli 46,45 46,45 4 1,0000 un Bucha CJ BRC 72,11 72,11 5 1,0000 un Sortido composto 62176 255,41 255,41 Total do Empenho : 629,38 0 001845 05.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para conse rto e manutencao de veiculo Montan a-Placas-IND-2065 2 10,0000 un Presilhas de Plastico 1,27 12,70 3 4,0000 un Rebites de Plastico 1,29 5,16 4 1,0000 un Polia de alternador 200,00 200,00 5 4,0000 un Vela de Ignicao 14,50 58,00 6 1,0000 jog Jogo de cabos de velas 113,73 113,73 7 1,0000 un Engrenagem 49,89 49,89 8 1,0000 un Correia de Borracha 91,02 91,02 9 1,0000 un Tensionador da Correia 191,60 191,60 10 1,0000 un Forro do Painel 76,08 76,08 11 1,0000 Correia de Transmissao 117,00 117,00 12 1,0000 un Fluido para limpeza 80,00 80,00 13 1,0000 un Filtro 22,84 22,84 14 1,0000 un Filtro de entrada 30,73 30,73 Total do Empenho : 1.048,75 0 002861 27.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Pecas para conserto e manutencao d 1.628,55 1.628,55 e veiculo Montana-Placas-IND-2065 Total do Empenho : 1.628,55 Total do Credor .: 4.284,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2270 CRISTIANO TREVISAN CPF = 015.504.780-95 0 001238 12.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 150,0000 L REF.Aquisicao de suco de uva(gener 6,50 975,00 os de alimentacao da Agricultura F amiliar)para merenda Escolar-Ensin o Infantil(PNAC) Total do Empenho : 975,00 Total do Credor .: 975,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1851 CRJ MECANICA E AUTOPECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44 0 001463 21.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para conse rto e manutencao de veiculo Astra- Placas-IMT-3305 2 2,0000 un Amortecedor Dianteiro 198,00 396,00 3 2,0000 un Coxins do amortecedor 35,00 70,00 4 1,0000 un Pino Inteiro 65,00 65,00 5 1,0000 un Kit batente da porta 45,00 45,00 6 1,0000 un Homocinetico lado roda 195,00 195,00 Total do Empenho : 771,00 0 002851 27.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para conserto e manutencao d e veiculo Celta-Placas-IPV-1504 2 1,0000 un Cabo de velas 98,00 98,00 3 1,0000 jg Velas 58,00 58,00 4 1,0000 un Filtro de ar 20,00 20,00 5 1,0000 un Mangueira do filtro 107,00 107,00 Total do Empenho : 283,00 0 003949 15.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de pecas para conserto e manuetencao de veiculo GM S-10-Pl acas-IPW-6838 2 2,0000 un Kits rolamentos laterais da ponta 360,00 720,00 de eixo 3 1,0000 un Ponta de eixo lado direito 780,00 780,00 4 1,0000 un Retentor do pinhao 70,00 70,00 5 1,0000 un Cacaca usada 1.700,00 1.700,00 6 2,0000 l oleo diferencial 35,00 70,00 7 2,0000 un Rolamentos laterais da coroa 105,00 210,00 8 1,0000 un Kit de arruelas de ajuste 80,00 80,00 Total do Empenho : 3.630,00 Total do Credor .: 4.684,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1449 CSM ACESSORIOS PARA CAMINHOES-CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93 0 000114 08.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de acessorios e pec as para reposicao em veiculo Camin hao Mercedes-Plcas-IJA-0381 2 2,0000 un Cinto de seguranca 3 pontas 45,00 90,00 3 1,0000 un CInto de seguranca duas pontas 30,00 30,00 4 1,0000 Parafusos diversos 2,00 2,00 5 2,0000 Macaneta de erguer vidro mb preta 15,00 30,00 Total do Empenho : 152,00 0 000587 05.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de gas R5(Resfriar 595,00 595,00 R5) para veiculo Caminhao Mercedes -Placas-IJQ-3714 Total do Empenho : 595,00 0 000597 05.02.2013 1 Dispensada por Limite CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 66 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1449 CSM ACESSORIOS PARA CAMINHOES-CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93 1 REF. Aquisicao de pecas para conse rto e manutencao e reparos em veic ulo Caminhao Mercedes 111a-Placas- IJQ-3708 2 2,0000 un Palheta MB 3 Limpadores 22,50 45,00 3 1,0000 un Tapete Verniz Mercedes 85,00 85,00 4 1,0000 un Suspensao Pneumatica 1.200,00 1.200,00 5 1,0000 un Assento Moldado Volvo Sc 120,00 120,00 Total do Empenho : 1.450,00 0 001125 05.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. aquisicao de pecas para subst ituicao em veiculo Ford-1200-Plcas -IJE-8074 2 1,0000 un Refil palha para grade do filtro 45,00 45,00 3 1,0000 un Cera Limpadora multi uso 15,00 15,00 Total do Empenho : 60,00 0 001400 18.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para estoq ue de repoiscao -Veiculos da Sec. de Obras 2 4,0000 un Lentes tras ford volks 16,00 64,00 3 2,0000 un Lanterna 35,00 70,00 4 10,0000 un MLampada 21/5w 2Polos 12v 2,50 25,00 5 1,0000 un Interruptor 25,00 25,00 6 6,0000 un Spray 25,00 150,00 7 2,0000 un Lanterna pisca 70,00 140,00 8 1,0000 un Masa corida 30,00 30,00 9 10,0000 un Lampda 1141 12v 2,00 20,00 10 10,0000 un Lampada 67 12v 2,00 20,00 11 1,0000 un Espelho retro MB 45,00 45,00 12 2,0000 un Lanterna para-choque mb 10,00 20,00 Total do Empenho : 609,00 0 001757 01.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquiisicao de fechadura capo 45,00 45,00 e caminhao Mercedes 1113-Placas-IJ A-0381 Total do Empenho : 45,00 0 001843 05.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para conse rto e manutencao de S-10-IPW-6838 2 3,0000 un Adaptador 260*80 100,00 300,00 3 1,0000 un Cinta para catraca 10000 KG 80,00 80,00 Total do Empenho : 380,00 0 002100 19.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Pecas para manutencao veiculo scan 1.230,00 1.230,00 ia placa IOA-2038. Total do Empenho : 1.230,00 0 002204 25.04.2013 1 Dispensada por Limite CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 67 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1449 CSM ACESSORIOS PARA CAMINHOES-CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93 1 Pecas para veiculo Ford cargo-Plac as-IML-3340 2 3,0000 un Torneira para barrica 5,00 15,00 3 1,0000 un Pistola de ar com bico 20,00 20,00 Total do Empenho : 35,00 0 002410 02.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para veiculo Ford Cargo-Plac as-IML-3340 2 1,0000 un Tampa climatizador 220,00 220,00 3 2,0000 Filtro completo 70,00 140,00 Total do Empenho : 360,00 0 002617 14.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas e acessorios para reparos em veiculo Scania 111-Placas-IOA-203 8 e Mercedes Benz-Placas-IJQ-3708 2 1,0000 un Apara Barro 2,60X1,00 180,00 180,00 3 6,0000 un Castanha roda scania 111 15,00 90,00 4 2,0000 un Borracha Pedal Freio/Embreagem 5,00 10,00 5 2,0000 Jogo de trava capo scania 111 80,00 160,00 Total do Empenho : 440,00 0 002734 21.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 3,0000 Aquisicoa de refil palha grade fil 25,00 75,00 tro para estoque almoxarifado da S ec. de Obras Total do Empenho : 75,00 0 002735 21.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 Aquiiscao de filtro palha completo 60,00 120,00 para almoxarifado da Sec. de Obra s Total do Empenho : 120,00 0 003326 18.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de fechadura inferior MB 85,00 85,00 1114 e fechadura Superior MB 1114 para caminhao Mercedes Benz-Plcas -IJQ-3708 Total do Empenho : 85,00 Total do Credor .: 5.636,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 130 D.J. SARAIVA & CIA LTDA CNPJ = 94.117.280/0001-66 0 002232 26.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 39,0000 Aquisicao de dispenser para papel 22,80 889,20 higienico rolos de 500 mX10 cm par a almoxarifado Total do Empenho : 889,20 Total do Credor .: 889,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 68 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 980 DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA CNPJ = 91.820.886/0001-75 0 000685 08.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 100,0000 m REF. Aquisicao de cabo 3*10,0 mm p 13,00 1.300,00 ara substituicao do trecho de cone xao do quadro de bomba de agua da Fazenda Laranjeiras Total do Empenho : 1.300,00 0 000687 08.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF.Aquisicao de material de consu mo para recuperacao de quadro de c omamdo de Bomba de agua da localid ade Mato Grande 2 1,0000 un Contactora 25 A 90,00 90,00 3 1,0000 un Rele Termico 22 a 32A 120,00 120,00 4 1,0000 un Temporizador 30s 100,00 100,00 5 1,0000 n Bobina 18 a 25 A 220 v 45,00 45,00 Total do Empenho : 355,00 Total do Credor .: 1.655,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12 0 001181 07.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de cons umo para estoque almoxarifado 2 1,0000 un Facao 18,00 18,00 3 2,0000 un Cinturao para ferramentas 50,00 100,00 Total do Empenho : 118,00 0 001188 08.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de cons umo para reparos e melhorias em es paco do CRAS 2 8,0000 kg Prego 18*30 2,25 18,00 3 46,0000 pct Parede pinus 35,00 1.610,00 4 4,0000 un Janelas 1,20*1,5 210,00 840,00 5 5,0000 un Fechaduras 22,00 110,00 6 54,0000 un Semalhas 4,00 216,00 7 15,0000 un Dobradicas 1,20 18,00 8 2,0000 gal Galoes de tinta oleo 40,00 80,00 9 2,0000 bal Balde de tinta acrilica 18 lt 110,00 220,00 10 1,0000 un Bandeija para pintura 10,00 10,00 11 2,0000 un Lampadas Economicas 30,00 60,00 Total do Empenho : 3.182,00 0 001201 08.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material hidraul ico para reforma de redes de agua de pessoas carentes 2 200,0000 m Mangueira 1/2 0,60 120,00 3 10,0000 un Uniao 1/2 0,50 5,00 4 10,0000 un Tee 1/2 2,00 20,00 5 10,0000 un Joelho 2,00 20,00 6 10,0000 un Cachimbo 1,50 15,00 7 10,0000 un Adaptador 1,00 10,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12 8 10,0000 un Abracadeira 1,00 10,00 9 10,0000 un Bucha 3/1*1/2 1,00 10,00 Total do Empenho : 210,00 0 001204 08.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 1.011,00 1.011,00 umo para reparos em Parque Municip al e Centro Municipal de Eventos Total do Empenho : 1.011,00 0 001300 13.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de cons umo para Sec. da Assistencia Socia l 2 4,0000 un oculos Protetor 5,00 20,00 3 1,0000 un Cortador de Azulejos 75,00 75,00 4 1,0000 un Cadeado 40mm 12,00 12,00 5 1,0000 un Cadeado 30mm 18,00 18,00 6 1,0000 un Disco Circular 80,00 80,00 Total do Empenho : 205,00 0 001548 26.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de cons umo para Sec. da Ass. Social(CEPAS E) 2 1,0000 un Rolo de arame farpado (500mm) 240,00 240,00 3 2,0000 un Dobradica 14" 20,00 40,00 4 1,0000 KG Grampo de cerca 7,00 7,00 5 1,0000 kg Arame galvanizado 10,00 10,00 Total do Empenho : 297,00 0 001626 27.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 REF. Aquisicao de latas de tita ol 40,00 80,00 eo para reparos no CEPASE(Sec. da Ass. Social) Total do Empenho : 80,00 0 001713 28.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 21,50 21,50 umo para conserto de redes de agu a do inetrior do municipio Total do Empenho : 21,50 0 001812 04.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 6,0000 REF. Aquisicao de fluorescentes D- 4,50 27,00 40 para Unidade Basica de Saude(se de) Total do Empenho : 27,00 0 001859 05.04.2013 2013 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquiiscao de Lona Plastica e adapt 92,50 92,50 ador para cobertura de pneus inser viveis descartados pela Prefeitura Municipal CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12 Total do Empenho : 92,50 0 002062 17.04.2013 1 Tomada de Precos 01/2013 1 1,0000 Aquisicao de material de distribui 19.558,00 19.558,00 cao gratuita para reformas de casa s a comunidade carente de Muitos C apoes, conforme Licitacao Tomada d e Precos 01/2013 de 17/04/2013-Emp resa vencedora dos itens 7,13,19,2 6,41,42,62,73 Total do Empenho : 19.558,00 0 002124 22.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de luvas e tubos para ma 29,00 29,00 nutencao servicos urbanos. Total do Empenho : 29,00 0 002423 02.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de material de consumo(t 77,00 77,00 intas, tinner, rolos e pregos) par a reparos no CECRAS(Sec. da Ass. S ocial) Total do Empenho : 77,00 0 002576 13.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquiisicao de ferramentas para Sec . da Ass. Social 2 3,0000 un Lapis de carpinteiro 1,50 4,50 3 2,0000 un Martelo Cabo de Borracha 14,00 28,00 4 2,0000 un Trena 7,5 mts 11,50 23,00 5 3,0000 un Laminas para serra 3,00 9,00 6 1,0000 un Lampada economica 45w 30,00 30,00 7 1,0000 un Suporte 3,00 3,00 Total do Empenho : 97,50 0 002612 14.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de consumo p ara Sec. da Ass. Social 2 20,0000 m Mangueira de nivel 1,20 24,00 3 1,0000 un Grampeador 58,00 58,00 4 2,0000 Plug Macho e femea 3,50 7,00 5 4,0000 m Cano de fogao n° 2 12,50 50,00 6 1,0000 Trena 10m 38,00 38,00 Total do Empenho : 177,00 0 002621 15.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de tomada para Sec. da A 3,50 3,50 ss. Social(Conselho tutelar) Total do Empenho : 3,50 0 002648 16.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de consumo p ara Secras(Assistencia Social) 2 2,0000 un Caixa de descarga 20,00 40,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12 3 1,0000 un Plug Femea 3,50 3,50 Total do Empenho : 43,50 0 002751 22.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de ferramnetas para SECR 25,20 25,20 AS(Sec. da Asistencia Social) Total do Empenho : 25,20 0 002761 23.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de consumo p ara manutencao, conserto e reforma de cercas de terrenos do municipi o 2 10,0000 sc Cimento 23,00 230,00 3 2,0000 m Areia media 117,00 234,00 4 6,0000 un Ferro 1/2 44,00 264,00 5 1,0000 un Arame para amararrar n ° 18 7,00 7,00 6 2,0000 kg Prego Dupla 18*30 7,50 15,00 7 1,0000 rol Arame Farpado 500m 200,00 200,00 8 10,0000 kg Grampo para cerca 6,50 65,00 Total do Empenho : 1.015,00 0 002766 23.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para reparos na Prefeitura M unicipal 2 6,0000 un Reducao de 1X3/4 2,00 12,00 3 6,0000 un Reducao de 3/4*1/2 1,50 9,00 4 6,0000 Uniao 3/4 0,60 3,60 5 10,0000 un Abracadeira 1/2 1,00 10,00 6 10,0000 un Abracadeira 1" 1,40 14,00 Total do Empenho : 48,60 0 002859 27.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 Aquisicao de registros para conser 22,20 44,40 to de rede de agua na localidade d o Bom Retiro Total do Empenho : 44,40 0 003076 06.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de material de consumo(F 12,40 12,40 lexivel, Tee 50, Joelho, reducao 5 0*40) para encanamento da cozinha da Prefeitura Municipal Total do Empenho : 12,40 0 003083 06.06.2013 Nao se Aplica 1 Aquisicao de material hidraulico p ara conserto na sala do Conselho T utelar 2 5,0000 un Cano de 25mm 15,50 77,50 3 6,0000 un Tee 25 mm 1,20 7,20 4 6,0000 un Joelho 25mmX1/2 1,80 10,80 5 4,0000 Joelho 25mm liso 0,60 2,40 Total do Empenho : 97,90 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12 0 003092 06.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de reducao 20X25mm para 3,00 3,00 conserto hidraulico na sala do Con selho tutelar Total do Empenho : 3,00 0 003106 06.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de pincel rolo para pint 10,00 10,00 ura de cordoes e calcadas Total do Empenho : 10,00 0 003205 11.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de brocas de madeira e f 43,60 43,60 erro 12mm para Sec. da Ass. Social Total do Empenho : 43,60 0 003299 17.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de consumo p ara Sec. da Ass. Social 2 4,0000 un Brocas 5mm concreto 7,00 28,00 3 4,0000 un Brocas 6mm concreto 7,00 28,00 4 2,0000 un Cadeados 18,00 36,00 Total do Empenho : 92,00 0 003357 19.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de desempenadeira para S 10,00 10,00 ec. da Ass. Social Total do Empenho : 10,00 0 003470 24.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de consumo p ara reparos no predio da Escola Mu nicipal Ginna Guagninni 2 1,0000 un Pia Plastica 45,00 45,00 3 2,5000 m cano de esgoto 50mm 6,00 15,00 4 2,0000 un Joelhos 50mm esgoto 1,50 3,00 5 10,0000 un Parafusos com bucha 8mm 0,30 3,00 6 2,0000 un L para prateleiras 3,00 6,00 7 1,0000 un Valvula para pia 3,00 3,00 Total do Empenho : 75,00 0 003567 26.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de consumo p ara Sec. de Servicos Urbanos 2 5,0000 un Lixas 1,00 5,00 3 1,0000 Rolo 23cm roma 14,00 14,00 4 1,0000 un Pincel 3" 5,00 5,00 Total do Empenho : 24,00 0 003604 28.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de consumo p ara reparos e manutencao no Centro Municipal de Eventos CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 73 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12 2 1,0000 un Broca 6mm 10,00 10,00 3 1,0000 un Broca 8mm 15,00 15,00 4 12,0000 un Torneiras Pretas 1,50 18,00 6 1,0000 un Martelo 9,00 9,00 7 2,0000 un Desempenadeira de madeira 10,00 20,00 8 5,0000 un Joelhos 25mm 0,70 3,50 Total do Empenho : 75,50 0 003750 04.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de consumo p ara Sec. de Obras 2 1,0000 un Curva para fogao 10,00 10,00 3 1,0000 m Cano de fogao 13,00 13,00 4 2,0000 un Cadeado 15,50 31,00 5 1,0000 un Fechadura para portao 43,00 43,00 6 1,0000 un Rolo de arame 500m 200,00 200,00 Total do Empenho : 297,00 0 003820 08.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de flexivel 1/2 e tornei 6,50 6,50 ra 1/2 para Sec. da Educacao Total do Empenho : 6,50 0 003850 09.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de buchas e parafusos pa 6,00 6,00 ra para servicos gerais Total do Empenho : 6,00 0 003870 10.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de consumo p ara Sec. da Asistencia Social 2 2,0000 un TEE 25mm 11,00 22,00 3 10,0000 un Abracadeira Tipo V 1,00 10,00 4 20,0000 un Parafuso 0,15 3,00 5 20,0000 un Bucha 5mm 0,15 3,00 6 3,0000 un Tee 25mm 1,00 3,00 Total do Empenho : 41,00 Total do Credor .: 27.156,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 774 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA CNPJ = 01.168.722/0001-12 0 004011 19.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de baquetas normais e ba 120,00 120,00 qutas de pelucia para Banda Munic ipal Total do Empenho : 120,00 Total do Credor .: 120,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 508 DAVI COSTA MEDEIROS-SUL TRACTOR CNPJ = 05.023.522/0001-22 0 001977 11.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquiiscao de pecas para conse rto e manutencao de Retroescavadei ra FB 80,2T CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 74 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 508 DAVI COSTA MEDEIROS-SUL TRACTOR CNPJ = 05.023.522/0001-22 2 8,0000 un Disco 60,00 480,00 3 8,0000 un disco 76,00 608,00 4 2,0000 un Retentor 32,00 64,00 5 2,0000 un Rolamento 160,00 320,00 6 2,0000 un Anel 7,00 14,00 7 2,0000 un Anel 9,00 18,00 8 2,0000 un Rolamento 198,00 396,00 9 2,0000 un Trava 49,00 98,00 10 8,0000 un Calco 9,00 72,00 11 4,0000 un Calco 7,00 28,00 12 4,0000 un Calco 10,00 40,00 13 2,0000 un Calco 8,00 16,00 14 2,0000 un Calco 7,00 14,00 15 2,0000 un Calco 7,00 14,00 16 6,0000 un Calco 9,00 54,00 17 4,0000 un Anel 2,00 8,00 18 2,0000 un Anel 4,00 8,00 Total do Empenho : 2.252,00 0 003070 05.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de barra de tracao quadr 615,00 615,00 o 200-item 02 para Motoniveladora Dresser 205C Total do Empenho : 615,00 0 003727 02.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de pecas para conserto e manutencao de veiculo Carregadeir a Fiatallis FR 120 2 2,0000 Rolamento 75287622 488,00 976,00 3 2,0000 Retentor 75287623 369,00 738,00 4 2,0000 un Rolamento 75287577 530,00 1.060,00 Total do Empenho : 2.774,00 Total do Credor .: 5.641,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1028 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ = 02.477.571/0001-47 0 001894 08.04.2013 1 Convite 11/2013 1 1,0000 Aquisicao de material Odontologico 2.276,86 2.276,86 para Sec. Municipal da saude, con forme Licitacao Convite n° 11/2013 de 08/04/2013-Empresa Vencedora d os itens 4,8,9,11,13,14,15,21,24,2 6,35,40,52,55 Total do Empenho : 2.276,86 Total do Credor .: 2.276,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2106 DENTAL MED. EQU. E MAT. ODONTOL. E HOSPITALARES LT CNPJ = 07.978.004/0001-98 0 001892 08.04.2013 1 Convite 11/2013 1 1,0000 Aquisicao de material Odontologico 1.960,18 1.960,18 para Sec. Municipal da saude, con forme Licitacao Convite n° 11/2013 de 08/04/2013-Empresa Vencedora d CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 75 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2106 DENTAL MED. EQU. E MAT. ODONTOL. E HOSPITALARES LT CNPJ = 07.978.004/0001-98 os itens 2,3,5,7,10,12,16,17,18,19 ,20,22,23,25,33,34,36,37,39,41,43, 45,47,48,50,51,53,54,56,57,58 Total do Empenho : 1.960,18 Total do Credor .: 1.960,18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1903 DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSP.PORTOALEGRENSE LTDA CNPJ = 91.083.212/0001-35 0 001891 08.04.2013 1 Convite 11/2013 1 1,0000 Aquisicao de material Odontologico 5.268,00 5.268,00 para Sec. Municipal da saude, con forme Licitacao Convite n° 11/2013 de 08/04/2013-Empresa Vencedora d os itens 1,29,30,31,32,42,44,46,49 . Total do Empenho : 5.268,00 Total do Credor .: 5.268,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2375 DEONIR ANTONIO ZAMBONIM CNPJ = 00.905.872/0001-07 0 004120 24.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de polia do acoplamento 8,00 8,00 para tanque Muller da cozinha da P refeitura Municipal Total do Empenho : 8,00 Total do Credor .: 8,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1325 DICA INFORMATICA LTDA ME CNPJ = 10.550.749/0001-66 0 000059 03.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de fonte ATX para s 60,00 60,00 ubstituicao em Computador da Sec. da Ass.Social Total do Empenho : 60,00 0 000723 15.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 REF. Aquisicao de Notebooks Accer 1.100,00 2.200,00 Celeron Dual core B800 14" RAM 2GB HD 320GB para salas de Vacina da Unidade Basica de Saude(sede e Cap ao Grande) 2 2,0000 un Kit Oficce Home Bussiness FPP 2010 490,00 980,00 Total do Empenho : 3.180,00 0 000833 20.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Estabilizador 110/220v para gabine 140,00 140,00 te do vice-prefeito. Total do Empenho : 140,00 0 000913 27.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 un Aquisicao de fontes ATX. 60,00 120,00 Total do Empenho : 120,00 0 001430 19.03.2013 1 Dispensada por Limite CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 76 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1325 DICA INFORMATICA LTDA ME CNPJ = 10.550.749/0001-66 1 REF. Aquisicao de material de cons umo para Posto de Saude 2 1,0000 un Switch 08 portas 55,00 55,00 3 20,0000 un Ponteiras RJ45 0,50 10,00 Total do Empenho : 65,00 0 001914 09.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para compu tador da Sec. da Admnistracao 2 2,0000 Pilha para bios 3,00 6,00 3 2,0000 un Mouse USB 20,00 40,00 4 2,0000 Teclado USB 30,00 60,00 5 1,0000 un Cabo VGA 25,00 25,00 Total do Empenho : 131,00 0 002110 19.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 un Pente de memoria 2gb; 125,00 250,00 2 2,0000 un Hub USB 2. 4 portas; 20,00 40,00 3 1,0000 gravador de DVD LG e 85,00 85,00 4 1,0000 caixa de som USB. 25,00 25,00 Total do Empenho : 400,00 0 002671 17.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de placa de video PCI pa 55,00 55,00 ra substituicao em computador da S ec. da Assistencia Social Total do Empenho : 55,00 0 002740 21.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de placa de video PCI pa 55,00 55,00 ra computador da Sec. da Asistenci a Social Total do Empenho : 55,00 0 003270 17.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de placa USB 2,0 2 porta 70,00 70,00 s e placas USB(4 portas) para comp utador da tesouraria Total do Empenho : 70,00 0 003824 08.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de pecas para manutencao 120,00 120,00 de fonte de Micro-computador da s ala da psicologa Total do Empenho : 120,00 Total do Credor .: 4.396,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1988 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67 0 003371 19.06.2013 1 Tomada de Precos 03/2013 1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para Uni 14.782,64 14.782,64 dade Basica de Saude, conforme Lic itacao Tomada de Precos 03/2013-Em presa vencedora dos itens 2,3,7,11 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 77 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1988 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67 ,12,26,29,31,32,35,36,44,49,53,56, 57,59,67,69,72,79,81,82,85,92,93,9 6,100,101,106,109,110,116,118,119, 128,135,178,192 Total do Empenho : 14.782,64 Total do Credor .: 14.782,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 150 DIMASTER- COM DE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ = 02.520.829/0001-40 0 003376 19.06.2013 1 Tomada de Precos 03/2013 1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para Uni 1.909,05 1.909,05 dade Basica de Saude, conforme Lic itacao Tomada de Precos 03/2013-Em presa vencedora dos itens 34,86,12 2,123,137,152,164 1 1,0000 Estorno conforme a RDC 80/2006, au -4,70 -4,70 toriza a dispensacao de medicament os na forma fracionada apenas por farmacias e drogarias.Sendo assim, o valor e inferiro ao solicitado em licitacao.memorando interno-SMS . Total do Empenho : 1.904,35 0 003600 28.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de aparelhos para verifi 741,00 741,00 cacao de glicose e tiras para test e HGT para pacientes diabeticos ti po II Total do Empenho : 741,00 Total do Credor .: 2.645,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2126 DIPEFIL DIST. PECAS FILTROS E LUBR. CNPJ = 09.374.176/0001-88 0 001825 05.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de filtros para rep 2.695,00 2.695,00 osicao de estoque para utilizacao em veiculos, maquinas e equipament os da Sec. de Obras Total do Empenho : 2.695,00 Total do Credor .: 2.695,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2345 DISTRIBUIDORA BRAS. DE PLACAS BANC. E LIX. CNPJ = 05.168.674/0001-13 0 002741 21.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de placas para sinalizac ao de vias urbanas e rurais do mun icipio 2 14,0000 un Plcas 40Km 50X50 com adesivo refle 190,00 2.660,00 xivo e tubo galvanizado 3m 2,5" 3 21,0000 un Placas indicativas de ruas 25X50 A 249,50 5.239,50 desivadas e tubo 3m de altura por 2,5" Total do Empenho : 7.899,50 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 78 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2345 DISTRIBUIDORA BRAS. DE PLACAS BANC. E LIX. CNPJ = 05.168.674/0001-13 Total do Credor .: 7.899,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1734 DITRATORE COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.867.265/0002-53 0 002075 18.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de pecas para conserto d 4.821,00 4.821,00 e motor de Trator TL 85 E(Orcament o de n° 15573) Total do Empenho : 4.821,00 0 003331 18.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Mao de obra para reparos e manuten 976,76 976,76 cao em veiculo Trator TL 85 E 1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -131,05 -131,05 a maior Total do Empenho : 845,71 0 003332 18.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de material de consumo p 131,05 131,05 ara conserto e manutencao de Trato r TL 85 E Total do Empenho : 131,05 Total do Credor .: 5.797,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1842 DIVIPER - Eduardo Borges Alves CNPJ = 09.079.035/0001-32 0 000752 18.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Colocacao de persianas e vidros na 940,00 940,00 SMEC. Total do Empenho : 940,00 0 003115 06.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de 45,60 m² de divisoria 3.490,00 3.490,00 s navais Eucatex para instalacoes do CONSEPRO(Muitos Capoes), confo rme Lei n° 686/2011 Total do Empenho : 3.490,00 Total do Credor .: 4.430,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2276 DOCE E DOCE-MIRIAN BEATRIZ M. MATANA CNPJ = 04.721.993/0001-41 0 001364 15.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de doces e chocolat 800,00 800,00 es para realizacao de Projeto de P ascoa(Ensino Fundamental) Total do Empenho : 800,00 0 001365 15.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de doces e chocolat 800,00 800,00 es para realizacao de Projeto de P ascoa(Educacao Infantil-Creche) Total do Empenho : 800,00 0 001366 15.03.2013 1 Dispensada por Limite CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 79 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2276 DOCE E DOCE-MIRIAN BEATRIZ M. MATANA CNPJ = 04.721.993/0001-41 1 1,0000 REF. Aquisicao de doces e chocolat 800,00 800,00 es para realizacao de Projeto de P ascoa(Educacao Infantil-Pre-Escola ) Total do Empenho : 800,00 0 001367 15.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de doces e chocolat 800,00 800,00 es para realizacao de Projeto de P ascoa(Sec. da Educacao) Total do Empenho : 800,00 0 001440 20.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Empenho Complemenatar ao de n 391,60 391,60 ° 1364/2013-Aquisicao de doces e c hocolates para realizacao de Proje to de Pascoa Total do Empenho : 391,60 0 003681 01.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de pirulitos para realiz 88,00 88,00 acao de atividades recreativas par a alunos da Educacao Infantil Total do Empenho : 88,00 Total do Credor .: 3.679,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 155 D'PASCHOAL- COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA CNPJ = 45.987.005/0107-46 0 002111 19.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de lonil locomotiva 7440 320,36 320,36 6*3 M L/P.para a plantadeira Met asa-Patrulha agricola. Total do Empenho : 320,36 Total do Credor .: 320,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 158 DROGARIA DERCEM LTDA CNPJ = 02.113.162/0001-61 0 002646 16.05.2013 Nao se Aplica 1 20,0000 Aquisiicao de fardos de fraldas g 12,50 250,00 eriatricas para assistencia social de pacientes carentes de Muitos C apoes Total do Empenho : 250,00 0 002676 17.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de fraldas geriatricas e leite milupa n° 02 para distribui cao gratuita para pacientes do mun icipio 2 20,0000 Fraldas geriatricas 13,50 270,00 3 12,0000 Leite miluppa n° 02 15,00 180,00 Total do Empenho : 450,00 0 002860 27.05.2013 1 Dispensada por Limite CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 158 DROGARIA DERCEM LTDA CNPJ = 02.113.162/0001-61 1 1,0000 Aquisicao de medicamentos, esparad 207,15 207,15 rapos, gases e faixas para atletas que representam Muitos Capoes em diversas competicoes(Diversas Cate gorias) Total do Empenho : 207,15 0 003467 21.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de fraldas geriatricas e leite milupa n° 02 destinado a as sistencia social de pacientes do m unicipio 2 26,0000 un Fraldas geriatricas-tamanho M e G 13,75 357,50 3 3,0000 Fraldas geriatricas tamnho GG 31,00 93,00 4 10,0000 Leite Milupa n° 02 14,00 140,00 Total do Empenho : 590,50 0 003894 11.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de fraldas geriatricas e absorventes destinado a assistenc ia social de pacientes do municipi o de Muitos Capoes 2 2,0000 pct Fraladas geriatricas 55,00 110,00 3 50,0000 pct FRaldas geriatricas tam G 13,50 675,00 4 20,0000 un Fraldas geriatricas tam M 13,50 270,00 5 1,0000 pct Absorvente geriatricos 25,00 25,00 Total do Empenho : 1.080,00 Total do Credor .: 2.577,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1394 E Werbran Distr.de Medicamentos ltda CNPJ = 04.372.020/0001-44 0 001482 22.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 com REF. Aquiiscao de 1500 comprimidos 795,00 795,00 de Risperidona 1mg Total do Empenho : 795,00 Total do Credor .: 795,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 159 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13 0 001415 18.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquiscao de material de higie ne e limpeza para Sec. de Obras 2 1,0000 far Estopa fardo 25kg 129,83 129,83 3 1,0000 far Pano fardo 20kg 92,73 92,73 Total do Empenho : 222,56 0 001484 22.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquiscao de material de consu mo para utilizacao em servicos pel a Sec. de Obras e Transito 2 2,0000 un Bombona Plastica 200l 257,00 514,00 3 3,0000 un Bombona Plastico 200 l Natural 246,28 738,84 4 1,0000 un Funil 160m com peneira 21,40 21,40 5 1,0000 un Funil 51,61 51,61 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 159 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13 6 1,0000 un Funil 2 em 1 10,35 10,35 7 1,0000 un Jarra com escala litro 26,90 26,90 8 1,0000 un Jarra com escala 2litros 36,89 36,89 Total do Empenho : 1.399,99 0 001751 01.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de cons umo pata sistema de combate a ince ndio da Sec. de Obras 2 10,0000 un Catalizador para resina 3,27 32,70 3 2,0000 un Disco de corte 4 1/2 2,00 4,00 4 1,0000 un Lixa de agua 220 1,06 1,06 5 12,0000 un Manta de fibra 12,25 147,00 6 5,0000 un Resina poliester 25,78 128,90 7 2,0000 un Pincel 2" 2,69 5,38 Total do Empenho : 319,04 0 001974 11.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de velumoide 0,80mm 16,97 16,97 1,00Amarelo 50 para Cargo 26*26-P lcas-IML-3340 Total do Empenho : 16,97 0 002604 14.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de consumo p ara Sec. de Servicos Urbanos 2 1,0000 un Arco de serra 61,34 61,34 3 15,0000 un Cabo pa 2X2,5 3,65 54,75 4 0,7500 un Corda 6mm Poliester 26,08 19,56 5 3,0000 un Enxadao 26,35 79,05 6 1,0000 Flecha monofasica 3,27 3,27 7 60,0000 Luvas latex 7,00 420,00 8 20,0000 un Luva de raspa 6,58 131,60 9 1,0000 Plug femea 3,29 3,29 10 1,0000 Serra Manual 4,58 4,58 Total do Empenho : 777,44 0 003112 06.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de consumo p ara Secras(Sec. da Ass.Social) 2 2,0000 un Abracadeira 1,00 2,00 3 1,0000 un Adaptador 3,90 3,90 4 1,0000 un Engate rapido 16,53 16,53 5 1,0000 un Espigao 4,00 4,00 6 10,0000 un Mangueira de ar 3,77 37,70 Total do Empenho : 64,13 0 003113 06.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de Pistola Pintura B. Pr 158,20 158,20 ess. 162-A Bico 2,0mm para Secras Total do Empenho : 158,20 0 003817 08.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de adesivo trava rosca a 39,00 39,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 82 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 159 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13 lta res. para oficina da Sec. de O bras Total do Empenho : 39,00 0 004353 31.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de ferramentas para esto que da Sec. de Obras e Transito 2 4,5000 un Cabo de aco 13,0 mm galv 21,60 97,20 3 5,0000 m Cabo de aco 16,0 mm pol 34,35 171,75 4 4,0000 un Clips cabo de aco 3,91 15,64 5 4,0000 un Clips cabo de aco 5/8 5,77 23,08 Total do Empenho : 307,67 Total do Credor .: 3.305,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2224 EDER BORGES DE MACEDO CPF = 005.560.240-10 0 001792 02.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de generos de alime ntacao da Agricultura Familiar par a Merenda Escolar-Ensino Fundament al(PNAE-Fundamental) 2 20,0000 un Alface 0,99 19,80 3 10,0000 kg Repolho 1,88 18,80 4 20,0000 un Couve Flor 0,99 19,80 5 50,0000 un Brocolis 1,74 87,00 6 40,0000 un Tomate 4,28 171,20 7 87,0000 kg Feijao 3,98 346,26 Total do Empenho : 662,86 0 002936 29.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de generos de alimentaca o da Agricultura Familiar(PNAP-Pre Escola) 2 13,0000 Feijao 3,98 51,74 3 57,0000 kg Cebola 1,98 112,86 4 45,0000 kg Beterraba 1,98 89,10 5 40,0000 kg Moranga 1,28 51,20 6 25,0000 kg Aipim descascado 3,14 78,50 7 40,0000 kg Tomate 4,28 171,20 Total do Empenho : 554,60 0 004110 23.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de generos de alimentaca o da agricultura familiar para Mer enda Escolar-FR(AEE-1070) 2 30,0000 un Alface 0,99 29,70 3 20,0000 kg Repolho 1,88 37,60 4 18,0000 kg Beterraba 1,98 35,64 Total do Empenho : 102,94 Total do Credor .: 1.320,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 83 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 989 EDMILSO AMAURI WITKOSKI-LIVRARIA FARRAPOS CNPJ = 06.050.855/0001-03 0 000758 19.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Material ludico e pedagogico para 334,00 334,00 atividades escolares. Total do Empenho : 334,00 0 000760 19.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Material ludico e pedagogico para 547,00 547,00 atividades escolares.Educacao infa ntil-creche e 2 1,0000 pre -escola. 1.190,00 1.190,00 Total do Empenho : 1.737,00 Total do Credor .: 2.071,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1566 EMBATY BOLSAS - ALICE CONTI DEBENETTI CNPJ = 91.598.979/0001-05 0 003399 20.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 10,0000 Aquisicao de mochilas em nylon par 32,00 320,00 a Agentes Comunitarios de Saude 2 7,0000 un Aquisicao de bolsas a tiracolo par 25,00 175,00 a Agentes Comunitarios de saude Total do Empenho : 495,00 0 004203 26.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de pastas para servidore s da Sec. da Saude utilizarem dura nte as atividades de trabalho 2 23,0000 un Pastas femininas 19,50 448,50 3 20,0000 un Pastas masculinas 21,00 420,00 Total do Empenho : 868,50 Total do Credor .: 1.363,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2240 EQUPAMELLO COM.EQ. ODONT. LTDA CNPJ = 08.923.881/0001-24 0 001155 06.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de unidade de bacia 200,98 200,98 ceramica branca para Consultorio Odontologico da UBS(Sede) Total do Empenho : 200,98 Total do Credor .: 200,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2360 EREFARMA PRODUTOS SAUDE-EIRELI CNPJ = 15.439.366/0001-39 0 003375 19.06.2013 1 Tomada de Precos 03/2013 1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para Uni 2.135,40 2.135,40 dade Basica de Saude, conforme Lic itacao Tomada de Precos 03/2013-Em presa vencedora dos itens 42,168,1 82,185 Total do Empenho : 2.135,40 Total do Credor .: 2.135,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 84 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 181 ERONI G NERY MENDES- Mercado Mendes CNPJ = 05.967.992/0001-44 0 000122 09.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de pilhas AAA para 16,20 16,20 Almoxarifado da Prefeitura Total do Empenho : 16,20 0 000215 16.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 10,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 1,90 19,00 ntacao para cozinha da Prefeitura Municipal Total do Empenho : 19,00 0 000236 18.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 45,00 45,00 -13 para cozinha da Prefeitura Mun icipal Total do Empenho : 45,00 0 000359 28.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 10,0000 kg REF. Aquisicao de acucar para cozi 2,00 20,00 nha da Prefeitura Municipal Total do Empenho : 20,00 0 000596 05.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 45,00 90,00 -13 para cozinha da Prefeitura Mun icipal Total do Empenho : 90,00 0 000717 15.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 10,0000 kg REF. Aquisicao de acucar para cozi 2,00 20,00 nha da Prefeitura Municipal Total do Empenho : 20,00 0 000941 28.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 15,0000 kg Aquisicao de acucar e 1,94 29,10 2 3,0000 l leite em cx c/12unidades. 27,48 82,44 Total do Empenho : 111,54 0 001103 04.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 20,0000 REF. Aquisicao de papel higienico 3,99 79,80 com 60 un para Almoxarifado Prefei tura Municipal Total do Empenho : 79,80 0 001468 21.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 4,0000 kg REF. Aquisicao de acucar(5kg) para 9,70 38,80 cozinha da Prefeitura Municipal Total do Empenho : 38,80 0 002299 30.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de soda para Sec. de Ser 14,90 14,90 vicos Urbanos Total do Empenho : 14,90 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 85 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 181 ERONI G NERY MENDES- Mercado Mendes CNPJ = 05.967.992/0001-44 0 002474 07.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 Recarga de gas P-13 para Sec. da A 43,00 86,00 ss. Social Total do Empenho : 86,00 0 002591 13.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de mantimentos para almo 50,91 50,91 co de funcionarios que realizarao atendimento medico na UBS Vila Itu im Total do Empenho : 50,91 0 002614 14.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de recarga de ga P-13 pa 43,00 43,00 ra Sec. da saude Total do Empenho : 43,00 0 003042 04.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de mantimentos para refe 31,02 31,02 icao dos funcionarios que prestara o atendimento medico e odontologic o na UBS Vila Ituim Total do Empenho : 31,02 0 003161 10.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 104,80 104,80 o(bolachas, biscoitos e iogurtes) para Escola Municipal de Ensino fu ndamental Ginna Guagninni Total do Empenho : 104,80 0 003748 04.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de material de consumo p 9,00 9,00 ara o Conselho Tutelar Total do Empenho : 9,00 0 003749 04.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 100,75 100,75 o para a Escola Municipal de Ensi no Fundamental Ginna Guagninni Total do Empenho : 100,75 0 003877 10.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 48,30 48,30 o para refeicao dos funcionarios q ue irao prestar atendimento na Uni dade Basica de Saude da Vila Ituim Total do Empenho : 48,30 Total do Credor .: 929,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1912 ESCALA PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA CNPJ = 90.517.269/0001-32 0 001226 11.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 250,0000 REF.aquisicao de canos de concreto 22,50 5.625,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 86 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1912 ESCALA PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA CNPJ = 90.517.269/0001-32 de 40cm para construcao e reforma de bueiros no municipio Total do Empenho : 5.625,00 Total do Credor .: 5.625,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 614 ESTACAO DAS MUDAS COM.DE MUDAS LTDA CNPJ = 03.812.774/0001-05 0 000701 14.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 50,0000 REF. Aquisicao de mudas de flor pa 1,00 50,00 ra ornamentacao e ajardinamento do Centro Municipal de Eventos Total do Empenho : 50,00 0 003314 17.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 900,0000 Aquisicao de mudas de flores de ep 1,00 900,00 oca para plantio nos canteiro e ru as do municipio Total do Empenho : 900,00 Total do Credor .: 950,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 931 ESTOFARIA KINK - HELIO DAS CHAGAS OLIVEIRA CNPJ = 90.461.955/0001-39 0 000238 18.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 12,0000 REF. Reforma de cadeiras, conserto 58,33 700,00 de pernas e bracos da Sec. da Edu cacao Total do Empenho : 700,00 0 003906 12.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de forro Corvin para ban 180,00 180,00 co de caregadeira de Carregadeira FR 120 Total do Empenho : 180,00 Total do Credor .: 880,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2212 FARMACIA AVENIDA-EB BOEIRA FARMACIA CNPJ = 14.468.447/0001-02 0 000475 30.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material farmaco logico para protecao de funcionari os da Sec.da Saude(PACS) 2 7,0000 un Protetor Solar Labral FPS 30 8,99 62,93 3 14,0000 un Protetores Solares FPS 50 19,90 278,60 Total do Empenho : 341,53 Total do Credor .: 341,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1230 Farmacia Nossa Senhora da Oliveira OUTROS = 99999999999 0 000936 28.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de medicamentos conforme 1.460,00 1.460,00 ordem judicial para o paciente He lio da Silva Costa. 1 ampola de AC LASTA. Total do Empenho : 1.460,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 87 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1230 Farmacia Nossa Senhora da Oliveira OUTROS = 99999999999 Total do Credor .: 1.460,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1137 FARMACIA SAO JOAO-COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0084-29 0 000296 25.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 REF. Aquisicao de Levopromazina 10 14,53 29,06 0mg(Niozine) para Unidade Basica S aude(Sede) Total do Empenho : 29,06 0 000749 18.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de 60 cp de topiramato 1 223,32 223,32 00mg, para tratamento da paciente Fabiana Ribeiro. Total do Empenho : 223,32 0 001284 13.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de dist ribuicao gratuita para composicao dos itens do Kit Higiene do Projet o Madrinha 2 30,0000 un Latas de Milupa n° 1 14,39 431,70 3 20,0000 un Latas de leite milupa n° 2 11,69 233,80 4 5,0000 un Conjuntos de escova e pente 12,99 64,95 5 4,0000 un Algodao 25gr 3,99 15,96 6 3,0000 un Sabonete liquido erva-doce 5,22 15,66 7 2,0000 un Sabonete liquido glicerina 10,99 21,98 8 12,0000 un Sabonete em barra 0,99 11,88 Total do Empenho : 795,93 Total do Credor .: 1.048,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2260 FENICIA IND.E COM.DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA CNPJ = 11.839.972/0001-90 0 000832 20.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Trofeus para encerramento do campe 2.700,00 2.700,00 onato municipal de laco, temporada 2012/2013. Total do Empenho : 2.700,00 Total do Credor .: 2.700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 121 FERNANDES OLIVEIRA-ME-AUT. ELET. GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85 0 002460 06.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para Trator Valtra 885 TS da Patrulha Agricola 2 2,0000 un rele auxiliar 116 25,00 50,00 3 1,0000 un rele auxiliar 120 25,00 25,00 4 1,0000 un Lampada H3 15,00 15,00 5 4,0000 un Terminais com luvas 1,00 4,00 Total do Empenho : 94,00 Total do Credor .: 94,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 88 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1433 FERNANDO BONELLA ELETRONICOS CNPJ = 10.775.606/0001-52 0 000751 18.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Fonte de alimentacao 12V para o te 35,00 35,00 lefone 36122107. Total do Empenho : 35,00 0 003989 17.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material eletronico p ara substituicao na estacao climat ica do municipio 2 1,0000 un Bateria selada 12v/7,2A 59,00 59,00 3 2,0000 un Pilhas C Alkalinas 12,00 24,00 4 2,0000 un Pilhas 3v 123 15,00 30,00 Total do Empenho : 113,00 0 004192 25.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de pilhas e baterias par a aparelhos eletonicos da Sec. da Administracao 2 2,0000 un Pilha duracell cmm 1400 12,00 24,00 3 2,0000 un Bateria cr 132A 3V 15,00 30,00 4 1,0000 un Bateria selada 59,00 59,00 Total do Empenho : 113,00 Total do Credor .: 261,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 201 FERRI & CIA LTDA CNPJ = 93.475.481/0001-72 0 001968 11.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 1.957,80 1.957,80 rto e manutencao de veiculo Caminh ao Mercedes Benz 1113-Placas-IJQ-3 714-Anexo-Pedido de n° 105/2013 Total do Empenho : 1.957,80 Total do Credor .: 1.957,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2178 FG PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS CNPJ = 12.161.039/0001-70 0 002226 26.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 5,5000 m Aquisiscao de mangueira de alta pr 30,00 165,00 essao para Trator Stera D-65 Total do Empenho : 165,00 0 002433 03.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,1000 Aquiiscao de mangueira pressao 3/4 130,00 143,00 para Sec. de Obras Total do Empenho : 143,00 0 002536 09.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para Esteira Komatsu D 65E 2 2,3000 un Mangueira alta pressao 3/4 33,04 76,00 3 3,0000 un Mangueira alta pressao 3/8 34,67 104,00 Total do Empenho : 180,00 0 003208 11.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de mangueira alta pressa 136,80 136,80 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 89 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2178 FG PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS CNPJ = 12.161.039/0001-70 o 3/8 para carregadeira FR 120 Total do Empenho : 136,80 Total do Credor .: 624,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 203 FIROL FILTROS E ROLAMENTOS LTDA CNPJ = 02.331.192/0001-44 0 001824 05.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de filtros para rep osicao de estoque de veiculos, maq uinas e equipamentos da Sec. de Ob ras 2 1,0000 un AP 2710-Ar Externo 34,14 34,14 3 1,0000 un AP 5462 Ar seco 65,37 65,37 4 2,0000 un Ap 8047 61,05 122,10 5 6,0000 un Ap 9834 Ar seco 38,90 233,40 6 1,0000 un AS 810Ar Seguranca 21,33 21,33 7 5,0000 un AS 820 Ar Seguranca 23,89 119,45 8 2,0000 As 8237 36,49 72,98 9 3,0000 un AS 830Ar seguranca 31,78 95,34 10 6,0000 un Asr 806 Ar Interno Randon 27,23 163,38 11 3,0000 un ASR 839 33,63 100,89 12 4,0000 un ASR 9839 Ar Seguranca 62,34 249,36 13 2,0000 un Filtro Fiatalis 7228599 62,29 124,58 14 2,0000 un Pc 2/55 Comb. Random 9,01 18,02 15 4,0000 un PC 2/155 Comb 5,64 22,56 16 3,0000 un PH 346 6,08 18,24 17 2,0000 un PH 521 USH 6582 Transm. Randon 29,93 59,86 18 4,0000 un PH 64 30,74 122,96 19 4,0000 un PL 519 13,28 53,12 20 2,0000 un PSA 331 p 25,43 50,86 21 3,0000 un PSC 172 Comb 26,94 80,82 22 10,0000 un PSC 410 Comb 19,89 198,90 23 3,0000 un PSC 496Com 14,23 42,69 24 15,0000 un PSC 72/2Comb 8,24 123,60 25 2,0000 un PSC 744 com 15,48 30,96 26 2,0000 un PSh 295 83,80 167,60 27 2,0000 un PSD 530/1Randon 21,60 43,20 28 3,0000 un PSL 123 oleo 12,41 37,23 29 4,0000 un PSL 167 Hidraulico 33,00 132,00 30 3,0000 un PSL 280 22,10 66,30 31 9,0000 un PSl 300 LUB 62,29 560,61 32 2,0000 un PSL 417 26,22 52,44 33 4,0000 un PSL 900 Lubr 13,91 55,64 34 2,0000 un2 PSL 962 CS 1427 Random 16,30 32,60 35 2,0000 un Separador de agua random 42,40 84,80 36 2,0000 un TR 1646 81,00 162,00 37 1,0000 TR 1647 49,50 49,50 38 2,0000 un TR Komatsu 124,20 248,40 39 8,0000 un UH 367 P Hidr 32,00 256,00 Total do Empenho : 4.173,23 Total do Credor .: 4.173,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 90 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2174 FLORAUTO COM. DE VEICULOS LTDA CNPJ = 05.366.236/0001-60 0 000078 04.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para repos icao em revisao de veiculo Pickup Courrier-PLacas-ISO-8369 2 1,0000 un Filtro separador 2,34 2,34 3 1,0000 un Elemento 34,57 34,57 4 1,0000 Filtro Combustivel 27,88 27,88 5 1,0000 Filtro 21,97 21,97 Valor do Desconto: 0,26 Total do Empenho : 86,50 0 000079 04.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 4,5000 l REF. Aquisicao de oleo 5w30 Ford S 37,00 166,50 intetico para troca em revisao de Veiculo Pickup Courier-Placas-ISO- 8369 Total do Empenho : 166,50 Total do Credor .: 253,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1468 FOCCO ARTES GRAFICAS-Clarice Mello Boeira CNPJ = 06.201.910/0001-19 0 002093 18.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Banner 1,00x0,80. 90,00 90,00 Total do Empenho : 90,00 Total do Credor .: 90,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 217 FONTUR TRANSPORTES - ANGELO FONTANA CNPJ = 03.837.547/0001-34 0 002713 20.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 3,0000 Blocos de passagens fornecidos par 325,00 975,00 a pessoas carentes do municipio Total do Empenho : 975,00 0 003816 08.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Empenho estimativo referente a aqu 1.700,00 1.700,00 isicao de 250 passagens de onibus- Muitos Capoes-Vacaria para forneci mento a pacientes para realizacao de consultas e exames Total do Empenho : 1.700,00 Total do Credor .: 2.675,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2149 FORPASSO CAMINHOES CNPJ = 05.928.889/0001-95 0 002130 22.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DO MOTOR DO AR CONDICION 234,80 234,80 ADO PARA A FROD TRANSIT ISM-7063. Total do Empenho : 234,80 Total do Credor .: 234,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 218 FORTUNA LUBRIFICANTES - ORESTES FORTUNA CNPJ = 03.979.688/0001-91 0 001359 15.03.2013 1 Convite 09/2013 1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos e lubrific 11.624,00 11.624,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 91 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 218 FORTUNA LUBRIFICANTES - ORESTES FORTUNA CNPJ = 03.979.688/0001-91 antes para veiculos da Sec. de Obr as, conforme Licitacao Convite 09/ 2013 de 15/03/2013. Empresa venced ora do item 02 e 04. Total do Empenho : 11.624,00 Total do Credor .: 11.624,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 219 FOTO ISMAEL - ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78 0 002739 21.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Fotocopias, encadernacoes, apostil 540,00 540,00 as, blocos medicos para UBS(Unidad es Basicas de Saude) Total do Empenho : 540,00 Total do Credor .: 540,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1943 FOTO PICCINI LTDA CNPJ = 72.500.119/0001-34 0 002053 17.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Fotos 13*18(400un)-15*21(300) e 10 300,00 300,00 *15(400 un) para arquivo e portifo lios da Escola Municipal Ginna Gua gninni(Ensino Fundamental) Total do Empenho : 300,00 0 002054 17.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Fotos 13*18(400un)-15*21(300) e 10 400,00 400,00 *15(400 un) para arquivo e portifo lios da Escola Municipal Ginna Gua gninni(Educacao Infantil-Creche) Total do Empenho : 400,00 0 002055 17.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Fotos 13*18(400un)-15*21(300) e 10 300,00 300,00 *15(400 un) para arquivo e portifo lios da Escola Municipal Ginna Gua gninni(Educacao Infantil-Pre-Escol a) Total do Empenho : 300,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2316 FRANCIELI DA SILVA ABREU CNPJ = 14.382.856/0001-83 0 003221 12.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de consumo p ara realizacao de Servicos pela Se c. de Servicos Urbanos 2 1,0000 un Botina 55,00 55,00 3 1,0000 un Serra Circular 185x20 65,00 65,00 4 1,0000 un Serra circular 99,50 99,50 5 10,0000 par Luva latex 6,90 69,00 6 5,0000 par Luva vaqueta 17,50 87,50 Total do Empenho : 376,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 92 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2316 FRANCIELI DA SILVA ABREU CNPJ = 14.382.856/0001-83 0 003864 09.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 3221 0,50 0,50 /2013-NF 002 784 585 Total do Empenho : 0,50 Total do Credor .: 376,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1211 FRIO AUTO AR -GILVANER PADILHA IMACUGLIA CNPJ = 05.604.578/0001-70 0 001057 01.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de caixa Universal 900,00 900,00 para Micro-onibus-Placas-ILE-9815- Substituicao ao pedido de 05/02/20 13 Total do Empenho : 900,00 0 001058 01.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de carga de fluido 390,00 390,00 e filtro secador universal para Tr ator Valtra 885 TS Total do Empenho : 390,00 Total do Credor .: 1.290,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1927 G.GOTUZZO E CIA LTDA CNPJ = 87.651.345/0001-93 0 000536 31.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de 1200un de Tiras 249,00 249,00 Acce Check Active para Teste de Gl icemia dos pacientes diabeticos Ti po I Total do Empenho : 249,00 0 000537 31.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de 1200un de Tiras 711,00 711,00 Acce Check Active para Teste de Gl icemia dos pacientes diabeticos Ti po I Total do Empenho : 711,00 0 000744 18.02.2013 04/2012 Convite 04/2012 1 1,0000 Aquisicao de material para uso da 9.327,55 9.327,55 secretaria da Saude. Licitacao - C onvite 04/2012. Homologado em 18/0 2/2013.Empresa vencedora dos itens 1,3,6,9,10,11,12,15,16,17,18,19,2 0,21,22,25,26,27,33,36,37,39,40,49 ,50,55,56,61,64,65,66,76,77,78,83, 84,85,86,95,96 e 100. Total do Empenho : 9.327,55 0 003475 24.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 20,0000 cx Aquisicao de caixa com 30 tiras de 40,00 800,00 reagentes para teste de glicemia ACCU-Check active para pacientes d iabeticos tipo I CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 93 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1927 G.GOTUZZO E CIA LTDA CNPJ = 87.651.345/0001-93 Total do Empenho : 800,00 Total do Credor .: 11.087,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 234 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CNPJ = 00.535.710/0001-16 0 000264 25.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para conse rto e manutencao de caminhao Merce des 114-Placas-IJQ-3708 2 2,0000 un Desingripantes ws-25 8,00 16,00 3 1,0000 un Junta Tampa Diferencial Grande 20,00 20,00 4 1,0000 un Semi-Eixo 280,00 280,00 5 1,0000 un Tucho Ponta eixo 3,00 3,00 Total do Empenho : 319,00 0 000708 14.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de semi eixo para c 556,40 556,40 aminhao 1113-Mercedes-Plcas-IJA-03 81 Total do Empenho : 556,40 0 000738 18.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 aquisicao de batente da porta veic 8,00 8,00 ulo IPA-0381 Total do Empenho : 8,00 0 000753 19.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Pecas para manutencao veiculo IJQ- 5.756,00 5.756,00 3708-mercedez azul 1114. Total do Empenho : 5.756,00 0 000755 19.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 tampa reservatorio dagua e 8,00 8,00 2 1,0000 terminala empreagem para ov eiculo 34,00 34,00 cargo - IML3340. Total do Empenho : 42,00 0 000891 25.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 filtro lubrificante e bgalde de ol 170,00 170,00 eo lubrax para o caminhao 1114. Total do Empenho : 170,00 0 002000 15.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 4,0000 REF. Aquisicao de diafragma freio 15,00 60,00 ar 7,22 R para veiculo Cargo 26*26 -Placas-IML-3340 Total do Empenho : 60,00 0 002271 29.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para veiculo Merecdes Benz-P lacas-IJQ-3708 2 2,0000 un Cruzeta Cargo 1113/1513 78,00 156,00 3 1,0000 un Cabecote Completo 77mm 59,00 59,00 Total do Empenho : 215,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 94 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 234 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CNPJ = 00.535.710/0001-16 0 002276 29.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquiscao de mola acelerador meia 1 12,00 12,00 13 para Retroescavadeira 80,2T Total do Empenho : 12,00 0 002411 02.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para veiculo Ford Mercedes 1 114-Placas-IJQ-3708 2 1,0000 un Fechadura Ponta ld 31,65 31,65 3 1,0000 Fechadura LE 31,95 31,95 4 10,0000 un Parafuso Roda Traseira 1113 10,00 100,00 Total do Empenho : 163,60 0 003146 07.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para caminhao Mercedes Benz- Placas-IJQ-3714 2 1,0000 un Cruzeta Cardan 1113 50,00 50,00 3 1,0000 Valvula dreno Bujao 10,00 10,00 Total do Empenho : 60,00 0 004021 19.07.2013 Nao se Aplica 1 Pecas para conserto e ma nutencao de veiculo Mercedes Benz-Placas-IJ Q-3708 2 2,0000 un Coxim Motor 1113 69,00 138,00 3 1,0000 un Junta conexao Valv. 6,00 6,00 4 1,0000 un Junta valvula termostatica 5,00 5,00 Total do Empenho : 149,00 Total do Credor .: 7.511,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1309 GEPETRAL - Jane Costa Medeiros- Machado Auto pecas CNPJ = 04.264.336/0001-12 0 002692 20.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Pecas para reposicao em motonivela 427,52 427,52 dora Dresser 205c, conforme orcame nto anexo Total do Empenho : 427,52 Total do Credor .: 427,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1510 Geraldo Andreola & Cia Ltda-Pedreira Vacaria CNPJ = 89.802.102/0001-34 0 000154 10.01.2013 1 Registro de Preco/Pregao 04/2012 1 850,0000 REF.Empenho estimativo de aquisica 25,99 22.091,50 o de aprox.850 m³ de brita n° 01 p ara manutencao e conservacao de lo gradouros e passeios do municipio, conforme Licitacao Registro de Pr ecos 04/2012 de 2803/2012-Emresa V encedora do item 01 1 1,0000 valor lancado a maior. -217,29 -217,29 Total do Empenho : 21.874,21 0 001382 15.03.2013 1 Registro de Preco/Pregao 04/2012 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 95 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1510 Geraldo Andreola & Cia Ltda-Pedreira Vacaria CNPJ = 89.802.102/0001-34 1 650,0000 m³ REF.Empenho estimativo de aquisica 25,99 16.893,50 o de aprox.650 m³ de brita n° 01 p ara manutencao e conservacao de lo gradouros e passeios do municipio, conforme Licitacao Registro de Pr ecos 04/2012 de 28/03/2012-Empresa Vencedora do item 01 1 1,0000 Valor estimado a maior. -855,37 -855,37 Total do Empenho : 16.038,13 0 001508 25.03.2013 1 Registro de Preco/Pregao 04/2012 1 200,0000 m³ REF.Empenho estimativo de aquisica 25,99 5.198,00 o de aprox.200 m³ de brita n° 01 p ara manutencao e conservacao de lo gradouros e passeios do municipio, conforme Licitacao Registro de Pr ecos 04/2012 de 28/03/2012-Empresa Vencedora do item 01 1 1,0000 valor estimado a maior. -563,12 -563,12 Total do Empenho : 4.634,88 0 001631 27.03.2013 1 Registro de Preco/Pregao 04/2012 1 1,0000 m³ REF.Aquisicao de 117,46m³ de brita 3.052,61 3.052,61 n° 01 para manutencao e conservac ao de logradouros e passeios do mu nicipio, conforme Licitacao Regist ro de Precos 04/2012 de 28/03/2012 -Empresa Vencedora do item 01 Total do Empenho : 3.052,61 Total do Credor .: 45.599,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2317 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46 0 003263 17.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de pinhao para betoneira 78,00 78,00 do SECRAS(Sec. da Ass. social) Total do Empenho : 78,00 0 003823 08.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de 04 pares de botinas p 145,00 145,00 ara funcionarios da limpeza da Sec . da Administracao Total do Empenho : 145,00 0 003851 09.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de furadeira Pro 1/2 700 390,00 390,00 w para Sec.de Servicos Urbanos Total do Empenho : 390,00 0 003852 09.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de ferramentas em geral( 1.176,77 1.176,77 Alicates , chaves, martelo, estile tes,brocas, talhadeiras, tarrachas , lanterna,arco de serra ) para ut CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 96 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2317 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46 lizacao do eletricista da Sec. de Servicos Urbanos Total do Empenho : 1.176,77 0 003953 15.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de trenas em fibra(50m e 94,17 94,17 8M) para Sec. de Servicos Urbanos Total do Empenho : 94,17 0 004090 23.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de 240 metris de fios de 119,00 119,00 nylon para rocadeiras da Sec. de Servicos Urbanos Total do Empenho : 119,00 0 004097 23.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de ferramentas para real izacao de trabalhos pelo eletricis ta 2 1,0000 un Serra copo madeira 76,45 76,45 3 1,0000 un Serra copo tungstenio 129,89 129,89 Total do Empenho : 206,34 Total do Credor .: 2.209,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2364 GIVANILDO LEOPOLDO SCHENEIDER-ME-TECNODIESEL CNPJ = 08.844.601/0001-92 0 003490 24.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de pecas para reposicao em Motoniveladora Dresser 205 C 2 1,0000 Tampa do regulador 311,10 311,10 3 1,0000 un Bucha 48,45 48,45 4 1,0000 un Pino de bloqueio 44,05 44,05 5 1,0000 un Bucha 7,80 7,80 6 1,0000 un Pino de bloqueio 22,10 22,10 7 1,0000 un Reparo do regulador 11,90 11,90 8 1,0000 un Reparo do regulador 12,70 12,70 Total do Empenho : 458,10 0 004106 23.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para conserto e manutencao d e veiculo Ford F1200-Placas-IJE-80 74 2 1,0000 un Bujao BBA VE 95,70 95,70 3 1,0000 un Jogo de reparo da BBA Rotativa 68,00 68,00 4 2,0000 un Parafuso torx 1,97 3,94 5 1,0000 un Retentor 28,80 28,80 6 1,0000 un Valvula reguladora 315,70 315,70 7 6,0000 un Valvula 55,57 333,42 Total do Empenho : 845,56 0 004107 23.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Prestacao de servicos de conserto 350,00 350,00 de bomba injetora de veiculo Ford F-1200-Placas-IJE-8074 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 97 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2364 GIVANILDO LEOPOLDO SCHENEIDER-ME-TECNODIESEL CNPJ = 08.844.601/0001-92 Total do Empenho : 350,00 Total do Credor .: 1.653,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2285 GLOBAL PED-MAT. DIDATICOS E PEDAGOGICOS CNPJ = 10.291.271/0001-05 0 001779 02.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 400,0000 REF. Aquisicao de canecas para dis 3,90 1.560,00 tribuicao aos pacientes idosos que participarao da Campanha de Vacin acao contra a gripe de 15/04/2013 a 26/04/2013 Total do Empenho : 1.560,00 0 002222 26.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquiiscao de materiais para realiz acao do Projeto "Dengue to Fora" p ela vigilancia Ambiental do munici pio 2 350,0000 un Reguas personalizadas 2,10 735,00 3 350,0000 Lapis personalizados 1,98 693,00 4 350,0000 un Caderno de atividades 1,55 542,50 Total do Empenho : 1.970,50 0 002855 27.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 450,0000 Aquisicao de brindes(Bolas de vini 4,80 2.160,00 l personalizadas) referentes a cam panha de vacinacao da Poliomelite Total do Empenho : 2.160,00 Total do Credor .: 5.690,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1330 GRAFICA EDITORA MONARCA LTDA CNPJ = 05.024.046/0001-64 0 000252 22.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de expe diente para Sec. Municipal de Saud e 2 50,0000 un Blocos de atestado de consulta 2,70 135,00 3 50,0000 un Blocos atestado medico 2,70 135,00 Total do Empenho : 270,00 0 003166 10.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de expedient e para estoque almoxarifado da Pre feitura municipal 2 100,0000 un Blocos com linhas tipo memorando 2,15 215,00 3 50,0000 un Blocos de solicitacao de material 2,90 145,00 almoxarifado Total do Empenho : 360,00 Total do Credor .: 630,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2291 GRAND TRACTOR COM. PCS PARA MAQ. LTDA CNPJ = 10.475.318/0001-82 0 001946 10.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 REF. Aquisicao de correntes do tan 1.022,00 2.044,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 98 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2291 GRAND TRACTOR COM. PCS PARA MAQ. LTDA CNPJ = 10.475.318/0001-82 dem para Motoniveladora Dresser 20 5c Total do Empenho : 2.044,00 0 003726 02.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para conserto e manutencao d e veiculo Motoniveladora Dresser 2 05C 2 2,0000 un Correntes Thander Daida 1.083,00 2.166,00 3 2,0000 un Emendas para corrente 35,00 70,00 Total do Empenho : 2.236,00 Total do Credor .: 4.280,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2303 GUSTAVO ZORTEA-ME CNPJ = 02.013.755/0001-56 0 002067 17.04.2013 1 Tomada de Precos 01/2013 1 1,0000 Aquisicao de material de distribui 7.770,70 7.770,70 cao gratuita para reforma e constr ucao de unidades habitacionais,con forme Licitacao Tomada de Precos 0 1/2013 de 17/04/2013-Empresa Vence dora dos itens 4,5,9,10,11,12,18,2 1,27,35,48,49,50,52,55,56,57,61,63 ,63,67,78 Total do Empenho : 7.770,70 Total do Credor .: 7.770,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 231 GZ BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LT CNPJ = 94.250.529/0001-07 0 001047 01.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para Camin hao F-350 da Sec. da Ass. Social 2 1,0000 un Cano Bico 40,00 40,00 3 2,0000 un Abracadeira 3,00 6,00 Total do Empenho : 46,00 Total do Credor .: 46,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 251 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08 0 000219 16.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de cons umo para Sec. da Ass. Social 2 85,0000 m Fio Multiplex 2*10 2,10 178,50 3 1,0000 un Caixa de luz 60*40 com dois medido 138,00 138,00 res Total do Empenho : 316,50 0 000417 29.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 3,0000 REF. Aquisicao de ducha corona par 30,50 91,50 a banheiros do Parque Municipal de Rodeios 2 1,0000 un Braco de matal para instalacao de 7,50 7,50 chuveiros Total do Empenho : 99,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 99 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 251 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08 0 001509 25.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material hidraul ico para manutencao de hidrante 2 15,0000 un Cano Galvanizado 2 1/2 57,00 855,00 3 2,0000 un Curva Galavanizada macho femea 128,00 256,00 4 1,0000 un Te Galvanizado 2 1/2 73,20 73,20 5 1,0000 un Luva galvanizada 2 1/2 42,00 42,00 6 1,0000 un Torneira Esfera 1/2 16,00 16,00 7 1,0000 un Cano soldavel 50mm Tigre 10,70 10,70 8 1,0000 un Cano soldavel 60mm 16,00 16,00 9 2,0000 un Tee Soldavel 60mm Tigre 21,50 43,00 10 1,0000 Reducao soldaevl 60x50mm 7,25 7,25 11 1,0000 un Luva reducao soldavel 60x32 11,35 11,35 12 1,0000 un Curva soldavel 32mm 4,15 4,15 13 1,0000 un Adaptador mixto50*1 1/2 3,05 3,05 14 1,0000 un Adaptador mixto 32*1 1,35 1,35 15 3,0000 un Veda Rosca 18*50mm 6,00 18,00 16 1,0000 un Adesivo plastico 175 G Tigre 12,00 12,00 17 2,0000 un Joelho Soldavel 63,00 126,00 18 1,0000 un Adaptador Mixto 82X2 1/2 13,00 13,00 19 1,0000 un Tampa para hidrante 256,00 256,00 Total do Empenho : 1.764,05 0 001827 05.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF.Aquisicao de canos para manute ncao do sistema de prevencao a inc endios da sec. de Obras 2 0,5000 cm Cano Soldavel 50mm 21,40 10,70 3 0,5000 cm Cano soldavel 60mm 32,00 16,00 Total do Empenho : 26,70 0 001863 05.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 1,40 1,40 1509/2013 de 25/03/2013- Total do Empenho : 1,40 0 002104 19.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de protetor eletrico . 57,00 57,00 Total do Empenho : 57,00 0 002779 24.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de consumo p ara manutencao de iluminacao inter na da Prefeitura Municipal 2 25,0000 un Lampadas fluorescente 40w 4,90 122,50 3 10,0000 un Reator Eletronico 2*40-220V 25,00 250,00 Total do Empenho : 372,50 Total do Credor .: 2.637,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1403 I>Daros-Padaria Via Daros CNPJ = 02.808.684/0001-88 0 004225 29.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de lanches para confrate 380,00 380,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 100 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1403 I>Daros-Padaria Via Daros CNPJ = 02.808.684/0001-88 rnizacao no retorno as aulas da Es cola Municipal de Ensino Fundament al Ginna Guagninni Total do Empenho : 380,00 Total do Credor .: 380,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2309 IGOR,DE V.LOVATO - TELE AGUA LOVATO CNPJ = 02.872.020/0001-88 0 002132 22.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 21,0000 UN Aquisicao de bombonas de agua para 7,00 147,00 a sede da prefeitura. Total do Empenho : 147,00 0 002610 14.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 21,0000 Aquisicao de bombonas de agua mine 7,00 147,00 ral 20lts para consumo da Prefeitu ra Municipal Total do Empenho : 147,00 0 003744 03.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 5,0000 Aquisicao de bombonas de agua mine 7,00 35,00 ral para Prefeitura Municipal Total do Empenho : 35,00 Total do Credor .: 329,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 389 IJ BIZOTTO COM. DE PECAS E SERV LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90 0 000678 08.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para repos icao em veiculo Zafira-Placas-IPS- 1624 2 1,0000 un Jogo de Velas 56,00 56,00 3 1,0000 un Jogo cabo 136,00 136,00 4 1,0000 un Filtro Combustivel 18,00 18,00 5 1,0000 un Cinta 40,00 40,00 Total do Empenho : 250,00 0 001048 01.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de cons umo para reposicao em veiculo-Clio -PLcas-IND-6962 2 2,0000 un Rolamento Dianteiro 135,00 270,00 3 2,0000 un Porca 12mm 0,50 1,00 4 2,0000 un Arruela 12mm 0,50 1,00 Total do Empenho : 272,00 0 002453 06.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para conserto e manutencao d e veiculo Mercedes Benz-Placas-IJQ -3708 2 2,0000 un Retentor Traseiro 16,00 32,00 3 2,0000 un Aranha Trava 1113 4,50 9,00 4 4,0000 un Mola patim freio ar 9,00 36,00 5 2,0000 un Chapa freio ar 3,50 7,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 101 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 389 IJ BIZOTTO COM. DE PECAS E SERV LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90 6 4,0000 un Pino patim freio Ar 29,00 116,00 7 2,0000 un Arruela Lisa Tracao 4,80 9,60 8 70,0000 un Rebite 0,10 7,00 9 8,0000 un Lona de freio 18,00 144,00 Total do Empenho : 360,60 0 002990 29.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Pecas para reforma de motor de vei 1.610,00 1.610,00 culo Astra-Placas-IMT-3305, confor me Orcamento n° 247 Total do Empenho : 1.610,00 0 003031 03.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Pecas para reforma de motor de vei 220,00 220,00 culo Astra-Placas-IMT-3305-Empenho complementar ao de n° 2990/2013 Total do Empenho : 220,00 0 003495 24.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Pecas para conserto e manutencao d 758,00 758,00 e veiculo Astra-Placas-IMT-3305 Total do Empenho : 758,00 Total do Credor .: 3.470,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2262 ILR ALBINO RAFFAELLI PECAS & SERVICOS PARA MAQ PES CNPJ = 11.808.637/0001-25 0 000931 27.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Pecas (garfo,parafuso, eixo ,reten 398,60 398,60 tor e dente) para a patrola Dreser 205C e Retro randon. Total do Empenho : 398,60 0 001118 04.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF.Aquisicao de pecas para conser to e manutencao de Retroescavadeir a FB 80,2T 2 2,0000 un Conexao 36,85 73,70 3 1,0000 un Cilindro Estabilizador 1.790,00 1.790,00 4 2,0000 un Conexao reta do cilindro Estabiliz 64,00 128,00 ador 5 4,0000 un Anel trava FB 80,2 1,50 6,00 6 4,0000 un Anel trava 1,25 5,00 7 4,0000 un Anel Trava 1,85 7,40 8 1,0000 un Reservatorio com tampa 302,00 302,00 9 4,0000 un Arruela 3,30 13,20 10 2,0000 un Eixo 150,00 300,00 Total do Empenho : 2.625,30 0 002634 15.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para Trator de Esteira Komat su D65 E 2 2,0000 un Anel oring 17,50 35,00 3 1,0000 un Vedaddor de oleo 80,00 80,00 Total do Empenho : 115,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 102 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2262 ILR ALBINO RAFFAELLI PECAS & SERVICOS PARA MAQ PES CNPJ = 11.808.637/0001-25 Total do Credor .: 3.138,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1494 IND.E COM. DE ALIMENTOS PONTO DA BALA LTDA CNPJ = 03.591.789/0001-90 0 003137 07.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de balas e pirulitos par 36,42 36,42 a campanha de vacinacao contra Pol iomelite Total do Empenho : 36,42 Total do Credor .: 36,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1967 INFORMAQ PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA CNPJ = 94.819.620/0001-09 0 001913 09.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de placa de fonte d 90,00 90,00 e impressora LX 300 Total do Empenho : 90,00 Total do Credor .: 90,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 263 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67 0 000018 02.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 5,0000 REF. Aquisicao de cartucho recondi 22,00 110,00 cionado 60p para impressoras Total do Empenho : 110,00 0 000065 03.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 REF. aquisicao de cartucho recondi 28,00 56,00 cionado 94A para impressoras da Pr efeitura Municipal Total do Empenho : 56,00 0 000268 24.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de cartucho recondi 252,00 252,00 cionado 94A e 95A para impressoras da Sec. da Educacao(Ensino Fundam ental) Total do Empenho : 252,00 0 000269 24.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF.Aquisicao de Toner recondicion 85,00 85,00 ado 10A para impressora da Escola Ginna Guagnini(Creche) Total do Empenho : 85,00 0 000270 24.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 3,0000 REF. Aquisicao de Toner Rcondicion 80,00 240,00 ado Color 11,12,13 para impressora s da Escola Ginna Guagninni-Educac ao Infantil(Pre Escola) Total do Empenho : 240,00 0 000341 25.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF.Aquisicao de toner para Almoxa CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 103 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 263 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67 rifado da Prefeitura Municipal 2 1,0000 un Tonner 12A 70,00 70,00 3 3,0000 un Tonner ML 1665 105,00 315,00 Total do Empenho : 385,00 0 000484 30.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de toner Comp. 85 A 80,00 80,00 (ST) para impressora do Conselho T utelar Total do Empenho : 80,00 0 000641 07.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de cartuchos recond icionados para os diversos setores da Prefeitura Municipal 2 2,0000 un Cartucho recondic. 74b 22,00 44,00 3 2,0000 un Cartucho recondc 75A 28,00 56,00 4 4,0000 un Cartucho recondicionado 60c 24,00 96,00 5 2,0000 un Cartucho recond 60p 22,00 44,00 Total do Empenho : 240,00 0 000674 08.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de tonne 105,00 105,00 r Completo sansung ml 1665/SCx 320 0 para impressora da Sec. da Ass. social Total do Empenho : 105,00 0 000916 27.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 un toner record 10A black; 85,00 170,00 2 2,0000 un toner comp 85; 80,00 160,00 3 1,0000 un toner compl ML1665; 105,00 105,00 4 5,0000 un cartucho recond 74; 24,00 120,00 5 5,0000 un cartucho recond 75; 28,00 140,00 6 5,0000 un cartucho recond 60P e 24,00 120,00 7 5,0000 un cartucho recond 60C. 28,00 140,00 Total do Empenho : 955,00 0 001332 15.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de Toner Comp. 1665 105,00 105,00 SXS 3200 para reposicao estoque Al moxarifado Total do Empenho : 105,00 0 001380 15.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de 12648 fotocopias 695,64 695,64 de impressao de copiadora Locada HP 3052 da Sec. da Administracao-P eriodo de Fev/2013 Total do Empenho : 695,64 0 001771 01.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de recarga de para impressoras da Sec. da Administrac CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 104 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 263 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67 ao e Sec. da Fazenda 2 2,0000 un Toner Completo 85A 80,00 160,00 3 1,0000 un Toner Completo 1665 105,00 105,00 Total do Empenho : 265,00 0 001930 10.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de tonner Completo 80,00 80,00 85(ST) para impressora HP 1102W La ser Jet Total do Empenho : 80,00 0 002071 17.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 3,0000 REF. Aquisicao de toner completo 8 80,00 240,00 5A(ST) para impressoras da Prefeit ura Municipal Total do Empenho : 240,00 0 002407 02.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de toner Compl. 12A(ST) 210,00 210,00 para reposicao de estoque do Almox arifado Total do Empenho : 210,00 0 003458 21.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 Aquisicao de tonner completo Sansu 110,00 220,00 ng ML 1665 para impressora SCX 320 0(ST) Total do Empenho : 220,00 0 003745 03.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Empenho Estimativo referente a aqu 900,00 900,00 isicao de fotocopias impressas par a impressora do departamento pesso al duarnte o periodo de 2013 Total do Empenho : 900,00 Total do Credor .: 5.223,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1834 INOVAR- DOS REIS CNPJ = 12.369.038/0001-15 0 002231 26.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de consumo p ara banheiros da Prefeitura Munici pal 2 11,0000 un Porta Toalhas de papel 20,00 220,00 3 5,0000 un Porta sabonete liquido 19,90 99,50 Total do Empenho : 319,50 Total do Credor .: 319,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2347 IRB COM. DE PECAS E SERVICOS CNPJ = 15.065.989/0001-99 0 002864 27.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para veiculo F12000-Placas-I JE-8074 2 1,0000 un Ponteira do cardan 226,00 226,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 105 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2347 IRB COM. DE PECAS E SERVICOS CNPJ = 15.065.989/0001-99 3 1,0000 un Cruzeta do cardan 148,00 148,00 Total do Empenho : 374,00 0 003310 17.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas e graxa para veiculo Ford ca rgo 26*26-Placas-IMS-7150 2 1,0000 un Terminal Lado esquerdo 98,00 98,00 3 1,0000 un Terminal lado direito 98,00 98,00 4 1,0000 l Graxa 15,00 15,00 Total do Empenho : 211,00 Total do Credor .: 585,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 804 IRMAOS BAZZI LTDA CNPJ = 90.247.982/0001-03 0 000331 25.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para conse rto e manutencao de veiculo-Caminh ao Cargo 26X26-lacas-IML-3340 2 2,0000 un Borracha das portas 60,00 120,00 3 2,0000 un Buchas da cabine 110,00 220,00 4 2,0000 un Macanetas internas dos vidros da p 10,00 20,00 ortas 5 1,0000 jg Jogo de canaletas dos vidros das p 70,00 70,00 ortas 6 1,0000 jg Jogo de farois LE 350,00 350,00 7 1,0000 un Estribo lE 350,00 350,00 8 2,0000 un Pilante dos estribos 30,00 60,00 Total do Empenho : 1.190,00 0 000333 25.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para conse rto, manutencao e substituicao de pecas em veiculo Caminhao Cargo-Pl acas-IMS-7150 2 1,0000 un Farol L. Esquerdo 350,00 350,00 3 1,0000 un Macaneta Interna Vidro 10,00 10,00 4 2,0000 un Borracha Porta 60,00 120,00 5 4,0000 un Pinos dos terminais das portas com 60,00 240,00 bucha 6 2,0000 un Pizantes dos Estribos LE e LD 30,00 60,00 7 1,0000 jg Jogo de buchas da cabine 220,00 220,00 8 1,0000 jg Jogo de canaletas dos vidros das p 70,00 70,00 ortas 9 1,0000 un Canaleta interna do vidro da Porta 60,00 60,00 Total do Empenho : 1.130,00 Total do Credor .: 2.320,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 268 Irmaos Boechel Ltda CNPJ = 98.525.785/0001-10 0 001244 12.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de cruzeta cardan p 148,00 148,00 ar veiculo Ford Cargo-Plcas-IML-33 40 Total do Empenho : 148,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 106 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 268 Irmaos Boechel Ltda CNPJ = 98.525.785/0001-10 Total do Credor .: 148,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 271 ITAGRAF GRAFICA E CARIMBOS - Itamar Gomes Gobetti CNPJ = 00.990.587/0001-23 0 001175 07.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. AQuisicao de carimbos para SE 98,00 98,00 c. de Desenvolviemneto Economico Total do Empenho : 98,00 0 001435 20.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Confeccao de carimbos automat 250,00 250,00 icos para identificacao de funcion arios e autenticacao de documentos Total do Empenho : 250,00 0 001762 01.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 5,0000 REF. Aquisicao de carimbos para Se 40,00 200,00 c da Admnistracao Total do Empenho : 200,00 0 001763 01.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 4,0000 REF. Aquisicao de carimbos para Se 33,25 133,00 c. da Fazenda Total do Empenho : 133,00 0 003012 03.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Carimbos para Sec. Municipal de Sa 28,00 28,00 ude Total do Empenho : 28,00 0 003078 06.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de carimbo automatico pa 28,00 28,00 ra Sec. de Obras Total do Empenho : 28,00 0 003170 10.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de carimbo automatico n. 28,00 28,00 302 para Sec. de Obras Total do Empenho : 28,00 0 003936 15.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 5,0000 Aquisicao de carimbos para profisi 32,00 160,00 onais da Unidade Basica de Saude Total do Empenho : 160,00 Total do Credor .: 925,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1776 IVO CORDONE- ME - EDITORA CORDONE CNPJ = 91.971.911/0001-11 0 002184 23.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material educati vo e esportivo para binquedoteca d os Projetos da Asistencia Social 2 1,0000 un Colecao 10 historias para formacao 128,00 128,00 3 1,0000 un Colecao Icami Tiba para criancas c 280,00 280,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 107 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1776 IVO CORDONE- ME - EDITORA CORDONE CNPJ = 91.971.911/0001-11 / 3 dvds 4 1,0000 un Colecao Acoes educativas para as c 280,00 280,00 riancas 5 1,0000 un Colecao Escola e familia 280,00 280,00 6 1,0000 un Colecao de Jogos para as criancas 128,00 128,00 Total do Empenho : 1.096,00 Total do Credor .: 1.096,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 274 IVONETE MACEDO DA SILVEIRA-SUPER PETROPOLIS CNPJ = 90.530.197/0001-63 0 004061 22.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de garafas termicas 1,8l e garrafas termicas 5lt para Esco la Municipal de Ensino Fundamental Ginna Guagninni 2 6,0000 un Garrafas termicas 1,8 lts 51,40 308,40 3 2,0000 un Garrafas supertenro 5 lts 27,99 55,98 Total do Empenho : 364,38 Total do Credor .: 364,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1487 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0001-20 0 000690 08.02.2013 1 Inexigibilidade 1 1 1,0000 valor lancado a maior. -0,02 -0,02 1 REF. Aquisicao de pecas para conse rto de sistema de freio de Motoniv elacora Case 885 2 12,0000 un Disco de aco para freio 725,20 8.702,41 3 12,0000 un Disco sinteriazado de aco para fre 389,92 4.679,05 io 4 2,0000 un Anel de Borracha 381,78 763,56 5 2,0000 un Anel de Boracha 455,21 910,42 6 1,0000 un Suporte de aco para discos freio 8.872,34 8.872,34 7 2,0000 un Retentor de borracha para eixo 1.158,83 2.317,66 8 2,0000 un Anel O ring 388,42 776,84 9 8,0000 un Anel de Borracha Vulc. Endurecida 11,91 95,28 10 5,0000 un Anel de Vedacao de Borracha 2,27 11,35 Total do Empenho : 27.128,90 0 000836 20.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 6,0000 UN Aquisicao de oleo transaxle 20w40 410,00 2.460,00 20L. para keize 885. Total do Empenho : 2.460,00 Total do Credor .: 29.588,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2307 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0004-72 0 002080 18.04.2013 1 Inexigibilidade 1 1 1,0000 Pecas para conserto de transmissao 3.062,47 3.062,47 de Motoniveladora Case 885 da Sec . de OBras(Orcamento 38967) Total do Empenho : 3.062,47 0 002081 18.04.2013 1 Inexigibilidade 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 108 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2307 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0004-72 1 1,0000 REF. Pecas para conserto de setor 65.000,00 65.000,00 de transmissao de Motoniveladora C ase 885, conforme Orcamento-Anexo n° 309016-conforme Proceso de Inex igibilidade 03/2013. Total do Empenho : 65.000,00 0 002289 30.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 5,0000 Aquisicao de baldes de oleoAkcela 230,00 1.150,00 AW Hidraulica 68 para Motonivelado ra Case 885 Total do Empenho : 1.150,00 0 002715 20.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para escavadeira hidraulica case CX 220B 2 1,0000 un Respiro de transmissao 40,00 40,00 3 1,0000 un Filtro yn50vo1014p1 267,07 267,07 4 1,0000 un filtro yn50vo1013p2 309,37 309,37 Total do Empenho : 616,44 0 002717 20.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de filtro yn50vo1013p2 309,37 309,37 para escavadeira Hid. Case CX 220B Total do Empenho : 309,37 0 003256 17.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de pecas para Motonivela dora Case 885 2 3,0000 un Pino 73329511 558,00 1.674,00 3 3,0000 un Porca 75324480 58,30 174,90 Total do Empenho : 1.848,90 0 004102 23.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de pecas para reposicao em Motoniveladora Case 885 2 2,0000 un Faca lateral cacamba lado direito 300,00 600,00 e lado esquerdo 3 12,0000 un Paarfusos com porcas lamina 521 10,00 120,00 Total do Empenho : 720,00 0 004103 23.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 6,0000 Aquisicao de anel oring originais 70,00 420,00 para Motoniveladora Case 885 Total do Empenho : 420,00 Total do Credor .: 73.127,18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1946 J.A.DA SILVA ACESSORIOS- TCHOLA TUR CNPJ = 14.014.181/0001-10 0 003810 05.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de material eletrico e e 907,00 907,00 letronico para veiculo caminhao Iv eco Vertis 130-V-19- Placas-IUL-94 93 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 109 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1946 J.A.DA SILVA ACESSORIOS- TCHOLA TUR CNPJ = 14.014.181/0001-10 Total do Empenho : 907,00 Total do Credor .: 907,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 277 JC BOFF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.169.091/0001-70 0 000357 25.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF.Aquisicao de material de consu mo para reparos em imovel onde se localiza o CRAS(Conselho Regional de Ass. Social) 2 150,0000 m² Piso 45/45 A Fiorano Rocha Bege 12,90 1.935,00 3 40,0000 sc Argamassa ACI 7,83 313,20 4 40,0000 un Rejunte Caramelo 2,46 98,40 Total do Empenho : 2.346,60 0 000872 23.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 aquisicao de lampadas e fios para 274,00 274,00 a sala do almoxarifado,cozinha,sal as e banheiro. Total do Empenho : 274,00 Total do Credor .: 2.620,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2252 JC CASA E CONSTRUCAO OUTROS = 99999999999 0 000486 30.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de entrada cx. Acop 157,87 157,87 l. uun. Censi para Centro Municip al de Eventos Artulino Telles de O liveira Total do Empenho : 157,87 Total do Credor .: 157,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2305 JC COMERCIO E RECUP. DE BOMBAS INJETORAS CNPJ = 94.951.514/0001-76 0 002077 18.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para conserto de bomba de mo tor de Trator TL 85E da Patrulha A gricola 2 1,0000 un Palheta 177,00 177,00 3 1,0000 un Anel Excentrico 60,00 60,00 4 1,0000 un Jogo de Juntas 95,00 95,00 5 1,0000 un Parafuso 37,50 37,50 6 1,0000 un Anel ressalto 580,00 580,00 Total do Empenho : 949,50 Total do Credor .: 949,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 284 JK PNEUS LTDA CNPJ = 78.653.946/0023-50 0 000545 01.02.2013 Nao se Aplica 1 2,0000 REF. Aquisicao de pneus F-580 175/ 275,00 550,00 70R14 para veiculo Ambul^ncia Dobl o-PLacas-ISF-8872 Total do Empenho : 550,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 110 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 284 JK PNEUS LTDA CNPJ = 78.653.946/0023-50 0 000599 05.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de pneu 175*70*14 p 270,00 270,00 ara Automovel-Clio-plCas-IND-6962 Total do Empenho : 270,00 0 002298 30.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Pneu 175/70R para veiculo Ambulanc 270,00 270,00 ia Doblo-Placas-ISF-8872 Total do Empenho : 270,00 Total do Credor .: 1.090,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 276 JL COMERCIO PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.764.181/0001-03 0 000548 01.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de terceiro ponto p 190,00 190,00 ara Trator TL 85 E da Patrulha Agr icola Total do Empenho : 190,00 0 001439 20.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de cruzeta para vei 40,00 40,00 culo da Sec. de Obras Total do Empenho : 40,00 0 003353 19.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para reposicao em rator este ira da sec. de Obras 2 2,0000 un Correia 8,00 16,00 3 1,0000 un Retentor BAGP 10,00 10,00 4 1,0000 un Rolamento 3913361 25,00 25,00 Total do Empenho : 51,00 Total do Credor .: 281,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1817 JOAO ASSIS MACIEL DE SA - MEC. CEBOLU CNPJ = 01.582.265/0001-08 0 000541 31.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. aquisicao de pecas para conse rto e manuetncao de veiculo Merced es-1113-Placas-IJQ-3714 2 4,0000 un Chapa CF Colunas Lateral 75,00 300,00 3 3,0000 un Chapa CF Suporte Dianteiro 30,00 90,00 4 8,0000 un Parafusos 1/2X3/1/2 Completo 4,20 33,60 5 20,0000 un Parafusos 5*16 1/12 Completo 1,10 22,00 Total do Empenho : 445,60 Total do Credor .: 445,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 640 JOSE LUIZ BOFF MECANICA ME CNPJ = 95.080.008/0001-11 0 001912 09.04.2013 Nao se Aplica 1 1,0000 REF. Aquiiscao de chaveta endureci 100,00 100,00 da para Patrola FG 85 B Total do Empenho : 100,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 111 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1235 JOSE MARINO BRESSAN LOPES CNPJ = 05.752.287/0001-20 0 000901 25.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Corrimao para o centro de eventos. 1.370,00 1.370,00 Total do Empenho : 1.370,00 0 000902 25.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 grades para abertura da sala do al 830,00 830,00 moxarifado do predio da prefeitura municipal. Total do Empenho : 830,00 0 000903 25.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Grades para as salas da secretaria 1.200,00 1.200,00 de educacao no pedio da prefeitur a municipal. Total do Empenho : 1.200,00 Total do Credor .: 3.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2320 JULIANA BEATRIZ WITKOSKI-ME CNPJ = 17.472.615/0001-13 0 002520 08.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de colecoes pedagogicas 2.104,00 2.104,00 e materiais para musicalizacao da Escola Municipal Ginna Guagninni(P re-Escola) Total do Empenho : 2.104,00 0 002521 08.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de colecoes pedagogicas 824,00 824,00 e materiais para musicalizacao na Escola Municipal Ginna Guagninni(C reche) Total do Empenho : 824,00 0 002522 08.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de colecoes pedagogicas 905,00 905,00 e materiais para musicalizacao da Escola Municipal Ginna Guagninni(e nsino fundamental) Total do Empenho : 905,00 Total do Credor .: 3.833,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 305 JULIANO HANKE DA ROSA E CIA LTDA-MEC. DO GORDO CNPJ = 06.001.102/0001-08 0 000707 14.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para conse rto e reparos em Fb 80,2T 2 1,0000 un Bomba de agua 500,00 500,00 3 1,0000 un Cola silicone 15,00 15,00 Total do Empenho : 515,00 0 000917 27.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 filtro transmissao e reprao valvul 350,00 350,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 112 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 305 JULIANO HANKE DA ROSA E CIA LTDA-MEC. DO GORDO CNPJ = 06.001.102/0001-08 a seletora. Total do Empenho : 350,00 0 003910 12.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de emenda de corrente Ta 60,00 60,00 nder para Motoniveladora Dresser 2 05c Total do Empenho : 60,00 Total do Credor .: 925,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1698 JULIO CESAR MACHADO DA SILVA CNPJ = 11.909.726/0001-68 0 003854 09.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de materiais para Banda Marcial do Municipio de Muitos Cap oes 2 100,0000 un Palhetas clarinete 1 1/2 12,90 1.290,00 3 80,0000 un Palhetas sax alto 1 1/2 16,00 1.280,00 4 50,0000 un Palheta sax tenor 1 1/2 15,00 750,00 Total do Empenho : 3.320,00 Total do Credor .: 3.320,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 772 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 73.390.189/0001-40 0 003257 17.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de pecas para Motonivela dora Case 885 2 4,0000 un Laminas 9 furos ARI 3/4 545,00 2.180,00 3 36,0000 un Parafusos 1,95 70,20 4 36,0000 un Porcas 0,90 32,40 Total do Empenho : 2.282,60 Total do Credor .: 2.282,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 309 KE SOJA COMERCIO INS MAQUINAS E AGRICOLAS LTDA CNPJ = 89.842.686/0003-33 0 002091 18.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Pecas para o trator TL 85E, mangue 512,00 512,00 iras, filtro de oleo, filtro de ad itivo para radiador e cabo de ace lerador. Total do Empenho : 512,00 0 002659 17.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 20,0000 Aquisicao de oleo Ambra Multi-G-10 10,90 218,00 W30 para implementos da Patrulha A gricola Total do Empenho : 218,00 Total do Credor .: 730,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 311 KL INDUSTRIA COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC CNPJ = 03.090.565/0001-03 0 000649 06.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de amortecedor 20Kg 85,00 85,00 para cabine de Trator TL 85E CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 113 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 311 KL INDUSTRIA COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC CNPJ = 03.090.565/0001-03 Total do Empenho : 85,00 0 002695 20.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 7,5000 m Aquisicao de borracha para Trator 16,00 120,00 Valtra 885TS Total do Empenho : 120,00 0 003680 01.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 4,9000 m Aquisicao de borracha de vidro co 19,00 93,10 m filete para Motoniveladora Dress er 205C Total do Empenho : 93,10 0 004028 19.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 Aquisicao de mola a gas para Trato 80,00 160,00 r Valtra 885 TS Total do Empenho : 160,00 Total do Credor .: 458,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 312 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.903.747/0001-73 0 000627 05.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para conse rto e manutencao de veiculo Van Fo rd Transit-Placas-ISM-7063 2 1,0000 Bomba Helix Ultra 5w 225,00 225,00 3 1,0000 un Kit Revisao 173,60 173,60 4 1,0000 un Elemento 68,60 68,60 5 1,0000 Diesel Premium 78,00 78,00 6 1,0000 un Kit Lubrificacao 16,00 16,00 7 1,0000 1 Jogo de Palhetas 147,90 147,90 8 1,0000 un Lampada Super Pingao 5,00 5,00 Total do Empenho : 714,10 0 001861 05.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para veicu lo Ford Cargo-Placas-IML-3340 2 1,0000 un Kit Embreagem 2.520,00 2.520,00 3 1,0000 un Volante e Rolamento Ponta Prisa 1.270,00 1.270,00 Total do Empenho : 3.790,00 0 003063 05.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Pecas para revisao de veiculo Ford 1.079,60 1.079,60 Transit-Placas-ISM-2896 Total do Empenho : 1.079,60 Total do Credor .: 5.583,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1952 L.S.DALPONTE CNPJ = 02.340.777/0001-20 0 000151 10.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de material didatic 991,00 991,00 o-pedagogico esportivo e recreativ o para Escola Municipal Ginna Guag ninni CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 114 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1952 L.S.DALPONTE CNPJ = 02.340.777/0001-20 Total do Empenho : 991,00 0 000152 10.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de material didatic 3.852,00 3.852,00 o-pedagogico, esportivo e recreati vo para Escola Municipal Ginna Gua gninni Total do Empenho : 3.852,00 0 000153 10.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de material didatic 1.140,00 1.140,00 o-pedagogico, esportivo e recreati vo para Escola Municipal Ginna Gua gninni(Pre-Escola) Total do Empenho : 1.140,00 0 000415 29.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material educati vo e esportivo(Jogos e brinquedos diversos) para atividades recreati vas para criancas participantes do s Projetos da Sec. da Ass. Social 2 1,0000 jg Argolas 124,00 124,00 3 1,0000 jg Familia terapeutica 223,00 223,00 4 1,0000 un QC Inclusao Digital 21,00 21,00 5 1,0000 Sequencia Logica Inclusao Social 25,00 25,00 6 1,0000 Linha Moviemento 1 531,00 531,00 7 1,0000 Jogo de memoria 20,00 20,00 8 1,0000 Mesa com 2 cadeiras 240,00 240,00 9 1,0000 Quadro de atividades 265,00 265,00 10 1,0000 un Palhaco Bola 218,00 218,00 11 1,0000 un Carrinho de atividades 484,00 484,00 12 1,0000 un QC Gigante 166,00 166,00 13 1,0000 un Tapete amarelinha 124,00 124,00 Total do Empenho : 2.441,00 Total do Credor .: 8.424,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 586 LAMAR EXTINTOR -JFFM COMER REPRES. LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67 0 001157 06.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 5,0000 REF. Aquisicao de extintores ABC 4 60,00 300,00 Kg recarregavel para Centro Munic ipal de Eventos Artulino Telles de Oliveira Total do Empenho : 300,00 0 001158 06.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de extintores de in cendio 04 Kg, 06 KG ABC para Escol a Municipal de Ensino Fundamental Ginna Guagnini, Sala de Recursos, Ginasio da Escola Municipal 2 7,0000 un Extintores ABC 04 KG 60,00 420,00 3 4,0000 un Extintores ABC 6KG 80,00 320,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 115 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 586 LAMAR EXTINTOR -JFFM COMER REPRES. LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67 Total do Empenho : 740,00 0 001159 06.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF.Aquisicao de extintores ABC 04 kg e 06KG para Ginasio de Esportes Municipal 2 2,0000 un Extinores ABC 04 Kg 60,00 120,00 3 1,0000 un Extintores ABC 06 KG 80,00 80,00 Total do Empenho : 200,00 0 001160 06.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de extintores ABC 0 4KG e 06KG para Unidades Basicas d e Saude de Muitos Capoes 2 2,0000 un Extintores 04 KG ABC 60,00 120,00 3 2,0000 un Extintores 06 KG ABC 80,00 160,00 Total do Empenho : 280,00 0 001161 06.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de extintor 04KG AB 60,00 60,00 C para Capela Funeraria Municipal Total do Empenho : 60,00 0 001162 06.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 4,0000 REF. Aquisicao de extintor 04 KG A 60,00 240,00 BC para predios da sec. da Ass. So cial(CEPASE) Total do Empenho : 240,00 0 001163 06.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de extintores 04KG e 06KG ABC e extintor 04KG CO² par a Centro Administrativo do Municip io de Muitos Capoes 2 5,0000 un Extintor 04 KG ABC 60,00 300,00 3 1,0000 un Extintor CO² 04 KG 150,00 150,00 Total do Empenho : 450,00 0 001164 06.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de extintor ABC 04 70,00 70,00 KG para Museu Municipal do Municip io de Muitos Capoes Total do Empenho : 70,00 0 001165 06.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 4,0000 REF. Aquisicao de extintores 04Kg 60,00 240,00 ABC para Garagem da Prefeitura Mun icipal Total do Empenho : 240,00 0 001166 06.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 REF. Aquisicao de extintor 04KG AB 60,00 120,00 C para Portico de Acesso ao munici pio de Muitos Capoes CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 116 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 586 LAMAR EXTINTOR -JFFM COMER REPRES. LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67 Total do Empenho : 120,00 0 001189 08.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de extintores para veiculos da Sec. de Obras(Motonive ladora Dresser 885, Retroescavadei ra-FB85; Retroescavadeira Random 4 06D; Retroescavadeira Random 205, Motoniveladora Dresser 205C) 2 4,0000 un Extintor(5 Anos) 120,00 480,00 3 1,0000 un Extintor Pequeno 20,00 20,00 Total do Empenho : 500,00 0 002554 10.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de extintores para Sec. de Obras e Transito 2 3,0000 un Extintor BC 02KG 20,00 60,00 3 1,0000 un Extintor 01 kg Recarregavel 15,00 15,00 Total do Empenho : 75,00 0 004104 23.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de extintor BC 04 kg rec 50,00 50,00 ondicionado para Micro-onibus Vola re-Placas-ILE-9815 Total do Empenho : 50,00 0 004283 30.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de extintor BC-04KG reco 50,00 50,00 ndicionado para veiculo Ducatto-Pl acas-IMH-0057 Total do Empenho : 50,00 0 004360 31.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de extintor ABC-02KG par 110,00 110,00 a veiculo Ford Transit-Placas-ISM- 7063 Total do Empenho : 110,00 Total do Credor .: 3.485,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 324 LETTI AUTOPECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62 0 000552 01.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 REF. Aquisicao de amortecedor tras 140,00 280,00 eiro para veiculo S-10-Placas-IPW- 6838 Total do Empenho : 280,00 0 000594 05.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 un REF. Aquisicao de trava para cabin 150,00 300,00 e de Patrola Case da Sec. de Obras Total do Empenho : 300,00 0 000842 20.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Farolete universal para retro esca 80,00 80,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 117 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 324 LETTI AUTOPECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62 vadeira . Total do Empenho : 80,00 0 000843 20.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Pecas para conserto de caminhao ca 4.442,00 4.442,00 rgo IML-3340. Total do Empenho : 4.442,00 0 002434 03.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquiiscao de servo para embreagem 600,00 600,00 de veiculo da sec. de Obras Total do Empenho : 600,00 0 002730 21.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de reparo de cilindro me 60,00 60,00 stre para veiculo Ford F-350-Placa s-IQZ-7800 Total do Empenho : 60,00 0 003944 15.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de cilindro auxiliar emb 140,00 140,00 reagem paar veiculo Cargo 26X26-Pl aacs-IMS-7150 Total do Empenho : 140,00 0 004221 29.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de pecas para conserto e manutencao de veiculo Ford F-1200 -Plaacs-IJE-8074 e S-10 Placas-IPW -6838 2 2,0000 un Catraca freio 28 Estrias 112,00 224,00 3 1,0000 un Amortecedor Traseiro S-10-IPW-6838 180,00 180,00 Total do Empenho : 404,00 Total do Credor .: 6.306,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 812 LIDER COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA CNPJ = 93.010.171/0001-82 0 002731 21.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de respiro da tampa de M 35,00 35,00 otoniveladora Case 885 Total do Empenho : 35,00 Total do Credor .: 35,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 907 LIDUINA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA CNPJ = 02.028.863/0001-00 0 000577 04.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REf. Aquisicao de flores para orna 100,00 100,00 mentacao da Escola Municipal de En s. Fund. Ginna Guagninni Total do Empenho : 100,00 0 002395 02.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de consumo p ara ajardinamento de ruas e pracas CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 118 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 907 LIDUINA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA CNPJ = 02.028.863/0001-00 da cidade 2 400,0000 cx Caixa de flores de epoca c/15 muda 12,00 4.800,00 s 3 60,0000 sc Composto Organico para plantio de 18,00 1.080,00 mudas 4 30,0000 un arvores de sombra para praca 40,00 1.200,00 Total do Empenho : 7.080,00 0 002525 08.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de flores para ornamenta 604,40 604,40 cao da Escola Municipal Ginna Gua gninni(Pre-Escola) Total do Empenho : 604,40 Total do Credor .: 7.784,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1948 LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A CNPJ = 19.690.445/0001-79 0 000235 18.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF.Aquisicao de transmissor de TV 7.999,00 7.999,00 . modelo LD 21000-Potencia 100 W e m VHF, controle digital em VHF-Cod igo Finame 1255150 para ampliacao dos Servicos de Retransmissao de T V 1 1,0000 valor lancado a maior. -9,00 -9,00 Total do Empenho : 7.990,00 Total do Credor .: 7.990,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 329 LINHA MEDICA EQUIP MEDICINA LTDA CNPJ = 68.780.709/0001-90 0 000741 18.02.2013 4/2012 Convite 4/2012 1 1,0000 Aquisicao de material para uso da 876,40 876,40 secretaria da Saude. Licitacao - C onvite 04/2012. Homologado em 18/0 2/2013.Empresa vencedora dos itens 38,60,68,69e72. Total do Empenho : 876,40 Total do Credor .: 876,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 332 LIVRARIA DO ESTUDANTE - MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60 0 000342 25.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 REF. Aquisicao de fita para impres 30,00 60,00 sora Matricial do Departamento Pes soal 1 1,0000 despesa empenhada a maior -10,20 -10,20 Total do Empenho : 49,80 0 000492 30.01.2013 1 Convite 01/2013 1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para 5.423,70 5.423,70 Escola Municipal de Ensino Fundame ntal Ginna Guagninni, conforme Li citacao Convite 01 de 30/01/2013-E mpresa vencedora dos itens 1,8,9,1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 119 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 332 LIVRARIA DO ESTUDANTE - MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60 5,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30 ,31,32,33,34,35,36,46,61,62,64,65, 66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,9 8,101,102,104,105,109,110,111,113, 117,118,119,120,121,122,123,124,12 5,126,127,128,129,130,131,132,133, 134,153,154,157,158,220 Total do Empenho : 5.423,70 0 000516 30.01.2013 1 Convite 01/2013 1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para E 6.421,50 6.421,50 scola Municipal de Ensino Fundamen tal Ginna Guagninni, conforme Lici tacao Convite 01/2013 de 30/01/201 3-Empresa vencedora dos itens 6,8, 9,15,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30 ,31,32,33,3435,36,46,48,53,54,55,5 6,57,58,61,62,6365,65,66,67,68,69, 70,71,72,73,74,75,76,88,98,101,102 ,104,105,109,110,111,113,117,118,1 19,120,121,122,123,124,125,126,127 ,128,129,130,131,132,133,134,153,1 54,157,158,220(Ensino Fundamental) Total do Empenho : 6.421,50 0 000517 30.01.2013 1 Convite 01/2013 1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para E 6.641,60 6.641,60 scola Municipal de Ensino Fundamen tal Ginna Guagninni, conforme Lici tacao Convite 01/2013 de 30/01/201 3-Empresa vencedora dos itens 1,6, 15,19,20,45,46,48,53,54,55,56,57,5 8,89,90,9798,133,134,140,141,142,1 43,144,145,146,147,148,149,153,154 159,160,161,162,163,164,167,168,16 9,170,171,172,173,174,175,176,177, 178,179,180,206,220(Biblioteca Pub lica) Total do Empenho : 6.641,60 0 000518 30.01.2013 1 Convite 01/2013 1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para E 585,40 585,40 scola Municipal de Ensino Fundamen tal Ginna Guagninni, conforme Lici tacao Convite 01/2013 de 30/01/201 3-Empresa vencedora dos itens 15,1 9,20,39,46,48,90,133,134,153,154,2 20(Manutencao da SMEC) Total do Empenho : 585,40 0 000860 21.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 aquisicao de copos e conjunto de x 51,40 51,40 icaras. Total do Empenho : 51,40 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 120 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 332 LIVRARIA DO ESTUDANTE - MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60 0 001097 01.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de bobina 60*50 Sif 1,50 1,50 ler para Tesouraria da Prefeitura Municipal Total do Empenho : 1,50 0 001220 11.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de livros para cont 21,80 21,80 role de medicamentos Total do Empenho : 21,80 0 001399 18.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de pasta/capa fi pa 29,90 29,90 ra Sec. da Fazenda Total do Empenho : 29,90 0 001433 19.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 296,68 296,68 diente para manutencao da Oficina de Artes Total do Empenho : 296,68 0 001882 08.04.2013 1 Convite 12/2013 1 1,0000 Aquisicao de material de expedient 6.486,50 6.486,50 e para Sec. da Administracao, conf orme Licitacao Convite n° 12/2013 de 08/04/2013-Empresa Vencedora do s itens 2,11,12,26,30,36,38,54,55, 56,57,60,72,73 Total do Empenho : 6.486,50 0 001884 08.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de material de expedient 2.327,80 2.327,80 e para Sec. Municipal da Saude, co nforme Licitacao Convite n° 12/201 3 de 08/04/2013-Empresa Vencedora dos itens 2,17,36,41,42 Total do Empenho : 2.327,80 0 001971 11.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF.Aquiiscao de material de exped iente para Biblioteca Publica Muni cipal 2 1,0000 un Lapis Pastel 41,00 41,00 3 10,0000 un Pincel 5,90 59,00 Total do Empenho : 100,00 0 002216 25.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de expedient e para Sec. da Saude 2 10,0000 un Pasta Porlipropileno 18,90 189,00 3 2,0000 un Agenda Telefonica 22,80 45,60 Total do Empenho : 234,60 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 121 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 332 LIVRARIA DO ESTUDANTE - MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60 0 002217 25.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 15,0000 cx Aquisicao de material de expedient 22,90 343,50 e(caixas de pastas Prapileno) par a Sec. da Admnistracao Total do Empenho : 343,50 Total do Credor .: 29.015,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 333 LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - POINT GOSPEL CNPJ = 04.010.985/0001-97 0 001969 11.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Livros para acervo da Bibliot 1.500,00 1.500,00 eca Publica Municipal e acervo das pastas do Projeto Passeio das Let ras 1 1,0000 Extorno devido falta de entrega de -39,40 -39,40 material cfe memorando 87/13-SMEC . Total do Empenho : 1.460,60 0 002445 06.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Colecao de maetrial bibliografico- 340,00 340,00 English for kids para Escola Munic ipal Ginna Guagninni Total do Empenho : 340,00 Total do Credor .: 1.800,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 900 LIVRARIA LIDER LTDA CNPJ = 91.064.378/0001-04 0 001472 21.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais escola 500,00 500,00 res e de expediente para Escola Mu nicipal de Ensino Fundamental Ginn a Guagninni Total do Empenho : 500,00 0 001473 21.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais escola 500,00 500,00 res e de expediente para Escola Mu nicipal de Ensino Fundamental Ginn a Guagninni(Creche) Total do Empenho : 500,00 0 001474 21.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais escola 101,70 101,70 res e de expediente para Escola Mu nicipal de Ensino Fundamental Ginn a Guagninni(Pre-Escola) Total do Empenho : 101,70 0 002657 17.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de material de expedient 614,54 614,54 e para Escola Municipal de Ensino Fundamental Ginna Guaginni CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 122 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 900 LIVRARIA LIDER LTDA CNPJ = 91.064.378/0001-04 Total do Empenho : 614,54 0 002922 29.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de materiais de expedien 786,95 786,95 te para organizacao de arquivos da Biblioteca Municipal Ivony Delurd es Moreira Rodrigues Total do Empenho : 786,95 0 002923 29.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de materiais de expedien 156,00 156,00 te para organizacao de arquivos da Escola Municipal Ginna Guagninni( Creche) Total do Empenho : 156,00 0 002924 29.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de materiais de expedien 232,00 232,00 te para organizacao de arquivos da Escola Municipal Ginna Guagninni( Ensino Fundamental) Total do Empenho : 232,00 0 003117 06.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 2924 0,20 0,20 /2013 referente a aquisicao de ma terial de expediente(Ens. fundamen tal) Total do Empenho : 0,20 Total do Credor .: 2.891,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 854 LOJAS COLOMBO S.A. CNPJ = 89.848.543/0006-81 0 000295 25.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de celular LG-A275 120,00 120,00 para uso do Conselho Tutelar Total do Empenho : 120,00 0 000297 25.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Complemento ao empenho de n° 9,00 9,00 295/2013-Ref-Aquisicao de celular LG-A275 Total do Empenho : 9,00 0 001044 28.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 295 E 297. 0,01 0,01 Total do Empenho : 0,01 0 001740 28.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 5,0000 REF. Aquisicao de bebedouros de me 320,00 1.600,00 sa refrigerado(Agua Natural e Gela da) para bobonas de 10l e 20l Total do Empenho : 1.600,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 123 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 854 LOJAS COLOMBO S.A. CNPJ = 89.848.543/0006-81 0 001795 03.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de maquina fotograf 849,00 849,00 ica digital semi-profissional, mar ca Nikon Colpix, modelo-16,1mp-Fot os 3D+Video em HD(Cartao de memori a 4GB) Total do Empenho : 849,00 0 003317 18.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de maquina de lavar roup 1.240,00 1.240,00 as Brastemp 11kg, cesto inox para lavagens de fardamentos para Sec. de Esportes Total do Empenho : 1.240,00 0 003548 25.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de lavadora de roupas se 199,00 199,00 mi-automatica 3KG supepop Mueller para cozinha da Prefeitura Municip al Total do Empenho : 199,00 Total do Credor .: 4.017,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1055 LOJAS QUERO-QUERO S/A CNPJ = 96.418.264/0193-10 0 004188 25.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de uma Bitoneira de 250 2.199,00 2.199,00 Lts, motor monofasico. Total do Empenho : 2.199,00 Total do Credor .: 2.199,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 335 LOJAS VOLPATO LTDA CNPJ = 88.957.659/0004-24 0 000335 25.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de Microondas Panas 329,00 329,00 sonic 32lts para a Sec. da Assiste ncia Social Total do Empenho : 329,00 0 000608 05.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de Camra Digital Fu 358,00 358,00 ji JX 50 Preta com Bateria para Se c. de Obras Total do Empenho : 358,00 0 000609 05.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de celular TIM GSM 379,00 379,00 LG Dual Chip Cinza com chipe(TIM P re-Pago) para Sec. da Administraca o 1 1,0000 REF. Anulacao de empenho referente -109,00 -109,00 a devolucao ao erario-Deposito el etronico em 05/04/2013- Total do Empenho : 270,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 124 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 335 LOJAS VOLPATO LTDA CNPJ = 88.957.659/0004-24 0 001328 15.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de liquidificador b 95,90 95,90 ritania eletronico Preto para cozi nha da Prefeitura Municipal Total do Empenho : 95,90 0 003225 12.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de copa e co zinha para UBS Capao Grande 2 1,0000 un Telefone sem fio panassonic 89,90 89,90 3 2,0000 un Garrafas Termicas termolar 44,90 89,80 Total do Empenho : 179,70 0 003931 12.07.2013 Nao se Aplica 1 1,0000 Aquisicao de Camara Digital Sony W 499,00 499,00 X 50 16,2 MP com cartao de memoria para Sec. de Servicos Urbanos Total do Empenho : 499,00 0 004226 29.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material permanente p ara Unidade Basica de Saude 2 1,0000 un Secadora de roupas brastemp 10kg 1.439,00 1.439,00 3 1,0000 un Tanque Muller 10KG 315,00 315,00 4 1,0000 un Ferro eletrico a vapor 95,90 95,90 Total do Empenho : 1.849,90 Total do Credor .: 3.581,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2295 LOPAN EXTRACAO DE BASALTO LTDA CNPJ = 94.331.899/0001-79 0 001957 10.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 650,0000 REF. Aquisicao de pedras de basalt 6,70 4.355,00 o (0,46x0,20X010)para reposicao em ruas e logradouros da cidade Total do Empenho : 4.355,00 Total do Credor .: 4.355,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2311 LORINDA HANKE DA ROSA CNPJ = 17.661.605/0001-26 0 002238 26.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para motoniveladora FG 85B d a Sec. de Obras 2 8,0000 un Anel de vedacao 50,00 400,00 3 35,0000 un Friccao 35,00 1.225,00 4 35,0000 un Disco separador 20,00 700,00 5 1,0000 un Pino elastico 5,00 5,00 6 1,0000 un Chaveta 4,00 4,00 7 2,0000 un Cola branca 17,00 34,00 8 1,0000 un Trva rosca 50,00 50,00 9 1,0000 un Jogo de juntas 200,00 200,00 10 1,0000 un Reparo da bomba de transmissao 380,00 380,00 11 2,0000 un Bucha 41,00 82,00 Total do Empenho : 3.080,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 125 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2311 LORINDA HANKE DA ROSA CNPJ = 17.661.605/0001-26 0 004048 22.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de pecas para reposicao em Motoniveladora FG 85 B 2 2,0000 un Retentor 22,00 44,00 3 1,0000 un Trava 58,00 58,00 4 5,0000 Calco 5,00 25,00 5 1,0000 un Tampa de combustivel 95,20 95,20 Total do Empenho : 222,20 0 004049 22.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de pecas em geral (arrue 2.648,10 2.648,10 las, retentores, buchas, calcos, r olamentos, porcas, flanges) para M otoniveladora FG 85B Total do Empenho : 2.648,10 0 004053 22.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de pecas para Trator de Esteira D 65 E 2 2,0000 un Anel Elastico 20,00 40,00 3 4,0000 un Setor 10,00 40,00 4 1,0000 un Retentor 75,00 75,00 5 12,0000 un Parafuso Allen 2,00 24,00 6 1,0000 un Kit de Parafuso e porca do canto d 63,00 63,00 a lamina Total do Empenho : 242,00 Total do Credor .: 6.192,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2274 LUBRITEC SCHERER DIST. DE LUBR. LTDA CNPJ = 94.062.437/0001-01 0 001356 15.03.2013 1 Convite 09/2013 1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos e lubrific 1.534,00 1.534,00 antes para veiculos da Sec. de Obr as, conforme Licitacao Convite 09/ 2013 de 15/03/2013.Empresa vencedo ra do item 01 Total do Empenho : 1.534,00 Total do Credor .: 1.534,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 337 LUBRIVAC COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL LTDA CNPJ = 91.659.698/0001-07 0 000602 05.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 60,0000 REF. Aquisicao de oleo Havoline SF 14,00 840,00 20W40 para Patrola Case da Sec. d e Obras Total do Empenho : 840,00 0 000622 05.02.2013 1 Pregao 01/2013 1 1,0000 Empenho Estimativo referente a aqu 200.000,00 200.000,00 isicao de aprox. 110 000 litros de oleo diesel para abastecimento do s veiculos da Sec. de Obras e Patr ulha Agricola, conforme Licitacao CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 126 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 337 LUBRIVAC COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL LTDA CNPJ = 91.659.698/0001-07 Pregao n° 01/2013 de 04/01/2013-FR (LIVRE) Total do Empenho : 200.000,00 0 000623 05.02.2013 1 Pregao 01/2013 1 1,0000 Empenho Estimativo referente a aqu 15.000,00 15.000,00 isicao de aprox. 8197 litros de ol eo diesel para abastecimento dos v eiculos da Sec. de Obras e Patrulh a Agricola, conforme Licitacao Pre gao n° 01/2013 de 04/01/2013-FR(CI DE) Total do Empenho : 15.000,00 0 000624 05.02.2013 1 Pregao 01/2013 1 1,0000 Empenho Estimativo referente a aqu 6.000,00 6.000,00 isicao de aprox. 3279 litros de ol eo diesel para abastecimento dos v eiculos da Sec. de Obras e Patrulh a Agricola, conforme Licitacao Pre gao n° 01/2013 de 04/01/2013-FR(PR D-MINERAL) Total do Empenho : 6.000,00 0 000625 05.02.2013 1 Pregao 01/2013 1 1,0000 Empenho Estimativo referente a aqu 85.000,00 85.000,00 isicao de aprox. 46449 litros de o leo diesel para abastecimento dos veiculos da Sec. de Obras e Patrul ha Agricola, conforme Licitacao Pr egao n° 01/2013 de 04/01/2013-FR(F EP) Total do Empenho : 85.000,00 0 000626 05.02.2013 1 Pregao 01/2013 1 1,0000 Empenho Estimativo referente a aqu 10.000,00 10.000,00 isicao de aprox. 5465 litros de ol eo diesel para abastecimento dos v eiculos da Sec. de saude(Ambulanci a-Placas-IPG-6644; Van Ford Transi t-Placas-ISM-7063), conforme Licit acao Pregao n° 01/2013 de 04/01/20 13-FR(ASPS) Total do Empenho : 10.000,00 0 000693 13.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de bico Martinelli 210,00 210,00 para bomba de abastecimento da Sec . de Obras Total do Empenho : 210,00 0 001410 18.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 3,0000 un REF. Aquisicao de baldes com 60lt 229,00 687,00 de oleo HID THF 11 para Motonivela CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 127 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 337 LUBRIVAC COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL LTDA CNPJ = 91.659.698/0001-07 dora FG 85B Total do Empenho : 687,00 0 001881 08.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 20,0000 l REF. Aquisicao de querosene para S 4,20 84,00 ec. de Obras e TRansito Total do Empenho : 84,00 Total do Credor .: 317.821,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 338 LUCAS BORGES RIGON CNPJ = 07.398.252/0001-60 0 004083 22.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 11,0000 m Aquisicao areia media para constru 183,75 2.021,25 cao de muro de protecao em rua em frente ao Ginasio Municipal de Esp ortes Total do Empenho : 2.021,25 Total do Credor .: 2.021,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2290 LUCILA PEREIRA E FILHOS LTDA CNPJ = 05.345.607/0001-27 0 001939 10.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 10,0000 REF. Aquisicao de tarros com 5 lts 12,50 125,00 de sabao forte(solupam) para Ofic ina da Sec. de Obras Total do Empenho : 125,00 Total do Credor .: 125,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2140 MAISA BASSO GODINHO CNPJ = 11.485.132/0001-77 0 003258 17.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de baners para Sec. de E 621,60 621,60 sporte e Lazer Total do Empenho : 621,60 0 003779 04.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de adesivo 2X1m e placa 172,40 172,40 s de Sinalizacao 30X10cm aplicados em PVC para Sec. da Ass. Social Total do Empenho : 172,40 0 004012 19.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de banner 60X45 para apr 18,90 18,90 esentacoes da Banda Municipal Total do Empenho : 18,90 Total do Credor .: 812,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 606 MALHARIA NICE - MARIA CLEONICE B. MAGERO CNPJ = 88.681.192/0001-90 0 002544 10.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 5,0000 Aquisicao de jalecos para UBS(Unid 48,00 240,00 ade Basica de Saude-sede e Capao G rande) Total do Empenho : 240,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 128 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 606 MALHARIA NICE - MARIA CLEONICE B. MAGERO CNPJ = 88.681.192/0001-90 0 002714 20.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Empenho complementar ao de n° 2544 48,00 48,00 /2013 referente a aquisicao de um jaleco para servidora da UBS(Sede ) Total do Empenho : 48,00 Total do Credor .: 288,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1974 MARCELO BOEIRA MONTEIRO- MECANICA MONTEIRO CNPJ = 97.546.193/0001-12 0 003157 10.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Prestacao de servicos de trorno em 200,00 200,00 Motoniveladora Case 885 Total do Empenho : 200,00 0 003469 24.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 16,0000 Aquisicao de arruelas para colocac 3,13 50,00 ao de placas da Sec. de Servicos U rbanos Total do Empenho : 50,00 0 004045 22.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 3,0000 Aquisicao de pinos medios para mot 10,00 30,00 oniveladora FG 85B Total do Empenho : 30,00 0 004351 31.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de gancho para guincho d 100,00 100,00 e veiculo Scania L115-Placas-IOA-2 038 Total do Empenho : 100,00 Total do Credor .: 380,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1640 MARCELO SPORTS-MAINERI ART. ESPORT.E CALCADO. LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77 0 001807 04.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais esport 2.081,00 2.081,00 ivos para o Ginasio Poliesportivo da Sede e para equipes de Futsal q ue representam o municipio em Comp eticoes Regionais Total do Empenho : 2.081,00 0 002699 20.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 10,0000 Aquisicao de bolas Pherme Amador n 39,60 396,00 ° 05 para Sec. de Esporte e Lazer Total do Empenho : 396,00 0 003072 05.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de material educativo e 822,60 822,60 esportivo para as ecolinhas de fut sal do municipio de Muitos Capoes Total do Empenho : 822,60 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 129 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1640 MARCELO SPORTS-MAINERI ART. ESPORT.E CALCADO. LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77 0 003306 17.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de materias esportivos p 287,00 287,00 ara as Escolinhas de Volei do muni cipio Total do Empenho : 287,00 0 004206 26.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material educativo e esportivo para Sec. de Esporte e L azer 2 6,0000 un Bolas de futsal pvc 49,00 294,00 3 2,0000 un Bola de Futsal Penalty 159,00 318,00 4 1,0000 un Luva de goleiro semi profissional 119,00 119,00 Total do Empenho : 731,00 Total do Credor .: 4.317,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2257 MARCUS VINICIUS DA CUNHA NUNES -SUPORTE INFORMATIC CNPJ = 14.847.783/0001-58 0 000682 08.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de impressora Multi 680,00 680,00 funcional HP M-1132 para Gabinete do Vice-Prefeito Total do Empenho : 680,00 0 001229 12.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de impressora Laser 1.360,00 1.360,00 Jet M1132 MFP para Sec. da Fazend a Total do Empenho : 1.360,00 0 004067 22.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material peramanente para Sec. Municipal da Administrac ao 2 1,0000 un Impressora Multifuncional HP M-113 690,00 690,00 2 3 1,0000 un Computador Thiline 1060 Am dual Co 750,00 750,00 re 4GB HD 500GB 4 1,0000 un Monitor LG 18,5" 399,00 399,00 5 1,0000 un Nobreak 600Va Bivolt Enermax Yupp- 209,00 209,00 600 6 1,0000 un Licenca de uso para Windons 7 295,00 295,00 Total do Empenho : 2.343,00 Total do Credor .: 4.383,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1788 MARIO MADEIRAS- Janete Fachin Candido CNPJ = 06.976.470/0001-71 0 001908 09.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 90,0000 REF. AQUISICAO DE BALANCEIRAS DE E 9,00 810,00 UCALIPITO PARA PARQUE MUNICIPAL Total do Empenho : 810,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 130 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 810,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 383 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 94.116.860/0001-39 0 002446 06.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 500,0000 Fichas de maracacao para consultas 0,14 70,00 especializadas para Sec. da Saude Total do Empenho : 70,00 Total do Credor .: 70,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 386 MAURO MARCIANO GARCIA FREITAS CNPJ = 94.894.169/0001-86 0 000892 25.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 complexo B 2000 cp; 110,00 110,00 2 1,0000 carbamozepina 200 mg 3000 cp; 264,00 264,00 3 1,0000 tenobarbital 100mg 3000 cap e 120,00 120,00 4 1,0000 propatilnitrato 10mg 3000cp. 930,00 930,00 Total do Empenho : 1.424,00 0 003365 19.06.2013 1 Tomada de Precos 03/2013 1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para Uni 7.793,00 7.793,00 dade Basica de Saude, conforme Lic itacao Tomada de Precos 03/2013-Em presa vencedora dos itens 40,51,52 ,54,55,58,68,70,7,74,91(Farmacia B asica da Uniao) Total do Empenho : 7.793,00 0 003366 19.06.2013 1 Tomada de Precos 03/2013 1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para Uni 11.385,00 11.385,00 dade Basica de Saude, conforme Lic itacao Tomada de Precos 03/2013-Em presa vencedora dos itens 1,9,10,1 3,15,16,18,20,21,24,37,39 Total do Empenho : 11.385,00 0 003367 19.06.2013 1 Tomada de Precos 03/2013 1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para Uni 16.837,45 16.837,45 dade Basica de Saude, conforme Lic itacao Tomada de Precos 03/2013-Em presa vencedora dos itens 75,76,78 ,87,88,95,104,111,113,117,124,127, 129,130,131,132,136,138 Total do Empenho : 16.837,45 Total do Credor .: 37.439,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1002 MB CHAPEACAO E PINTURA-JOSE HEITOR MATTOS DA ROSA CNPJ = 09.024.106/0001-08 0 003319 18.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de fechadura de capo, ca 93,00 93,00 naleta de vidro e um jogo de tira fino para caminhao Mercedes-Placas -IJA-0381 Total do Empenho : 93,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 131 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 93,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 395 MCM-MECANICA E COMERCIO DE METAIS 116 LTDA CNPJ = 02.479.364/0001-21 0 000643 07.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 6,0000 REF. Aquisicao de parafusos para T 4,07 24,42 rator de Esteira D-65 Total do Empenho : 24,42 0 000865 22.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de parafusos para patrol 24,61 24,61 a case 885. Total do Empenho : 24,61 0 002097 19.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de parafusos ,porcas e a 55,10 55,10 rruelas para grade niveladora. Total do Empenho : 55,10 Total do Credor .: 104,13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2361 MEC. E COM. DE ESC. BIZOTTO LTDA-ME CNPJ = 00.849.914/0001-21 0 004051 22.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para conserto e menutencao d e veiculo Gm Astra-Placas-IMT-3305 2 1,0000 un Filtro de oleo 15,00 15,00 3 4,5000 lt oleo GTX 18,00 81,00 4 1,0000 un Jogo de cabo de velas 138,00 138,00 5 1,0000 un Ventil de pneu 12,00 12,00 6 1,0000 un Eletroventilador 356,00 356,00 7 3,0000 un Cinta Plastica 0,33 1,00 8 2,0000 un Fusivel grande 2,00 4,00 Total do Empenho : 607,00 Total do Credor .: 607,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1458 Mecanica Biasus Ltda CNPJ = 68.781.335/0001-28 0 003181 10.06.2013 1 Convite 30/2012 1 1,0000 Pecas para reforma de moto Scania 12.475,96 12.475,96 L11-Placas-IOA-2038, conforme Lici tacao Convite 30/2012(Correcao de empenho de n° 1857/2013 lancado em 05/04/2013 em credor indevido) Total do Empenho : 12.475,96 0 003183 10.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Pecas para conserto e manutencao d 3.915,04 3.915,04 e veiculo Scania L-111 Vabis 75-Pl acas-IOA-2038 Total do Empenho : 3.915,04 Total do Credor .: 16.391,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1178 MECANICA BOECHEL-ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10 0 000711 14.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para conse CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 132 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1178 MECANICA BOECHEL-ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10 rto e manutencao e reparos em veic ulo Micro-onibus-Placas-ILE-9815 2 4,0000 un Amortecedor 151,75 607,00 3 1,0000 un Terminal 85,00 85,00 4 4,0000 un Filtro de oleo 45,50 182,00 5 9,0000 l Oleo Motor 15w 11,56 104,00 6 4,0000 l oleo diferencial 16,00 64,00 7 5,0000 l Oleo caixa 24,00 120,00 8 2,0000 2 Aditivo Agua 24,00 48,00 Total do Empenho : 1.210,00 0 001092 01.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 6,0000 l REF. Aquisicao de oleo para caixa 19,00 114,00 de veiculi Fordo-1200-Placas-IJE-8 074 Total do Empenho : 114,00 0 001394 18.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para conse rto e manutencao de veiculo Cargo 26X26-Plcas-IMS-7150 2 1,0000 un Coroa e Pinhao 2.742,00 2.742,00 3 1,0000 un Retentor 94,00 94,00 4 1,0000 jog Jogo Arruela 145,00 145,00 5 1,0000 un Trava 29,00 29,00 Total do Empenho : 3.010,00 0 001964 11.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 30,0000 lt REF. Aquisicao de oleo lubrificant 16,00 480,00 e para caixa de Caminhao Cargo-Pla cas-IML-3340 Total do Empenho : 480,00 0 002506 08.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para Retroescavadeira da Sec de Obras 2 12,0000 un Junta do coletor 28,17 338,00 3 2,0000 un2 Junta da Prensa 22,00 44,00 Total do Empenho : 382,00 Total do Credor .: 5.195,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 391 MECANICA CALGARO - DARCI DOMINGOS CALGARO CNPJ = 91.809.640/0001-00 0 000590 05.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para conse rto e manutencao de veiculo Doblo- Placas-IPU-0300 2 1,0000 un Terminal da direcao 45,00 45,00 3 2,0000 un Pivo da Suspensao 55,00 110,00 4 1,0000 un Geometria 50,00 50,00 5 2,0000 un Amortecedores Traseiros 249,00 498,00 Total do Empenho : 703,00 0 000634 06.02.2013 1 Dispensada por Limite CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 133 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 391 MECANICA CALGARO - DARCI DOMINGOS CALGARO CNPJ = 91.809.640/0001-00 1 REF. Aquisicao de pecas para conse rto e manutencao de veiculo Doblo- Placas- IPU-0300 2 1,0000 un Coxim para amortecedor traseiro 85,00 85,00 3 2,0000 un Bicletas 45,00 90,00 4 4,0000 un Rolamentos 23,75 95,00 5 1,0000 un Chaveta Rolamento 10,00 10,00 Total do Empenho : 280,00 0 000853 20.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Pecas para o veiculo S10- IPW-6838 659,00 659,00 . Total do Empenho : 659,00 0 001781 02.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de roda 16" para ve 410,00 410,00 iculo Ambulancia-Placas-IPG-6644 Total do Empenho : 410,00 0 001853 05.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquiscao de macaneta de porta 280,00 280,00 para veiculo Ducatto-Placas-IMH-0 057 Total do Empenho : 280,00 0 001855 05.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para conserto e manutencao d e veiculo-S-10-Placas-IPW-6838 2 1,0000 un Braco auxiliar 190,00 190,00 3 1,0000 un Pivo de Suspensao 70,00 70,00 4 1,0000 jg Pastilhas de Freio 80,00 80,00 5 1,0000 un Balanca da Suspensao 685,00 685,00 6 1,0000 un Pivo de Suspensao 70,00 70,00 7 1,0000 n Bieleta 35,00 35,00 8 1,0000 un Chaveta 1,00 1,00 9 1,0000 l Oleo 30,00 30,00 10 1,0000 n Cola 15,00 15,00 11 2,0000 un Buchas Superiores 28,00 56,00 Total do Empenho : 1.232,00 0 002025 16.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para conse rto e manutencao de veiculo Ducato -Placas-IMH-0057 2 1,0000 un Cano de freio 22,00 22,00 3 1,0000 un Liquido de freio 18,00 18,00 Total do Empenho : 40,00 0 002258 26.04.2013 2013 Dispensada por Limite 1 1,0000 Pecas para conserto e manutencao d 1.459,00 1.459,00 e veiculo Ducatto-Placas-IMH-0057 Total do Empenho : 1.459,00 0 002574 10.05.2013 1 Dispensada por Limite CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 134 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 391 MECANICA CALGARO - DARCI DOMINGOS CALGARO CNPJ = 91.809.640/0001-00 1 1,0000 Pecas para conserto, manutencao e 1.102,00 1.102,00 reparos em veiculo Ducatto-Placas- IMH-0057 1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -90,00 -90,00 de valor incorreto Total do Empenho : 1.012,00 0 002700 20.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de ponteira de cinto de 40,00 40,00 seguranca para veiculo Fiat Doblo -Placas-IPU-0300 Total do Empenho : 40,00 0 002702 20.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para conserto e manutencao d e veiculo Doblo-Placas-IPU-0300 2 1,0000 un Batente 60,00 60,00 3 1,0000 un Pino de batente 45,00 45,00 4 8,0000 un Parafusos 11,25 90,00 5 2,0000 un Cubo de roda 480,00 960,00 Total do Empenho : 1.155,00 0 003019 03.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para manutencao de veiculo d oblo-Placas-IPU-0300 2 1,0000 un Ponteira de direcao 48,00 48,00 3 1,0000 Silicone 35,00 35,00 4 1,0000 Motor de limpador 280,00 280,00 Total do Empenho : 363,00 0 003569 26.06.2013 2013 Dispensada por Limite 1 Pecas para conserto e manutencao d e veiculo Doblo-Placas-IPU-0300 2 1,0000 un Jogo de velas 60,00 60,00 3 1,0000 Jogo de cabo de velas 145,00 145,00 4 1,0000 Diagnostico eletronico 40,00 40,00 5 1,0000 un Pivo lado esquerdo 52,00 52,00 6 1,0000 un Bucha estabilizador 24,00 24,00 7 1,0000 jg Jogo de pastilhas 65,00 65,00 1 1,0000 Estorno por lancamento indevido -40,00 -40,00 Total do Empenho : 346,00 0 003809 05.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de junta homocinetica la 180,00 180,00 do direito para veiculo Doblo-Plaa cs-IPU-0300 Total do Empenho : 180,00 Total do Credor .: 8.159,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1714 MECANICA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA CNPJ = 98.510.910/0001-19 0 002996 03.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para veiculo Scania 111-Plac as-IOA-2038 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 135 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1714 MECANICA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA CNPJ = 98.510.910/0001-19 2 15,0000 Parafusos M 16X70 10,67 160,05 3 3,0000 un Disco de corte 11,23 33,69 Total do Empenho : 193,74 Total do Credor .: 193,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 392 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04 0 000849 20.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 pecas para a ensiladeira. 4,86 4,86 Total do Empenho : 4,86 0 001176 07.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 3,0000 un REF. Aquisicao de pecas(Cantoneira 25,59 76,76 s)para reposicao em enciladeira N ogueira Total do Empenho : 76,76 0 002034 16.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Pecas para conserto de eixo 132,38 132,38 grade niveladora Alban e barra de Pulverizador Jacto da patrulha Agr icola Total do Empenho : 132,38 0 002694 20.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Pecas para conserto e manuetencao 192,35 192,35 de eixo de grade niveladora e bomb a de Trator da Patrulha Agricola Total do Empenho : 192,35 0 003312 17.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Prestacao de servicos de conserto 250,00 250,00 de suporte de Trator valtra 885 TS e reconstrucao de eixo de grade n iveladora Total do Empenho : 250,00 0 003313 17.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Pecas para consert de banco de Tra 213,29 213,29 tor Valtra 885 TS e eixo de grade niveladora da Patrulha Agricola Total do Empenho : 213,29 0 003979 17.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Pecas para conserto, manutencao e 353,28 353,28 reposicao em Grade Niveladora Alba n e Aradora Tatu 1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -133,00 -133,00 em natureza da despesas indevida Total do Empenho : 220,28 0 004033 19.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Pecas para conserto, manutencao e 373,78 373,78 reposicao em veiculo Trator Valtra CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 136 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 392 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04 885 TS Total do Empenho : 373,78 Total do Credor .: 1.463,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 394 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO LTDA CNPJ = 90.173.121/0001-28 0 000549 01.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para conse rto e manutencao de sistema de emb reagem de veiculo Caminhao Mercede s-Placas-IJQ-3714 2 1,0000 un Plato 450,00 450,00 3 1,0000 un Disco 380,00 380,00 4 1,0000 un Rolamento da embreagem 120,00 120,00 5 1,0000 un Rolamento Ponta 40,00 40,00 6 1,0000 un Jogo Chapa 35,00 35,00 7 1,0000 un Terminal 14,00 14,00 8 1,0000 un Borracha Alavanca 20,00 20,00 Total do Empenho : 1.059,00 0 000613 05.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de cons umo para conserto de diferencial d e Camnihao Mercedes-1113-Placas-IJ A-0381 2 1,0000 un Bronze Encosto 35,00 35,00 3 1,0000 un Retetntor Pinhao 35,00 35,00 4 1,0000 un Ultra Cooper 22,40 22,40 5 5,0000 lt oleo 12,00 60,00 6 2,0000 un Rolamento lateral 132,00 264,00 7 1,0000 un Coroa Pinhao 950,00 950,00 8 1,0000 un Cruzeta 145,00 145,00 9 4,0000 un Satelite 82,00 328,00 10 1,0000 un Jogo arruela 72,00 72,00 11 2,0000 un Anel trava Rolamento ponta 6,00 12,00 12 1,0000 un Anel Bi partido 25,00 25,00 Total do Empenho : 1.948,40 0 002519 08.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para conserto e manutencao d e veiculo mercedes-Placas-IJQ-3708 2 2,0000 un Retentor traseiro 16,00 32,00 3 2,0000 un Aranha trava 1113 4,50 9,00 4 4,0000 un Mola patim freio a ar 9,00 36,00 5 2,0000 un chapa freio a ar 3,50 7,00 6 4,0000 un Pino patim Freio a ar 29,00 116,00 7 2,0000 un aruela lisa tracao 4,80 9,60 8 70,0000 un Rebite 0,10 7,00 9 8,0000 Lona de freio 18,00 144,00 Total do Empenho : 360,60 Total do Credor .: 3.368,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 137 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2373 MECANICA IRMAOS SIELSKI CNPJ = 05.421.264/0001-32 0 004031 19.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de pecas para substituic ao em veiculo Ford F-12000-Placas- IJE-8074 2 6,0000 un Feixe de molas US 500,00 3.000,00 3 4,0000 un Tambor de freio wolks 250,00 1.000,00 4 4,0000 un Patim da roda do cargo 50,00 200,00 Total do Empenho : 4.200,00 Total do Credor .: 4.200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 399 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95 0 000554 01.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 REF. Aquisicao de rolamento para v 13,50 27,00 eiculo Motoniveladora Dresser 205C Total do Empenho : 27,00 0 000734 18.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de filtro separador 42,00 42,00 de agua e diesel para Oficina da sec. de Obras Total do Empenho : 42,00 0 001398 18.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF.Aquisicao de pecas para veicul o cargo 26*26-Placas-IMS-7150 2 2,0000 un Retentor 7,00 14,00 3 1,0000 un Pino elastico 1,00 1,00 4 4,0000 un Porca Travante 5/16 0,30 1,20 5 4,0000 un Parafuso 5/16x 2 1/2 0,75 3,00 Total do Empenho : 19,20 0 001449 20.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF> Empenho Complementar ao de n° 27,00 27,00 554/2013-Rolamento para Motonivel adora Dresser 205c Total do Empenho : 27,00 0 001479 21.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 336,75 336,75 rto, manutencao e reparos em ncila deira Nogueira/Pekus Total do Empenho : 336,75 0 002272 29.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de rolamento para veicul 64,80 64,80 o Caminhao Mercedes Benz-Placas-IJ Q-3708 Total do Empenho : 64,80 0 002767 23.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para Oficina da Sec. de obra s 2 2,0000 un Rolamaento 6206 2RS 32,40 64,80 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 138 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 399 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95 3 2,0000 un Porca 7/8" 3,00 6,00 4 2,0000 Porca 1" 3,00 6,00 Total do Empenho : 76,80 0 003798 05.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de pecas para reposicao em veiculo Retroescavadeira Randon 2 1,0000 un Barra ferro aco 24,00 24,00 3 20,0000 un Arruela 1,1/2 3,00 60,00 Total do Empenho : 84,00 Total do Credor .: 677,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 966 MECANICA TRES ESTRELAS LTDA CNPJ = 01.848.872/0001-77 0 000940 28.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Confeccao de quatro pinos para a c 160,00 160,00 acamba do caminhao cargo. Total do Empenho : 160,00 0 002849 27.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Prestacao de servicos de solda em 150,00 150,00 cabecalho de grade Alban e distor cedor de Plantadeira Jan Total do Empenho : 150,00 0 003457 21.06.2013 Nao se Aplica 1 2,0000 Aquisicao de buchas para enciladei 35,00 70,00 ra Nogueira da Patrulha Agricola Total do Empenho : 70,00 Total do Credor .: 380,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1124 MEGA TRATOR COM DE PECAS E SERV LTDA CNPJ = 01.723.945/0001-02 0 002535 09.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de peca spara conserto d e Motoniveladora Dresser 205C 2 20,0000 un Parafuso roda 17,00 340,00 3 20,0000 un Porca 2,50 50,00 4 20,0000 un Castanha 19,00 380,00 5 20,0000 un Prisioneiro 5,50 110,00 Total do Empenho : 880,00 0 003962 16.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para conserto e reposicao em Retroescavadeira Random 406K 2 2,0000 un Anel 3,00 6,00 3 1,0000 un Pino central 201,00 201,00 4 4,0000 un Arruela 5,00 20,00 5 2,0000 un Arruela 5,00 10,00 Total do Empenho : 237,00 Total do Credor .: 1.117,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 139 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2255 META COM. DE PRODUTOS AGRICOLAS SA CNPJ = 00.220.615/0004-76 0 000610 05.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF.Aquisicao de oleos e lubrifica ntes para Patrola Fiatalis da Sec. de Obras 2 6,0000 un Oleo HY-Tran-20l 340,00 2.040,00 3 2,0000 un oleo N 1 Engine Oil Sae 1 199,00 398,00 4 3,0000 un Oleo Nexplore 20L Sae 1 231,00 693,00 Total do Empenho : 3.131,00 0 002537 09.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 40,0000 Aquisicao de oleo Premium Anti Fre 19,40 775,96 eze para manutencao de maquinas da Sec; de Obras Total do Empenho : 775,96 0 003259 17.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 3,0000 bal Aquisicao de baldes de oleo hidrau 245,00 735,00 lico MAt 3525 para Motoniveladora Case 885 1 1,0000 Anulacao de empenho referente a de -39,00 -39,00 sconto Total do Empenho : 696,00 Total do Credor .: 4.602,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 581 METALURGICA DEON -COM.DE FERROS E FERRAMENTAS DEON CNPJ = 93.261.840/0001-99 0 002618 14.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 3,0000 Aquisicao de chapas de aco n° 14 2 165,00 495,00 *1 para Sec. de Obras Total do Empenho : 495,00 0 003073 05.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 3,2000 m Aquisicao de chapa expessura-4,75 242,50 776,00 para reforma em ponte do municipio Total do Empenho : 776,00 0 003214 12.06.2013 Nao se Aplica 1 Aquisicao de pecas para portoes da Sec. de Obras e Transito 2 1,0000 un Barra de ferro 5mt 77,00 77,00 3 4,0000 un Barra de ferro 1m 5/8 12,50 50,00 4 12,0000 un Porca com arruela 5/8 1,20 14,40 Total do Empenho : 141,40 0 003679 01.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 Pecas de ferro 3/16*1/2 para repar 6,50 13,00 os Sec. de Obras Total do Empenho : 13,00 0 003747 04.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de 3m de ferro 300X2cm d 10,00 10,00 e largura para Motoniveladora FG 8 5B Total do Empenho : 10,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 140 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 581 METALURGICA DEON -COM.DE FERROS E FERRAMENTAS DEON CNPJ = 93.261.840/0001-99 0 004046 22.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de pecas de ferro 5/8 pa 17,00 17,00 ra Trator de Esteira D65E Total do Empenho : 17,00 Total do Credor .: 1.452,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2172 METALURGICA RC LTDA CNPJ = 87.215.778/0001-04 0 001495 22.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de tubo em toldo Me 3.000,00 3.000,00 talon e Lona santoldo para Escola Municipal Ginna Guagninni Total do Empenho : 3.000,00 0 001496 22.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de tubo em toldo Me 1.527,78 1.527,78 talon e Lona santoldo para Escola Municipal Ginna Guagninni(Creche) Total do Empenho : 1.527,78 0 001497 22.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de tubo em toldo Me 2.000,00 2.000,00 talon e Lona santoldo para Escola Municipal Ginna Guagninni(Pre-Esco la) Total do Empenho : 2.000,00 Total do Credor .: 6.527,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 918 MIAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 91.142.828/0002-10 0 000102 07.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para Pulve rizador Jacto da Patrulha Agricola 2 2,0000 un Ponteira Form. Espuma 28,80 57,60 3 2,0000 un Espuma Gerador 8,50 17,00 4 1,0000 un Bucha 19,90 19,90 5 2,0000 un Abracadeira 14mm 2,75 5,50 Total do Empenho : 100,00 Total do Credor .: 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 739 MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.411.441/0001-86 0 000742 18.02.2013 4/2012 Convite 04/2012 1 1,0000 Aquisicao de material para uso da 7.219,75 7.219,75 secretaria da Saude. Licitacao - C onvite 04/2012. Homologado em 18/0 2/2013.Empresa vencedora dos itens 5,7,14,23,24,29,32,44,45,47,48,52 ,53,54,63,67,70,71,82,91,e101. Total do Empenho : 7.219,75 0 001893 08.04.2013 1 Convite 11/2013 1 1,0000 Aquisicao de material Odontologico 588,00 588,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 141 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 739 MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.411.441/0001-86 para Sec. Municipal da saude, con forme Licitacao Convite n° 11/2013 de 08/04/2013-Empresa Vencedora d os itens 6,27,28,38,41,59 Total do Empenho : 588,00 Total do Credor .: 7.807,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 404 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26 0 001374 15.03.2013 1 Convite 08/2013 1 1,0000 REF. Aquisicao de pneus e camaras 9.136,00 9.136,00 para veiculos da Sec. de Obras, co nforme Licitacao Convite n° 08/201 3 de 15/03/2013-Empresa Vencedora dos itens 1,2,11 Total do Empenho : 9.136,00 Total do Credor .: 9.136,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1777 MODENA PNEUS LTDA CNPJ = 10.851.538/0001-63 0 001372 15.03.2013 1 Convite 08/2013 1 1,0000 REF. Aquisicao de pneus e camaras 1.124,00 1.124,00 para veiculos da Sec. da Saude, co nforme Licitacao Convite n° 08/201 3 de 15/03/2013-Empresa Vencedora dos itens 08 e 09. Total do Empenho : 1.124,00 0 001373 15.03.2013 1 Convite 08/2013 1 1,0000 REF. Aquisicao de pneus e camaras 1.715,00 1.715,00 para veiculos da Sec. da Saude, co nforme Licitacao Convite n° 08/201 3 de 15/03/2013-Empresa Vencedora dos item 09 Total do Empenho : 1.715,00 Total do Credor .: 2.839,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1930 MOLAS PICCOLI IND E COM LTDA CNPJ = 84.932.649/0001-30 0 001742 28.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de molas MB 290FX e 5.832,00 5.832,00 MB300FX para Caminhao Mercedes Be nz 1114-Placas-IJQ-3714 Total do Empenho : 5.832,00 Total do Credor .: 5.832,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 220 Natal da Silva Marques-Fraldas Baby Rorges CNPJ = 93.828.291/0001-91 0 000117 08.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 6,0000 REF. Aquisicao de fraldas geriatri 87,00 522,00 cas destinado a Asistencia social a populacao carente do municipio Total do Empenho : 522,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 142 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 220 Natal da Silva Marques-Fraldas Baby Rorges CNPJ = 93.828.291/0001-91 0 000250 21.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de dist ribuicao gratuita destinado a Asis tencial Social para composicaoo Ki t Natalidade 2 2,0000 pct Fraldas Infantil 19,90 39,80 3 2,0000 con Conjunto de meia de bebe 8,90 17,80 4 2,0000 un Panos de boca 11,50 23,00 5 4,0000 un Babador 3,90 15,60 6 4,0000 un Babador 3,90 15,60 7 2,0000 un Cobertores 39,90 79,80 8 2,0000 un Baetas 22,50 45,00 9 2,0000 un Tolhas 9,90 19,80 10 2,0000 un Tip Top 14,90 29,80 11 2,0000 un Tip top meia malha 10,90 21,80 12 6,0000 un Mijao 5,90 35,40 13 2,0000 un Camisetas 9,90 19,80 14 6,0000 n Bory 9,90 59,40 15 2,0000 un Tip Top de Soft 18,90 37,80 Valor do Desconto: 15,60 Total do Empenho : 444,80 0 000646 06.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de dist ribuicao gratuita destinada a Assi stencia Social a populacao carente de Muitos Capoes 2 5,0000 un Fardos de fraldas geriatricas 87,00 435,00 3 2,0000 un Fardos de Absorventes geriatricos 59,40 118,80 Total do Empenho : 553,80 0 001283 13.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de cons umo para Kit Higiene do Projeto Ma drinha 2 10,0000 un Toalhas de banho com capuz 10,90 109,00 3 10,0000 pc Pano de boca 11,50 115,00 Total do Empenho : 224,00 0 001316 13.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 5,0000 REF. Aquisicao de material destina 228,70 1.143,50 do a Assistencia Social para compo sicao de Kits Bebes para auxilio a pessoas carentes do municipio Total do Empenho : 1.143,50 0 001627 27.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 8,0000 REF. Aquisicao de fardos de fralda 87,00 696,00 s geriatricas para pacientes do mu nicipio de Muitos Capoes Total do Empenho : 696,00 0 002201 24.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 5,0000 REF. Aquisicao de material de dist 237,70 1.188,50 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 143 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 220 Natal da Silva Marques-Fraldas Baby Rorges CNPJ = 93.828.291/0001-91 ribuicao gratuita para composicao dos kits bebes para Projeto Madrin ha da Sec. da Ass. Social Total do Empenho : 1.188,50 0 003886 11.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de tolhas de banho para 230,00 230,00 montagem do Kit Higiene do Projeto Madrinha da Sec. Municipal de Sau de Total do Empenho : 230,00 Total do Credor .: 5.002,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2160 NEI FRANCISCO CAMARA ALVES CNPJ = 09.452.205/0001-82 0 000938 28.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de um portao de ferro ga 280,00 280,00 lvanizado para a quadra de volei d e areia do centro Munciipal de Esp ortes. Total do Empenho : 280,00 Total do Credor .: 280,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1959 NEUSA EVANILDA NOGUEIRA & ADIMIR DA SILVA CPF = 469.820.009-15 0 001285 13.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 393,10 393,10 ntacao da agricultura familiar(Pao caseiro, biscoitos, massas e cuca s) para merenda escolar, conforme Edital de Chamada Publica 01/2013- Pre -Escola(PNAP) Total do Empenho : 393,10 0 001286 13.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquiiscaao de generos de alim 1.000,00 1.000,00 entacao da Agricultura Familiar(Pa o caseiro, biscoitos, massas e cuc as) para merenda escolar, conforme Edital de Chamada Publica 01/2013 -Ensino Infantil-Creches(PNAC) Total do Empenho : 1.000,00 0 003860 09.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de generos de alimentaca o da Agricultura Familiar para ali mentacao Escolar(PNAE-Fundamental) 2 150,0000 un Pao caseiro 500gr 3,50 525,00 3 120,0000 kg Biscoito caseiro 7,30 876,00 Total do Empenho : 1.401,00 0 003861 09.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de generos de alimentaca o da Agricultura Familiar para ali CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 144 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1959 NEUSA EVANILDA NOGUEIRA & ADIMIR DA SILVA CPF = 469.820.009-15 mentacao escolar(PNAE-Creches) 2 650,0000 un Pao caseiro 50g 0,35 227,50 Total do Empenho : 227,50 0 003862 09.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de generos de alimentaca o da agricultura familiar para ali mentacao escolar(AEE) 2 120,0000 un Cuca caseira 3,90 468,00 Total do Empenho : 468,00 Total do Credor .: 3.489,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1910 NEWPARTS PECAS PARA FIXACAO LTDA CNPJ = 13.584.229/0001-62 0 002300 30.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 6,0000 Aquisicao de pasta limpa maos gel 62,14 372,84 2,6KG para Sec. de Obras Total do Empenho : 372,84 0 002492 07.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de produtos diversos pa 1.020,00 1.020,00 ra reposicao de estoque da Sec. de Obras e transito 1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -0,58 -0,58 indevido Total do Empenho : 1.019,42 0 002630 15.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 2492 10,00 10,00 /2013 Total do Empenho : 10,00 0 003059 05.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de consumo p ara oficina da Sec. de Obras 2 5,0000 Fita dupla face 24,90 124,50 3 12,0000 Desingripante 6,61 79,32 4 1,0000 Broca n° 14 52,90 52,90 5 1,0000 Broca n° 12 30,09 30,09 6 2,0000 Brtoca n° 10 14,30 28,60 7 2,0000 Broca n° 8 9,12 18,24 8 1,0000 Broca n° 6 6,21 6,21 9 1,0000 Broca n° 4 3,93 3,93 10 1,0000 Broca n° 3 3,27 3,27 Total do Empenho : 347,06 Total do Credor .: 1.749,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 422 NOVA PLANTA AGRONEGOCIOS LTDA CNPJ = 04.371.550/0001-78 0 002218 25.04.2013 1 Convite 06/2013 1 1,0000 REF. Aquisiscao de 50 000 kg de av 87.000,00 87.000,00 eia preta fiscalizada, conforme Li citacao Convite 06/2013 de 13/03/2 013-Correcao ao emepnho de n° 1313 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 145 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 422 NOVA PLANTA AGRONEGOCIOS LTDA CNPJ = 04.371.550/0001-78 /2013 anulado em 24/04/2013 Total do Empenho : 87.000,00 0 003184 10.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de 2600 KG de aveia pret 4.524,00 4.524,00 a fiscalizada, para subsidio a saf ra dos produtores rurais de Muitos Capoes Total do Empenho : 4.524,00 Total do Credor .: 91.524,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 164 NOVE3SETE-Comunicacao Visual-EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34 0 002070 17.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Placa de identificacao do Posto de 210,00 210,00 Atendimento da Junta Militar Total do Empenho : 210,00 Total do Credor .: 210,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1996 Olivio Pedro Biasi-Casa Tamoio CNPJ = 91.058.453/0001-24 0 000101 07.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de tecidos toalhas 298,97 298,97 e artigos de alvenaria para reparo s na Escola Municipal Ginna Guagni nni Total do Empenho : 298,97 0 001471 21.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquiisicao de tecidos e barab 63,76 63,76 antes para decoracao de Pascoa na Escola Municipal Ginna Guaninni Total do Empenho : 63,76 0 002658 17.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de tecidos para confecca 81,61 81,61 o de fantasias para alunos da Pre- Escola Total do Empenho : 81,61 0 003733 02.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Empenho estimativo referente a aqu 1.300,00 1.300,00 isicao de material de consumo para Oficinas de Artesanato junto aos Clubes da Maes do municipio 1 1,0000 Anulacao de empenho por saldo lanc -76,42 -76,42 ado a maior referente a solicitaca o de compra estimativa Total do Empenho : 1.223,58 Total do Credor .: 1.667,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 146 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1620 OSMAR A. GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 00.195.642/0002-74 0 002478 07.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 Aquisicao de paralamas LD(Lado Dir 383,11 766,22 eito)-LE(Lado esquerdo) para Retr oescavadeira Randon Total do Empenho : 766,22 0 003618 28.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de protetor de carter e 647,00 647,00 carda completo com parafusos e fix adores para Retroescavadeira Rando n RD 406 Total do Empenho : 647,00 0 003849 09.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para reposicao em Retroescav adeira Random RK 406 2 1,0000 un Pino Random 189,35 189,35 3 4,0000 un Arruela encosto 8,30 33,20 4 2,0000 un Arruela 6,21 12,42 5 2,0000 un Anel elastico 2,07 4,14 Total do Empenho : 239,11 0 004006 19.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de consumo p ara Retroescavadeira Randon RK 406 B 2 2,0000 un Bucha RK 406B 59,48 118,96 3 2,0000 un Bucha RK 406B 78,69 157,38 4 2,0000 un Bucha RK 406B 131,62 263,24 Total do Empenho : 539,58 Total do Credor .: 2.191,91 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 612 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35 0 000161 11.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. aquisicao de lanches, almoco, 141,40 141,40 refrigerantes para funcionaris q ue irao realizar Acao de Prevencao Contra dengue na sede do municipi o Total do Empenho : 141,40 0 000232 18.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Lanches, almoco e refrigerant 200,51 200,51 es para funcionarios que realizara o cadastramento do programa de Hip erdia Total do Empenho : 200,51 0 000873 23.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Lanches e almooco para funcionario 198,13 198,13 s que irao realizar o cadastrament o do Hiperdia p/pacients moradores de nosso municipio. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 147 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 612 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35 Total do Empenho : 198,13 0 001096 01.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de lanches para ser 52,00 52,00 vidores do ICMS que realizarao hor as extras de trabalho Total do Empenho : 52,00 0 001120 04.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 103,48 103,48 ntacao para servidores do setor de ICMS em realizacao de horas extra s de trabalho Total do Empenho : 103,48 0 001179 07.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de lanches para coz 56,00 56,00 inha do Municipio de Muitos Capoes Total do Empenho : 56,00 0 001443 20.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de sanduiches e suc 33,60 33,60 aos para doadores de sangue do mun icipio de Muitos Capoes Total do Empenho : 33,60 0 001481 22.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquiiscao de generos de alime 250,00 250,00 ntacao para funcionarios que reali zarao cadastramento do Programa de Hiperdia no dia 23/03/2013 Total do Empenho : 250,00 0 002098 19.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de salgadinhos para coff 102,00 102,00 e bread da reuniao palestra com eq uipe do Cerest /serra. Total do Empenho : 102,00 0 002420 02.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Lanches para campanha de vacinacao 295,76 295,76 realizada pela Sec. da Saude Total do Empenho : 295,76 0 003147 07.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de lanches, almoco e ref 395,00 395,00 rigerantes para funcionarios que i rao trabalhar na campanha de vacin acao contra poliomelite Total do Empenho : 395,00 0 003179 10.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de lanches para particip 330,19 330,19 antes da reuniao da CIR(Serra) a r CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 148 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 612 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35 ealizar-se no dia 11/06/2013 Total do Empenho : 330,19 0 003911 12.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de lanches e almocos par 194,35 194,35 a funcionarios que irao trabalhar com atualizacao de prontuarios do Programa Saude da Familia Total do Empenho : 194,35 0 004202 26.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Empenho estimativo referente a aqu 175,00 175,00 isicao de salgadinhos diversos par a Conferencia da Sec. da Ass. Soci al Total do Empenho : 175,00 0 004354 31.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 4202 8,00 8,00 /2013 referente a aquisicao de sal gadinhos diveros para Conferencia da sec. da Ass, Social Total do Empenho : 8,00 Total do Credor .: 2.535,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 322 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA-LEONIDAS PAG. DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00 0 000519 30.01.2013 1 Convite 1/2013 1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para E 2.102,46 2.102,46 scola Municipal de Ensino Fundamen tal Ginna Guagninni, conforme Lici tacao Convite 01/2013 de 30/01/201 3-Empresa vencedora dos itens 2,3, 4,7,10,11,13,14,16,17,18,40,42,44, 77,78,79,80,81,82,83,87,94,95,138, 139,155,166,227(Ensino Infantil) Total do Empenho : 2.102,46 0 000520 30.01.2013 1 Convite 1/2013 1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para E 2.646,69 2.646,69 scola Municipal de Ensino Fundamen tal Ginna Guagninni, conforme Lici tacao Convite 01/2013 de 30/01/201 3-Empresa vencedora dos itens 2,3, 4,7,10,11,12,1314,16,17,18,40,42,4 4,77,78,79,80,81,82,83,87,94,95,13 8,139,155,166,227(Ensino Fundament al) Total do Empenho : 2.646,69 0 000521 30.01.2013 1 Convite 1/2013 1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para E 488,03 488,03 scola Municipal de Ensino Fundamen tal Ginna Guagninni, conforme Lici CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 149 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 322 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA-LEONIDAS PAG. DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00 tacao Convite 01/2013 de 30/01/201 3-Empresa vencedora dos itens 2,10 ,11,13,14,16,17,18,40,42,44,77,78, 79,80,81,82,83,94,166(Biblioteca P ublica Municipal) Total do Empenho : 488,03 0 000522 30.01.2013 1 Convite 1/2013 1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para E 348,97 348,97 scola Municipal de Ensino Fundamen tal Ginna Guagninni, conforme Lici tacao Convite 01/2013 de 30/01/201 3-Empresa vencedora dos itens 2,10 ,11,13,14,16,17,18,40,42,44,77,78, 79,80,81,82,94,166(Manutencao SMEC ) Total do Empenho : 348,97 0 000655 07.02.2013 1 Convite 02/2013 1 1,0000 REF. Aquisicao de material de higi 1.159,45 1.159,45 ene e limpeza para Escola Municipa l de Ensino Fundametal Ginna Guagn ini, conforme Licitacao Convite 0 2/2013-Empresa vencedora dos itens 1,9,15,19,24,30,39,41,43,44,45,46 (Ensino Infantil) Total do Empenho : 1.159,45 0 000773 20.02.2013 03/2013 Convite 03/2013 1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 1.391,05 1.391,05 a Escolar e partipantes de program as sociais, nao pereciveis e perec iveis.ENSINO FUNDAMENTAL Licitacao Convite 03/2013. Empresa vencedor a dos itens 7,16,22,24,27,36,42 e0 44. Total do Empenho : 1.391,05 0 000776 20.02.2013 03/2013 Convite 03/2013 1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 443,60 443,60 a Escolar e partipantes de program as sociais, nao pereciveis e perec iveis. PRE-ESCOLA -Licitacao Convi te 03/2013. Empresa vencedora dos itens 7,16,22,24,27,36,42 e 44. Total do Empenho : 443,60 0 000779 20.02.2013 03/2013 Convite 03/2013 1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 249,90 249,90 a Escolar e partipantes de program as sociais, nao pereciveis e perec iveis. EDUCACAO INFANTIL -Licitaca o Convite 03/2013. Empresa vencedo ra dos itens 7,16,22,24,27,36,42 E CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 150 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 322 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA-LEONIDAS PAG. DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00 44. Total do Empenho : 249,90 0 000782 20.02.2013 03/2013 Convite 03/2013 1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 246,00 246,00 a Escolar e partipantes de program as sociais, nao pereciveis e perec iveis. ASEMA - Projetos Sociais -L icitacao Convite 03/2013. Empresa vencedora dos itens 16,22,24,27,36 ,42 e 44. Total do Empenho : 246,00 0 002907 28.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de mobiliario em ge ral para Sec. da Assistencia Socia l(CRAS) 2 3,0000 un Cadeira giratoria com bracos preta 165,00 495,00 s 3 1,0000 un Arquivo de aco para pastas supsens 300,00 300,00 as 4 1,0000 un Mesa em L 1,20X1,20 355,00 355,00 5 1,0000 un Quadro Mural com feltro 0,80X1,20 100,00 100,00 Total do Empenho : 1.250,00 0 002908 28.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de impressora multifunci 1.320,00 1.320,00 oanal HP Laserjet M 1536 DNF para Sec. da Ass. Social(CRAS) Total do Empenho : 1.320,00 0 002909 28.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de aparelho telefonico c 60,00 60,00 omum para Sec. da Ass. Social Total do Empenho : 60,00 0 002910 28.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de aparelho telefonico c 30,00 30,00 omum para sala do CAD/PBF-Sec. da Ass. Social Total do Empenho : 30,00 0 002911 28.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de mobiliario em geral p ara sala do CAD/PBF(CRAS) para Sec . da Ass. Social 2 1,0000 un Cadeira giratoria com bracos preta 165,00 165,00 s 3 2,0000 un Arquivo de aco para pasta suspensa 300,00 600,00 4 1,0000 un Mesa em L 1,20X1,20 355,00 355,00 5 1,0000 un Armario com 4 portas e Prateleiras 980,00 980,00 Internas 6 1,0000 un Quadro em Feltro 0,80X1,20 100,00 100,00 Total do Empenho : 2.200,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 151 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 322 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA-LEONIDAS PAG. DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00 0 003384 19.06.2013 1 Convite 16/2013 1 1,0000 Aquisicao de equipamentos de infor 3.629,00 3.629,00 matica para Sec. da Educacao, conf orme Licitacao Convite 16/2013-Emp resa vencedora do item 07,09,10(En sino Fundamental) Total do Empenho : 3.629,00 0 003385 19.06.2013 1 Convite 16/2013 1 1,0000 Aquisicao de equipamentos de infor 399,00 399,00 matica para Sec. da Educacao, conf orme Licitacao Convite 16/2013-Emp resa vencedora do item 9 Total do Empenho : 399,00 0 003386 19.06.2013 1 Convite 16/2013 1 1,0000 Aquisicao de equipamentos de infor 622,00 622,00 matica para Sec. da Fazenda, confo rme Licitacao Convite 16/2013-Empr esa vencedora do item 02 Total do Empenho : 622,00 0 003387 19.06.2013 1 Convite 16/2013 1 1,0000 Aquisicao de equipamentos de infor 311,00 311,00 matica para o gabinete, conforme L icitacao Convite 16/2013-Empresa v encedora do item 03 Total do Empenho : 311,00 0 003388 19.06.2013 1 Convite 16/2013 1 1,0000 Aquisicao de equipamentos de infor 3.082,00 3.082,00 matica para Sec. da Administracao, conforme Licitacao Convite 16/201 3-Empresa vencedora do item 03,05, 11 Total do Empenho : 3.082,00 Total do Credor .: 21.979,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 432 PAULO TELAS METALURGICA - PAULO ROBERTO R DA SILVA CNPJ = 92.711.811/0001-19 0 002424 02.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de toldo de lona 2,75mX2 648,00 648,00 ,20m para ginasio de esportes da s ede Total do Empenho : 648,00 0 002589 13.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquiisicao de corrimao em tubo de 2",toldo 2,30X2,50 e toldo 4,00X3, 32 e goleiras 3X2 para colocacao n a Escola Municipal Ginna Guagnini 2 1,0000 un Ensino fundamental 950,00 950,00 3 1,0000 un Creche 1.328,00 1.328,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 152 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 432 PAULO TELAS METALURGICA - PAULO ROBERTO R DA SILVA CNPJ = 92.711.811/0001-19 4 1,0000 un Pre Escola 850,00 850,00 Total do Empenho : 3.128,00 Total do Credor .: 3.776,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 435 PEDROTTI AUTPECAS E MEC.-Domingos Luiz Pedrotti CNPJ = 92.039.387/0001-08 0 001148 06.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para conse rto e manutencao de veiculo Merced es Benz 1114-Placas-IJQ-3708 2 1,0000 un Caixa Satelite Completa 1.050,00 1.050,00 3 2,0000 un Rolamento diferencial 78,00 156,00 4 1,0000 un Bronze da Coroa 4,00 4,00 Total do Empenho : 1.210,00 0 001323 14.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para conse rto e manutencao de veiculo Merecd es Benz-Placas-IJQ-3708 2 1,0000 un Tirante Espelho Retrovisor 28,00 28,00 3 1,0000 un Suporte Espelho retrovisor 50,00 50,00 Total do Empenho : 78,00 0 002611 14.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de parachoques traseiro 750,00 750,00 homologado pelo Detran para veicul o Mercedes Benz 1113-Placas-IJQ-37 14 Total do Empenho : 750,00 0 003085 06.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de camara de ar Brack-cu 160,00 160,00 ica 30X30 para Ford Cargo 26*26-Pl acas-IML-3340 Total do Empenho : 160,00 0 003920 12.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de valvulas de freios de 130,00 130,00 mao sitema 02 vias para caminhao Mercedes Benz 1114-Placas-IJQ-3708 Total do Empenho : 130,00 0 003921 12.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de pecas em geral para c 2.544,36 2.544,36 onserto de caminhao Ford F-1200-Pl acas-IJE-8074, coforme Orcamento a nexo n°208/2013 Total do Empenho : 2.544,36 0 004092 23.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de balde de oleo lubrifi 337,00 337,00 cante 85w 140 API CI4 para Caminh ao Ford F-12000-Placas-IJE-8074 Total do Empenho : 337,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 153 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 435 PEDROTTI AUTPECAS E MEC.-Domingos Luiz Pedrotti CNPJ = 92.039.387/0001-08 Total do Credor .: 5.209,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2363 PEMAC-COM. DE MAQ. PESADAS ST. LUZIA CNPJ = 90.966.391/0001-96 0 003489 24.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de coletor de escape e p 1.511,05 1.511,05 arafuso para Motoniveladora FG 85B Total do Empenho : 1.511,05 Total do Credor .: 1.511,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2196 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA CNPJ = 02.543.216/0001-29 0 003377 19.06.2013 1 Convite 16/2013 1 1,0000 Aquisicao de equipamentos de infor 660,00 660,00 matica para Sec. da Saude, conform e Licitacao Convite 16/2013-Empres a vencedora do item 08 Total do Empenho : 660,00 0 003378 19.06.2013 1 Convite 16/2013 1 1,0000 Aquisicao de equipamentos de infor 215,00 215,00 matica para Sec. da Educacao, conf orme Licitacao Convite 16/2013-Emp resa vencedora do item 04 Total do Empenho : 215,00 0 003379 19.06.2013 1 Convite 16/2013 1 Aquisicao de material de infomatic a para Gabinete, conforme Licitac ao Convite 16/2013-Empresa vencedo ra dos itens 02,06,12 2 1,0000 Computador Monitor Led 22" 3.800,00 3.800,00 3 1,0000 Notebook 4.485,00 4.485,00 4 1,0000 Licenca Software Corel Draw 1.415,00 1.415,00 Total do Empenho : 9.700,00 0 003380 19.06.2013 1 Convite 16/2013 1 Aquisicao de material de informati ca, conforme Licitacao Convite 16/ 2013-Empresa vencedora do item 04 2 4,0000 un Computador com Monitor Led 18,5 3.380,00 13.520,00 Total do Empenho : 13.520,00 0 003381 19.06.2013 1 Convite 16/2013 1 Aquisicao de equipamentos de infor matica para Sec. de servicos Urban os, conforme Licitacao Convite 16/ 2013-Empresa vencedora do item 01 2 1,0000 Impressora a Laser Multifuncional 660,00 660,00 Total do Empenho : 660,00 0 003382 19.06.2013 1 Convite 16/2013 1 Aquisicao de equipamentos de infor matica para Sec. da Ass. social, c CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 154 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2196 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA CNPJ = 02.543.216/0001-29 onforme Licitacao Convite 16/2013- Empresa vencedora do item 08 2 1,0000 Impressora Laser Multifuncional 660,00 660,00 Total do Empenho : 660,00 0 003383 19.06.2013 1 Convite 16/2013 1 1,0000 Aquisicao de equipamentos de infor 5.145,00 5.145,00 matica para Sec. da Educacao, conf orme Licitacao Convite 16/2013-Emp resa vencedora do item 01,08(Ensin o Fundamental) Total do Empenho : 5.145,00 0 004068 22.07.2013 1 Convite 16/2013 1 1,0000 Aquisicao de material de informati 13.520,00 13.520,00 ca, conforme Licitacao Convite 16/ 2013-Empresa vencedora do item 04- Empenho substitutivo ao de n° 3380 /2013 Total do Empenho : 13.520,00 0 004069 22.07.2013 1 Convite 16/2013 1 1,0000 Aquisicao de material de informati 9.700,00 9.700,00 ca para gabiente, conforme Licitac ao Convite 16/2013-Empresa vencedo ra dos itens 02,06,12-(FR-1100)-Em penho substitutivo ao de n° 3379/2 013 Total do Empenho : 9.700,00 Total do Credor .: 53.780,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1573 PERSONAL- Jaqueline Borba da Silva CNPJ = 11.265.979/0001-46 0 001511 25.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquiisicao de material educat ivo e esportivo para as selecoes m asculinas femininas de futsal que representam o municipio nas compet icoes regionais 2 28,0000 con Conjunto de abrigos 137,00 3.836,00 3 30,0000 un Camisas Polos 20,00 600,00 4 20,0000 con Conjunto Total Jogador(Camisa, cal 101,20 2.024,00 cao e meia) 5 4,0000 con Conjunto Goleiros(Camisa, calca e 135,00 540,00 meia) Total do Empenho : 7.000,00 0 002438 02.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de uniformes para Consel ho Tutelar 2 6,0000 un Camisas em tricoline 64,00 384,00 3 5,0000 un Calcas suplex 65,00 325,00 4 6,0000 un Camisas Polo 46,00 276,00 5 5,0000 un Jaquetas em nylon 100,00 500,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 155 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1573 PERSONAL- Jaqueline Borba da Silva CNPJ = 11.265.979/0001-46 Total do Empenho : 1.485,00 Total do Credor .: 8.485,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 88 PGS COM. E REPRES. LTDA-CIA DO DESENHO CNPJ = 89.087.720/0004-92 0 003010 03.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para conserto e manutencao d e Xerocadora Maquina Ricoh, Modelo AF 2018-1526 da Sec. da educacao 2 1,0000 Cilindro 365,00 365,00 3 1,0000 Lamina 103,00 103,00 4 1,0000 Revelador 278,00 278,00 5 1,0000 Rolo de transferencia 172,00 172,00 6 1,0000 Rolete 42,00 42,00 7 1,0000 Almofada separadora 20,00 20,00 8 1,0000 un Rolo reversor do df 80,00 80,00 9 1,0000 un Unidade de toner 370,00 370,00 Total do Empenho : 1.430,00 0 003138 07.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para conserto e manutencao d e Xerocadora da Unidade Basica de Saude(sede) 2 1,0000 un Cilindro 375,00 375,00 3 1,0000 un Lamina 105,00 105,00 4 1,0000 un Revelador Tipo 28 260,00 260,00 5 1,0000 un Rolo de aquecimento 260,00 260,00 6 2,0000 un Rolamentos 80,00 160,00 7 1,0000 Rolo de pressao 580,00 580,00 8 2,0000 un Buchas 10,00 20,00 9 2,0000 un Termistor 60,00 120,00 10 5,0000 un Unhas 19,00 95,00 11 1,0000 un Rolo de limpeza 102,00 102,00 12 1,0000 un Rolete 43,00 43,00 13 1,0000 Almofada 20,00 20,00 14 1,0000 Rolo Revisor 83,00 83,00 Total do Empenho : 2.223,00 0 003139 07.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Mao de obra para manutencao de Xer 19,00 19,00 ocadora da UBS(Unidade Basica de S aude) Total do Empenho : 19,00 0 003487 24.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Empenho complementar ao de n° 3139 161,00 161,00 rerefente a mao de obra para manu tencao de Xerocadora da UBS(Unidad e Basica de saude) Total do Empenho : 161,00 Total do Credor .: 3.833,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 156 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 437 PHARMA PURA FARMACIA LTDA CNPJ = 94.925.690/0001-33 0 001832 05.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de 180 capsulas sil 273,90 273,90 denafila 20mg para Farmacia UBS(se de) Total do Empenho : 273,90 Total do Credor .: 273,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 439 PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO CNPJ = 90.035.528/0001-99 0 002068 17.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 120,0000 REF. Aquisicao de tubos de 30" par 14,90 1.788,00 a construcao, reforma de bueiros n o municipio Total do Empenho : 1.788,00 0 003626 28.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de material hidraulico p 46,20 46,20 ara instalacao de maquina de lavar roupas para Sec. de Esportes Total do Empenho : 46,20 Total do Credor .: 1.834,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 887 PIRAMIDE COMP.E SERV.LTDA CNPJ = 00.872.022/0001-41 0 000592 05.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de fita de impresso 36,00 36,00 ra para Sec. da Administracao Total do Empenho : 36,00 Total do Credor .: 36,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 571 PLASTIPEL IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA LTDA CNPJ = 72.426.695/0001-89 0 001706 27.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de expe diente para setor de alimentacao e scolar da Escola Ginna Guagninni 2 2,0000 bob Bobinas de sacos plasticos para fr 12,00 24,00 eezer, capac. 2lt 3 2,0000 bob Bob. sacos plasticos para freezer, 13,90 27,80 capc 3lts 4 1,0000 bob Bob. Sacos plasticos para freezer, 19,90 19,90 cap 5 ltrs 5 4,0000 pct Tocas descartaveis 18,00 72,00 6 3,0000 cx Caixa luvas tamanho "m" 23,00 69,00 Total do Empenho : 212,70 0 002015 15.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 REF. Aquisicao de saco plastico pa 8,50 17,00 ra Escola Municipal Ginna Guagninn i Total do Empenho : 17,00 0 004023 19.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 3,0000 pct Aquisicao de copos descartaveis 77 8,50 25,50 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 157 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 571 PLASTIPEL IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA LTDA CNPJ = 72.426.695/0001-89 0ml para coleta de amostras de agu a Total do Empenho : 25,50 Total do Credor .: 255,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2304 POMIGRAN CNPJ = 90.544.040/0001-97 0 003954 15.07.2013 Nao se Aplica 1 1,0000 Prestacao de servicos de impressao 174,00 174,00 e plotagens para Setor de Engenh aria(Sec. de Servicos Urbanos) Total do Empenho : 174,00 Total do Credor .: 174,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 568 PONTO DOS FOGOES - FABIANO MACHADO DA CONCEICAO CNPJ = 04.595.307/0001-33 0 001802 01.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 370,00 370,00 umo para Centro Municipal de Event os Artulino Telles de Oliveira Total do Empenho : 370,00 Total do Credor .: 370,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 985 POP ART -Red Blue Impressao Digital Ltda CNPJ = 03.829.039/0001-04 0 001203 08.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de placas de transi to para sinalizacao das vias urban as e rurais do municipio 2 30,0000 un Placas d Transito 50cmX40CM aco ga 55,20 1.656,00 lvanizado 1mm 3 20,0000 un Placas d Transito 50cmX50CM aco ga 61,60 1.232,00 lvanizado 1mm Total do Empenho : 2.888,00 0 002073 18.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 10,0000 Aquisicao de placas sinalizadoras 48,00 480,00 100mm-200mm-500mm 30*50cm para sin alizacao de vias urbanas e rurais Total do Empenho : 480,00 0 002287 30.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 9,0000 Placas de transito em chapa galvan 65,00 585,00 izado 1mm com adesivo reflexivo pa ra sinalizacao das vias urbanas Total do Empenho : 585,00 0 002493 08.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 6,0000 Aquisicao de placas de transito ga 65,00 390,00 lvanizada 1mm com adesivos para si nalizacao das vias urbanas e rurai s do municipio Total do Empenho : 390,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 158 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 985 POP ART -Red Blue Impressao Digital Ltda CNPJ = 03.829.039/0001-04 0 003210 11.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 8,0000 Aquisicao de placas de Transito 80 110,40 883,20 cmX50cm para estacionamento das vi as urbanas e rurais Total do Empenho : 883,20 0 003605 28.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 36,0000 Aquisicao de placas 50cmX40cm para 55,00 1.980,00 sinalizacao das ruas e avenidas d o municipio Total do Empenho : 1.980,00 Total do Credor .: 7.206,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1251 POSTES BORTOLON - Valcir Bortolon CNPJ = 02.704.029/0001-80 0 001587 26.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 64,0000 REF. Aquisicao de postes Altura(3M 55,00 3.520,00 ) para Parque Municipal de Rodeios Total do Empenho : 3.520,00 Total do Credor .: 3.520,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 971 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57 0 000422 29.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para conse rto e manutencao de caminhao Cargo -Placas-IMS-7150 2 6,0000 un Bucha 15,00 90,00 3 6,0000 un Pino 17,00 102,00 4 6,0000 un Graxeira 3,00 18,00 5 8,0000 un Arruela 3,00 24,00 6 10,0000 un Parfuso 3,00 30,00 7 2,0000 un Grampo 35,00 70,00 8 2,0000 un Boracha estado 35,00 70,00 9 1,0000 un Silencioso 295,00 295,00 10 1,0000 kit Cano cromado 830,00 830,00 11 2,0000 un Cinta do silencioso 57,00 114,00 Total do Empenho : 1.643,00 0 000604 05.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para conse rto, manutencao e reparos em veicu lo Cargo 26*26-Placas-IML-3340 2 4,0000 un Bucha de mola 13,00 52,00 3 2,0000 un Pino de centro 15,00 30,00 4 2,0000 un Mola dianteira 210,00 420,00 5 1,0000 un Parafuso 4,00 4,00 6 4,0000 un Grampo dinateiro 35,00 140,00 7 2,0000 un Suporte de mola 150,00 300,00 8 2,0000 un Jumelo Dinateiro 95,00 190,00 9 6,0000 un Pino de mola 16,00 96,00 10 4,0000 un Abracadeira 18,00 72,00 Total do Empenho : 1.304,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 159 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 971 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57 0 002397 02.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Pecas para pequenos reparos(Pinos, 1.119,00 1.119,00 buchas, arruelas, chavetas, molas , pinos de mola, suportes) em impl ementos da Patrulha Agricola Total do Empenho : 1.119,00 0 002458 06.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para conserto e manutencao d e veiculo F-12000-Placas-IJE-8074 2 2,0000 un Bucha de mola 45,00 90,00 3 1,0000 1 Pino de Centro C/P 15,00 15,00 4 2,0000 un Abracadeira 15,00 30,00 5 2,0000 un Parafuso Travessa 3,00 6,00 6 1,0000 un Mola 60,00 60,00 7 1,0000 un Mola 106,00 106,00 Total do Empenho : 307,00 0 004098 23.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para conserto e manutencao d e veiculo Micro-onibus-Placas-ILE- 9815 2 2,0000 un Pino de centro 40,00 80,00 Total do Empenho : 80,00 Total do Credor .: 4.453,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00 0 000139 10.01.2013 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012 1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 6.500,00 6.500,00 aquisicao gasolina para os veiculo s da Sec. da Saude-Doblo-Placas-IP U-0300, Gm Zafira-Placas-ISM-2896, Uno Mile-Placas-ISM-2904, Ambulan cia Doblo-Placas-ISF-8872,Prisma-P lacas-IPR-3782, comforme Licitacao Registro de Precos n° 02/2012 de 31/12/2012 Total do Empenho : 6.500,00 0 000140 10.01.2013 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012 1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 780,00 780,00 a aquisicao de gasolina para veicu los da Sec. da Admnistracao-Clio-P lacas-IND6962-Zafira-`lacas-IPS-16 24, conforme Licitacao Registro de Precos 02/2012 de 31/12/2012 Total do Empenho : 780,00 0 000141 10.01.2013 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012 1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel para 750,00 750,00 veiculos do gabinete-Ford Focus-P lacas-ISO-7088, Astra-Placas-IMT-3 305, conforme Licitacao registro d CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 160 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00 e Precos 02/2012 de 31/01/2012 Total do Empenho : 750,00 0 000142 10.01.2013 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012 1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel para 1.600,00 1.600,00 veiculos da Sec. de Obras-Pickup Courrier-Placas-ISO-8369, S-10-Pla cas-6838, Kombi-Plcas-ISN-3549, co nforme Licitacao registro de Preco s 02/2012 de 31/01/2012 Total do Empenho : 1.600,00 0 000143 10.01.2013 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012 1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 350,00 350,00 a aquisicao de gasolina para veic ulos da Sec. da Ass. Social-Celta- Placas-IPV-1504, conforme Licitaca o Registro de Precos 02/2012 de 31 /01/2012 Total do Empenho : 350,00 0 000144 10.01.2013 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012 1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 550,00 550,00 a aquisicao de gasolina para veicu los da Sec. de Des. Economico, con forme Licitacao Registro de Precos 02/201 de 31/01/2012 1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -43,83 -43,83 mento estimativo a maior Total do Empenho : 506,17 0 000145 10.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 500,00 500,00 a servicos de troca de oleo Mobil Superflex para veiculos da Sec. de Desenvolvimento Economico-Montana -Placas-IND-2065,, durante o perio do de Jan/2013 a Dez/2013 1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -253,50 -253,50 mento estimativo a maior Total do Empenho : 246,50 0 000146 10.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 200,00 200,00 a aquisicao de lubrificantes, oleo s para veiculos da Sec. da Saude-G M-Zafira-Placas-ISM-2896,Van Ford Transit-Placas-ISM-7063, Prisma-Pl acas-IPR-3782, Uno Mile-Placas-ISM -2904, Ambulancia-Placas-IPG-6644, Ambulancia-Doblo-ISF-8872 durante o periodo de Jan/2013 a Dez/2013 1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -56,80 -56,80 mento estimativo a maior CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 161 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00 Total do Empenho : 143,20 0 000462 29.01.2013 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012 1 1,0000 REF. Empenho Estimativo-Aquisicao 700,00 700,00 de combustivel para veiculos do ga binete-Ford Focus-Placas-ISO-7088, Astra-Placas-IMT-3305, conforme L icitacao registro de Precos 02/201 2 1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -9,31 -9,31 mento estimativo a maior Total do Empenho : 690,69 0 000463 29.01.2013 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012 1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 6.000,00 6.000,00 aquisicao gasolina para os veiculo s da Sec. da Saude-Doblo-Placas-IP U-0300, Gm Zafira-Placas-ISM-2896, Uno Mile-Placas-ISM-2904, Ambulan cia Doblo-Placas-ISF-8872,Prisma-P lacas-IPR-3782, comforme Licitacao Registro de Precos n° 02/2012 Total do Empenho : 6.000,00 0 000464 29.01.2013 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012 1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 700,00 700,00 a aquisicao de gasolina para veicu los da Sec. da Admnistracao-Clio-P lacas-IND6962-Zafira-`lacas-IPS-16 24, conforme Licitacao Registro de Precos 02/2012 Total do Empenho : 700,00 0 000465 29.01.2013 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012 1 1,0000 REF.Empenho Estimativo referente a 1.500,00 1.500,00 aquisicao de combustivel para vei culos da Sec. de Obras-Pickup Cour rier-Placas-ISO-8369, S-10-Placas- 6838, Kombi-Plcas-ISN-3549, confor me Licitacao registro de Precos 02 /2012 Total do Empenho : 1.500,00 0 000466 29.01.2013 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012 1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 320,00 320,00 a aquisicao de gasolina para veic ulos da Sec. da Ass. Social-Celta- Placas-IPV-1504, conforme Licitaca o Registro de Precos 02/2012 Total do Empenho : 320,00 0 000467 29.01.2013 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012 1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 500,00 500,00 a aquisicao de gasolina para veicu CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 162 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00 los da Sec. de Des. Economico, con forme Licitacao Registro de Precos 02/2012 Total do Empenho : 500,00 0 000535 31.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de um tambor de gra 1.810,00 1.810,00 xa lubrificante para utlizacao nos veiculos da Sec. de Obras Total do Empenho : 1.810,00 0 001042 28.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos, lubrifica 377,60 377,60 ntes e filtros para veiculo da Sec . da Saude-Doblo-IPU-PLacas-0300 Total do Empenho : 377,60 0 001357 15.03.2013 1 Convite 09/2013 1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos e lubrific 1.700,00 1.700,00 antes para veiculos da Sec. de Obr as, conforme Licitacao Convite 09/ 2013 de 15/03/2013. Total do Empenho : 1.700,00 0 001414 18.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de sabao dety forte 70,00 70,00 para Sec. de Obras Total do Empenho : 70,00 0 003008 03.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 kg Aquisicao de 15KG de estopa para S 54,00 54,00 ec. de Obras e Transito Total do Empenho : 54,00 0 003171 10.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de filtros e oleos para 189,50 189,50 troca em veiculo Zafira-Placas-ISM -2896 Total do Empenho : 189,50 0 003209 11.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de pecas e oleo para tro ca em veiculo Micro-onibus-Volare- Placas-ILE-9815 2 1,0000 un Butijao tampa do carter 15,00 15,00 3 1,0000 un Arruela grande butijao do carter 2,50 2,50 4 1,0000 un Filtro PSD 450v 962 27,00 27,00 5 1,0000 un1 Filtro PSD 450 42,00 42,00 6 9,5000 l Oleo de Motor 9,50 90,25 7 1,2600 l Diesel Comum 2,38 3,00 Total do Empenho : 179,75 0 003484 24.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Filtros para veiculo Ducatto-Placa CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 163 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00 s-IMH-0057 2 1,0000 un Filtros PSL 156 57,00 57,00 3 1,0000 un Filtro Vr 116 53,00 53,00 Total do Empenho : 110,00 0 003485 24.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de filtros e oleos para veiculo-Zafira-Placas-IPS-1624 2 1,0000 un Filtro WK 712/4 18,50 18,50 3 1,0000 un Filtro w7 Multi 14,50 14,50 4 1,0000 l Bardhal Max lubrificante 12,80 12,80 5 5,0000 l oleo havoline 10w 50 23,70 118,50 Total do Empenho : 164,30 0 003602 28.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de combustiveis e lubrif 711,79 711,79 icantes para manutencao e abastec imento de veiculo Caminhao Iveco/V ertis 130-V-19-Placas-IUL-9493 Total do Empenho : 711,79 0 003905 12.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de filtro W920/7 para ve 19,00 19,00 iculo Sacania L111-Placas-IOA-2038 Total do Empenho : 19,00 0 003983 17.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de 151 litros de diesel 392,89 392,89 s-10 aditivado para caminhao Verti s-Iveco-Placas-IUL-9493 da Patrulh a Agricola 1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -16,62 -16,62 a maior referente ao pedido e n° 72/2013 Total do Empenho : 376,27 0 004220 29.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 30,0000 kg Aquisicao de estopa para Oficina d 3,60 108,00 a Sec. de Obras Total do Empenho : 108,00 Total do Credor .: 26.456,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2359 PRO-SAUDE DISTR. DE MED. LTDA CNPJ = 85.247.385/0001-49 0 003374 19.06.2013 1 Tomada de Precos 03/2013 1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para Uni 3.127,15 3.127,15 dade Basica de Saude, conforme Lic itacao Tomada de Precos 03/2013-Em presa vencedora dos itens 8,17,43, 46,47,6061,77,83,84,134,142,143,14 9,161,181 Total do Empenho : 3.127,15 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 164 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 3.127,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2372 RADIADORES RORIGUES LTDA CNPJ = 90.946.203/0001-68 0 004017 19.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de colmeia de radiador p 990,00 990,00 ara veiculo Ford F 12000-Vermelho- Placas-IJE-8074 Total do Empenho : 990,00 Total do Credor .: 990,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1436 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81 0 000710 14.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 2.830,27 2.830,27 umo(pecas para reposicao, acessori os, material de protecao, material utilizados para servicos mecanic os)-Reposicao de estoque almoxarif ado da Sec. de Obras Total do Empenho : 2.830,27 0 000939 28.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Adesivos e forracao para oficina d 157,00 157,00 a Secretaria de Obras. Total do Empenho : 157,00 0 001123 05.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de Eletrodo F Fundi 96,30 96,30 fo 3,25 para retroescavadeira FB 8 0,2 T Total do Empenho : 96,30 0 001874 08.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 361,26 361,26 umo para estoque da Sec. de Obras Total do Empenho : 361,26 0 001875 08.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 0,30 0,30 939/2013 Total do Empenho : 0,30 0 001876 08.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de cons umo para Oficina da Sec. de Obras 2 1,0000 un Disco fibra 7 GR-60cs 5,19 5,19 3 1,0000 un Disco fibra 7 GR-80cs 5,18 5,18 4 1,0000 un Disco Flap GR-120 21,04 21,04 5 1,0000 un Disco Flap 7-GR-40SMT 624 24,29 24,29 Total do Empenho : 55,70 0 001929 10.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para a con serto e manutencao de veiculos par a Sec. de Obras CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 165 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1436 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81 2 1,0000 un Mangueira Prensa 1000 mts 700 kg 250,00 250,00 3 3,0000 un Uniao reta 6mm 4,00 12,00 4 3,0000 un Uniao reta 4mm 3,00 9,00 5 1,0000 1 Eletrodo Inox 3,25mm 8LR-AC 75,00 75,00 Total do Empenho : 346,00 0 001962 11.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 REF. Aquisicao de 178kg de arame 1 160,00 320,00 mm para solda Mig(Oficina da Sec. de Obras) Total do Empenho : 320,00 0 002030 16.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 2,00 2,00 1962/2013-Aquisicao de arame para solda Mig Total do Empenho : 2,00 0 002199 24.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Pecas para veiculo F-12000 -Placas 195,68 195,68 -IJE Total do Empenho : 195,68 0 002278 29.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 4,0000 Aquisicao de bomba balde 4KG com f 150,00 600,00 lexivel para Sec. de Obras Total do Empenho : 600,00 0 002476 07.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquiiscao de ferramentas para Sec. de Servicos Urbanos 2 1,0000 un Jogo de brocas videa 25,53 25,53 3 1,0000 un Furadeira Profissional 1/2 599,50 599,50 4 1,0000 un Brocas de ferro 199,90 199,90 5 1,0000 un Martelo unha 30,00 30,00 6 1,0000 un Metro Carpinteiro 39,50 39,50 7 1,0000 un Marreta 0,5kg 18,50 18,50 8 1,0000 un Serra Circular 495,25 495,25 9 1,0000 un jogo de chaves combinadas 289,00 289,00 10 12,0000 un Lixas de agua e metal 1,76 21,12 Total do Empenho : 1.718,30 0 002491 07.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de corda de poliester pa 64,75 64,75 ra conserto das redes do ginasio d e esportes Total do Empenho : 64,75 0 002593 13.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de chave PN para chave d 98,00 98,00 e impacto para Sec. de Obras e tra nsito Total do Empenho : 98,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 166 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1436 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81 0 003111 06.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de penhao para Betoneira 78,21 78,21 do SECRAS(Sec. da Ass. social) Total do Empenho : 78,21 Total do Credor .: 6.923,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1149 RAMO-INSEMAQ INSUMOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 09.431.201/0001-18 0 000247 21.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 20,0000 REF. Aquisicao de dessecante para 13,85 277,00 manutencao dos servicos de limpeza publica Total do Empenho : 277,00 0 000258 23.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 10,0000 l REF. Aquisicao de joit mineral par 17,32 173,20 a limpeza e dessecagem de ruas e p racas na cidades Total do Empenho : 173,20 0 000644 07.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 0,60 0,60 247/2013 Total do Empenho : 0,60 0 001184 07.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 20,0000 lt REF. Aquisicao de dessecante para 13,88 277,60 realizacao de servicos de limpeza e conservacao no muncipio Total do Empenho : 277,60 Total do Credor .: 728,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2277 RANGHETTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 72.546.526/0001-82 0 001390 18.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de selante vedador 165,00 165,00 para telhado do Ginasio Municipal de Esportes Total do Empenho : 165,00 Total do Credor .: 165,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1649 RC. Mat.de Construcao ROSEMARA OLIVEIRA DE OLIVEIR CNPJ = 11.920.096/0001-22 0 002060 17.04.2013 1 Tomada de Precos 01/2013 1 1,0000 Aquisicao de material de distribui 1.288,45 1.288,45 cao gratuita para reformas de casa s a comunidade carente de Muitos C apoes, conforme Licitacao Tomada d e Precos 01/2013 de 17/04/2013-Emp resa vencedora dos itens 15,28,30, 31,45,47,51,53,58,64 Total do Empenho : 1.288,45 0 002661 17.05.2013 1 Dispensada por Limite CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 167 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1649 RC. Mat.de Construcao ROSEMARA OLIVEIRA DE OLIVEIR CNPJ = 11.920.096/0001-22 1 1,0000 Aquisicao de material eletrico par 3.145,16 3.145,16 a realizacao de pequenos reparos e manutencao para Ginasio de Esport es(sede) Total do Empenho : 3.145,16 0 003301 17.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Material para reparos na rede elet 1.226,66 1.226,66 rica da escola e adequacao a equip amentos de seguranca da Escola Mu nicipal E. F. Ginna Guagninni Total do Empenho : 1.226,66 0 003564 26.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de material para manuten 1.369,00 1.369,00 cao e reparos na rede de emergenci a da quadra Poliesportiva da Escol a Municipal Ginna Guagninni Total do Empenho : 1.369,00 Total do Credor .: 7.029,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2350 REGINA ADRIANA WULFF-ESTOPA RR LINHARES CNPJ = 18.109.964/0001-38 0 003018 03.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 60,0000 KG Aquisicao de estopa de pano para S 3,40 204,00 ec. de Obras e Transito Total do Empenho : 204,00 Total do Credor .: 204,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 770 REISSOLI ROVEDA DOS SANTOS CNPJ = 88.682.844/0001-00 0 003801 05.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de consumo p ara reformas e construcao de bocas de lobos na cidade 2 10,0000 sc Sacos de cimento 24,00 240,00 3 2,0000 m² areia 150,00 300,00 4 1,0000 un 1100 blocos macicos 715,00 715,00 Total do Empenho : 1.255,00 0 003827 08.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 10,0000 sc Aquisicao de cimento para reparos 24,00 240,00 e construcao de boca de lobos da c idade Total do Empenho : 240,00 0 003847 09.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de consumo p ara Sec. de Servicos Urbanos 2 2,0000 un Camara carrinho de mao 8,00 16,00 3 2,0000 un Pneu carrinho de mao 16,00 32,00 Total do Empenho : 48,00 0 003848 09.07.2013 1 Dispensada por Limite CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 168 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 770 REISSOLI ROVEDA DOS SANTOS CNPJ = 88.682.844/0001-00 1 Aquisicao de material de consumo p ara construcao, reformas e ampliac ao das redes de saneamento basico( Bocas de lobos, bueiros) 2 2,0000 m Areia 150,00 300,00 3 10,0000 sc Cimento 24,00 240,00 4 1,0000 un Curva 32mm soldavel 3,50 3,50 5 1,0000 un Curva 40mm soldavel 6,00 6,00 Total do Empenho : 549,50 0 003903 12.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de blocos macicos e cime nto para construcao e reparos em v ias de drenagem e saneamento urban o do municipio 2 936,0000 sc Blocos macicos 0,50 468,00 3 5,0000 sc Cimento 24,00 120,00 Total do Empenho : 588,00 0 003915 12.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aqusisicao de parafusos e tomadas 38,00 38,00 para SECRAS(Sec. da Ass. Social) Total do Empenho : 38,00 0 003917 12.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de consumo p ara Sec. Municipal de Servicos Urb anos 2 3,0000 sc Cimento 24,00 72,00 3 0,7000 m Areia 140,00 98,00 4 7,0000 un Oculos de Protecao 5,00 35,00 Total do Empenho : 205,00 0 003918 12.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de consumo p ara reparos em redes de abastecime nto de agua 2 4,0000 un Luva 25 mm 0,35 1,40 3 3,0000 un Tee de 25mm 1,00 3,00 Total do Empenho : 4,40 0 003948 15.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de areia e cimento para 345,00 345,00 construcao de bocas de lobos no mu nicipio Total do Empenho : 345,00 0 003977 17.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de ceras diversas para E scola Municipal de Ensino Fundamen tal Ginna Guagninni 2 13,0000 lt Latas cera amarela 10,00 130,00 3 16,0000 pct Cera amarela 3,40 54,40 Total do Empenho : 184,40 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 169 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 770 REISSOLI ROVEDA DOS SANTOS CNPJ = 88.682.844/0001-00 0 003996 17.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 5,0000 Aquisicao de lampadas economicas 3 4,40 22,00 6 W para SECRAS(Sec. da Ass. Socia l) Total do Empenho : 22,00 0 003997 17.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material hidraulico p ara manutencao diversas na Sec. da Admnistracao 2 1,0000 un Sifao 11,00 11,00 3 1,0000 un Registro soldavel 25mm 5,50 5,50 4 15,0000 un Abracadeiras 0,50 7,50 5 1,0000 un Capa soldavel 1,00 1,00 6 8,0000 un Parafusos 0,25 2,00 7 12,0000 un Buchas 0,10 1,20 8 1,0000 un Esguichos 2,00 2,00 Total do Empenho : 30,20 0 004034 19.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 4,0000 Empenho Complementar ao de n° 3996 22,00 88,00 /2013 referente a aquisicao de lam padas economicas 36 W para SECRAS( Sec. da Ass. Social) Total do Empenho : 88,00 0 004042 22.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de ceramica e argamassa 380,00 380,00 para reparos cozinha do Secras Total do Empenho : 380,00 0 004043 22.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de fechadura para banhei 22,00 22,00 ro da Prefeitura Municipal Total do Empenho : 22,00 0 004058 22.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de consumo p ara realizacao de reparos no Parqu e Municipal de Rodeios 2 1,0000 m³ Areia 150,00 150,00 3 4,0000 sc Cimento 24,00 96,00 4 350,0000 un Tijolos 0,42 147,00 Total do Empenho : 393,00 0 004059 22.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de feramentas em geral p ara Secras(Sec. da Ass. Social) 2 1,0000 un Martelo 16,50 16,50 3 1,0000 un Trena 10mts 40,00 40,00 4 1,0000 un Lapis de carpinteiro 1,50 1,50 5 6,0000 un Parafuso 0,20 1,20 Total do Empenho : 59,20 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 170 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 770 REISSOLI ROVEDA DOS SANTOS CNPJ = 88.682.844/0001-00 0 004063 22.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de consumo p ara manutencao dos servicos de aba stecimento de agua do interior do municipio 2 30,0000 m Cabo PP2X2.5 2,10 63,00 3 1,0000 un Plug Macho 3,00 3,00 4 1,0000 un Plug Femea 3,00 3,00 Total do Empenho : 69,00 0 004091 23.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de consumo p ara Sec. da Ass. social 2 1,0000 un Plug femea 3,00 3,00 3 1,0000 un Plug Macho 3,00 3,00 4 1,0000 un Ralo 15 cm 15,00 15,00 Total do Empenho : 21,00 0 004135 25.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 4,0000 kg Aquisicao de pregos cabeca dupla 1 8,50 34,00 7X27 para Sec. de Servicos Urbanos Total do Empenho : 34,00 0 004136 25.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de ferramentas para Sec. da Assistencia Social 2 1,0000 un Nivel 18" 15,00 15,00 3 1,0000 un Colher de pedreiro 10,00 10,00 4 1,0000 un Prumo 13,00 13,00 5 1,0000 un Trena 8 Mts 26,00 26,00 6 1,0000 un Luva 50mm 1,50 1,50 7 1,0000 un Plug macho 3,00 3,00 8 1,0000 un Plug femea 3,00 3,00 9 2,0000 un Desempenadeira 8,00 16,00 Total do Empenho : 87,50 0 004215 29.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material hidraulico p ara reparos na UBS(Unidade Basica de saude) 2 3,0000 un Cap. de 25mm 0,50 1,50 3 1,0000 un Tubo de cola pVC 2,00 2,00 4 1,0000 un Folha de lixa 1,00 1,00 Total do Empenho : 4,50 0 004284 30.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material hidraulico p ara Escola Municipal de Ensino Fun damental Ginna Guagninni 2 5,0000 un Joelho 50mm 2,00 10,00 3 1,0000 un Cano 50mm 32,00 32,00 4 1,0000 un Luva 50X40mm 1,50 1,50 Total do Empenho : 43,50 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 171 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 770 REISSOLI ROVEDA DOS SANTOS CNPJ = 88.682.844/0001-00 0 004285 30.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de consumo p ara o Secras(Sec. da Assistencia S ocial) 2 1,0000 un Lima chata 8" 11,00 11,00 3 1,0000 Disco de corte 70,00 70,00 4 1,0000 Broca de madeira 70,00 70,00 5 1,0000 Trinco 2,00 2,00 6 2,0000 un Dobradica 0,85 1,70 7 1,0000 un Espuma pequena 12,50 12,50 Total do Empenho : 167,20 Total do Credor .: 4.878,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 845 RELOGIOS VARGAS INFORMATICA-Reni Cavalheiro Vargas CNPJ = 92.091.214/0001-39 0 001171 06.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de relogio ponto BI 2.790,00 2.790,00 O para Escola Municipal de Ens. Fu ndamental Ginna Guagninni Total do Empenho : 2.790,00 Total do Credor .: 2.790,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1628 RENATO LUIS FAGGION E CIA -COM .DE LIVROS RG LTDA CNPJ = 02.313.043/0001-52 0 000759 19.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Material ludico e pedagogico para 1.000,00 1.000,00 atividades escolares. Total do Empenho : 1.000,00 0 000761 19.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Material ludico e pedagogico para 1.379,00 1.379,00 atividades escolares.Educacao infa ntil - creche e 2 1,0000 pre-escola. 344,00 344,00 Total do Empenho : 1.723,00 Total do Credor .: 2.723,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 817 RETROPARTES - Com. de Pecas e Servicos Ltda. CNPJ = 08.459.946/0001-22 0 000637 06.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para conse rto e manutencao e reposicao de ve iculo Retroescavadeira-FB 80,2T 2 1,0000 un Junta cabecote 230,00 230,00 3 1,0000 un Helice 240,00 240,00 4 1,0000 un Junta Coletor 110,00 110,00 5 1,0000 Junta Tampa da Valvula 130,00 130,00 Total do Empenho : 710,00 0 001772 01.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquiiscao de pecas para conse rto e manutencao de Retroescavadei ra Random CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 172 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 817 RETROPARTES - Com. de Pecas e Servicos Ltda. CNPJ = 08.459.946/0001-22 2 2,0000 un Braco direcao completo 240,00 480,00 3 1,0000 un Parabrisa dianteiro 1.200,00 1.200,00 Total do Empenho : 1.680,00 0 002179 22.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de aneis de vedacao 288,00 288,00 para veiculos da Sec. de Obras Total do Empenho : 288,00 0 002188 23.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de relogio temperat 193,00 193,00 ura com cabo para carregadeira Fia t FR 120 Total do Empenho : 193,00 0 002192 24.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para reposicao e conserto em Retro Randon RK-406B 2 1,0000 un Pino 127,40 127,40 3 2,0000 un Trava 9,20 18,40 4 2,0000 un ARR 11,00 22,00 5 2,0000 un Arruela 13,30 26,60 6 2,0000 un Arruela 14,50 29,00 Total do Empenho : 223,40 0 002210 25.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 jog Aquisicao de jogos dedentes para R 395,00 790,00 etroescavadeira Random Total do Empenho : 790,00 0 003729 02.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de pecas para Retroescav adeira FB 80,2T 2 1,0000 un Tampa 85800310 369,00 369,00 3 1,0000 un Kit reparos 85802570 159,00 159,00 Total do Empenho : 528,00 0 003802 05.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de jogos de correias par 361,00 361,00 a Trator de Esteira Komatsu D65 E Total do Empenho : 361,00 Total do Credor .: 4.773,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1574 RICARDO CAVAGNOLI SANTOS-ME CNPJ = 11.347.672/0001-94 0 004008 19.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de pecas para revisao de 778,50 778,50 cubos, suspensao e conserto de fr eios de veiculo Micro-onibus Volar e-Placas-ILE-9815 Total do Empenho : 778,50 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 173 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 778,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 465 RIGON E BORGES LTDA- ARCO MAT. DE CONSTRUCAO CNPJ = 90.358.920/0001-79 0 004084 22.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de ferros, alvenatrite e arames para construcao de muro de protecao na rua em frente ao G inasio Municipal de Esportes 2 20,0000 un Ferro 3/8 29,61 592,20 3 10,0000 un Ferro 5/16 19,32 193,20 4 30,0000 un Sacos de cimento 23,94 718,20 5 1,0000 un Alvenarite 5lts 15,23 15,23 6 10,0000 un Barra ferro 4*2 5,75 57,50 7 10,0000 kg Arame rec 16" 5,93 59,30 Total do Empenho : 1.635,63 Total do Credor .: 1.635,63 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 822 RODA PECAS- IMASA-PASA & CARLOTTO LTDA CNPJ = 01.077.857/0001-72 0 002101 19.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de chaves, alicatre de p 173,00 173,00 ressao, luvas, pinos e estopa para manutencao veiculo trator valtra 885 TS. Total do Empenho : 173,00 0 002601 14.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de pecas e materiais par 313,20 313,20 a pequenos reparos em implementos da Patrulha Agricola Total do Empenho : 313,20 0 002683 20.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para trator esteira Komatsu D65E 2 2,0000 un Mangueira pressao 1,50 completa 100,00 200,00 3 1,0000 n Mangueira pressao 6 2,25m 85,00 85,00 Total do Empenho : 285,00 0 003746 03.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para conserto e manutencao d e veiculo Scania L111-Mercedes Ben z 2 2,0000 un Correia agricola 35,00 70,00 3 20,0000 un Contra pino 4mm 1,00 20,00 Total do Empenho : 90,00 0 004029 19.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 3,0000 lt Aditivo para radiador de Trator va 15,50 46,50 ltra 885 TS Total do Empenho : 46,50 Total do Credor .: 907,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 174 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2280 RONALDO AMARAL DE CASTRO-CONEBRAS PARAFUSOS CNPJ = 00.380.431/0001-20 0 001431 19.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF.Aquisicao de material de consu 1.490,60 1.490,60 mo(Arruelas, porcas,parafusos, gra xeiras, porcas e quebra-dedos)para reposicao de estoque para Sec. d e Obras Total do Empenho : 1.490,60 Total do Credor .: 1.490,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1386 RR DONNELLEY EDIT. E GRAFICA LTDA CNPJ = 62.004.395/0018-04 0 003034 03.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 cx Aquisicao de caixas de formularios 384,00 768,00 contra-cheques Modelo 1141 para S ec. da Admnistracao(RH) Total do Empenho : 768,00 Total do Credor .: 768,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 951 S G COMERCIO DE TINTAS LTDA-COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20 0 002882 28.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 lt Aquisicao de tinta 18lts Renner am 188,00 188,00 arela para pintura de cordoes das calcadas das ruas e avenidas do mu nicipio Total do Empenho : 188,00 0 003472 24.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de tinta branca acrilico 257,45 257,45 semi-brilho para pintura da sala da brigada militar Total do Empenho : 257,45 Total do Credor .: 445,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2232 S&R DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 04.889.315/0001-92 0 003373 19.06.2013 1 Tomada de Precos 03/2013 1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para Uni 3.479,29 3.479,29 dade Basica de Saude, conforme Lic itacao Tomada de Precos 03/2013-Em presa vencedora dos itens 50,65,66 ,80,89,97,105,107,115,125,145,146, 147,148,151,153,160,175,180,186,19 1 Total do Empenho : 3.479,29 Total do Credor .: 3.479,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 486 SEJAPEL - SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85 0 000412 29.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 25,0000 REF. Aquisicao de Pasta A-Z para a 7,80 195,00 rquivamento de documentos da Sec. da Fazenda Total do Empenho : 195,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 175 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 486 SEJAPEL - SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85 0 000756 19.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de mause, teclado e cal 118,80 118,80 culadora para sala do Vice Prefeit o. Total do Empenho : 118,80 0 001339 15.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de uma caixa de bob 49,00 49,00 ina n° 76 para Sec. da Fazenda Total do Empenho : 49,00 0 001970 11.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Materiais para utilizacao par 381,50 381,50 a recreacao no Projeto Oficina das Artes Total do Empenho : 381,50 0 003050 04.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material permanente p ara Sec. da Admnistracao-Setor de Compras 2 1,0000 un Cadeira executiva 381,00 381,00 3 1,0000 un Quadro Branco 80X100 83,00 83,00 Total do Empenho : 464,00 0 003069 05.06.2013 12013 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de blocos flip chart par 70,00 70,00 a arquivo-Sec. da admnistracao Total do Empenho : 70,00 0 003264 17.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 50,0000 Aquisicao de sacos de plasticos tr 0,80 40,00 ansparentes 30X45 para Sec. da Sau de Total do Empenho : 40,00 0 003303 17.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de carimbo numerador seq 188,00 188,00 uencial automatico para Sec da Ind ustria com. e Meio ambiente Total do Empenho : 188,00 0 003551 25.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material mobiliario e m geral para Sec. da Admnistracao 2 2,0000 un Arquivo para pasta suspensa com ch 355,00 710,00 ave 3 2,0000 un Armario MDF(02 Portas) 400,00 800,00 4 2,0000 un Bancos 3 lugares para sala de espe 310,00 620,00 ra 5 1,0000 un Mesa de reuniao 2m 360,00 360,00 6 2,0000 un Mesa para computador 220,00 440,00 7 1,0000 un Armario em aco para alojamento 505,00 505,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 176 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 486 SEJAPEL - SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85 8 6,0000 un Cadeiras Fixa courvim para mesa de 90,00 540,00 reuniao 9 2,0000 un Cadeira diretor 287,50 575,00 Total do Empenho : 4.550,00 0 003735 03.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de consumo p ara atividades na Sec. da Educaca o 2 2,0000 un Caneta Multifuncional 3,20 6,40 3 4,0000 un Pote purpurina 1,20 4,80 4 13,0000 m Eva Liso 1,90 24,70 5 1,0000 un Eva Gliter 6,80 6,80 6 2,0000 un Eva relevo 8,80 17,60 7 23,0000 un Eva Decorado 5,50 126,50 Total do Empenho : 186,80 Total do Credor .: 6.243,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1076 SERIGRAFIA CRISTO REI- J.A. WERLEI CNPJ = 05.505.972/0001-51 0 002665 17.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de 6000 pastas com sepra 6.000,00 6.000,00 dor para arquivamento de taloes do setor de ICMS Total do Empenho : 6.000,00 Total do Credor .: 6.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 680 Serralheria e Vidracaria Zanotto ltda CNPJ = 87.550.570/0001-33 0 003255 17.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de portao de ferro de co 1.350,00 1.350,00 rrer para patio da Sec. de Obras e Transito Total do Empenho : 1.350,00 0 003410 20.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de janela de aluminio pa 280,00 280,00 ra sala da brigada militar Total do Empenho : 280,00 Total do Credor .: 1.630,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 800 SERRARIA DALL'AGNOL LTDA CNPJ = 97.044.630/0001-08 0 002467 06.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de 167 travas de eucali 1.430,00 1.430,00 pito para Parque Municipal de Rode ios Total do Empenho : 1.430,00 0 002473 07.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de sarafo madeira 10X10X 560,00 560,00 2,70 e 8X8X2,70 para colocacao em placas de sinalizacao Total do Empenho : 560,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 177 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 800 SERRARIA DALL'AGNOL LTDA CNPJ = 97.044.630/0001-08 0 004082 22.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 31,0000 m Aquisicao de madeiras para formas 33,00 1.023,00 para construcao de viga de muret a em frente ao Ginasio Municipal d e Esportes Total do Empenho : 1.023,00 Total do Credor .: 3.013,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 491 SERVILAR CHAVE E FOGOES - LOURENCO MACIEL CNPJ = 94.358.132/0001-33 0 001207 08.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 4,0000 REF. Aquisicao de copias de chaves 3,00 12,00 para Sec. da Saude Total do Empenho : 12,00 0 001786 02.04.2013 Nao se Aplica 1 11,0000 REF. Aquisicao de copia de chaves 4,00 44,00 para Sec. de Obras Total do Empenho : 44,00 0 001910 09.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 8,0000 REF. Aqusicao de copia de chaves p 4,00 32,00 ara Escola Municipal Ginna Guagnin ni Total do Empenho : 32,00 0 003947 15.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 Aquisicao de copia de chaves para 10,00 20,00 Sec. Municipal da Fazenda Total do Empenho : 20,00 Total do Credor .: 108,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 891 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78 0 001568 26.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para conse rto e manutencao de carregadeira F R-120 2 1,0000 Induzido 24vf 289,00 289,00 3 1,0000 un Automatico 636 111,00 111,00 4 3,0000 un Bucha 7,00 21,00 5 1,0000 un Porta Escova 1F 30,00 30,00 6 1,0000 un Dente Z497 105,00 105,00 7 1,0000 un Chave F-1059 45,00 45,00 8 8,0000 m Fio Grande 0,88 7,00 9 4,0000 un Parafuso com polca 1,00 4,00 Total do Empenho : 612,00 0 001782 02.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para conse rto e manutencao de veiculo Prisma -Placas-IPR-3782 2 1,0000 Regulador G-911 135,00 135,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 178 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 891 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78 3 1,0000 un Jogo de Palheta 48,00 48,00 Total do Empenho : 183,00 0 001877 08.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para veiculo Mercedes Benz-P lacas-IJQ-3708 2 1,0000 un Chave seta 1135 144,00 144,00 3 1,0000 un Soquete do farol 6,00 6,00 4 1,0000 un Fuzivel 0,50 0,50 5 1,0000 un L~^ampada H1 13,00 13,00 6 1,0000 Chave k 18,00 18,00 Total do Empenho : 181,50 0 002641 16.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas e acessorios para veiculo F1 2000-Placas-IJE-8074 2 2,0000 un Lanterna S 1069 9,00 18,00 3 2,0000 un Lanterna 3,00 6,00 4 1,0000 un Rele Auxiliar 18,00 18,00 5 1,0000 un Rele do Pisca 30,00 30,00 6 1,0000 un Terminal do re 48,00 48,00 Total do Empenho : 120,00 0 002857 27.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Servicos de instalacao eletrica em 25,00 25,00 veiculo Ambulancia Doblo-Placas-I SF-8872 Total do Empenho : 25,00 0 002858 27.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 Aquisicao de lampadas para veiculo 3,00 6,00 Ambulancia Doblo-Placas-ISF-8872 Total do Empenho : 6,00 0 002925 29.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para veiculo Ford F-12000 -P lacas-IJE-8074 2 15,0000 un Fuzivel 0,50 7,50 3 1,0000 un Jogo de Palhetas n° 23 44,00 44,00 Total do Empenho : 51,50 0 003265 17.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de jogo de palhetas para 75,00 75,00 S-10-Placas-IPW-6838 Total do Empenho : 75,00 Total do Credor .: 1.254,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 494 SHARK SA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CNPJ = 06.224.121/0008-70 0 003268 17.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de pecas para reposicao em Carregadeira FR 120 da sec. de Obras 2 2,0000 un Retentor de Borracha 199,50 399,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 179 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 494 SHARK SA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CNPJ = 06.224.121/0008-70 3 2,0000 un Aneis 28,30 56,60 4 2,0000 un Aneis 42,00 84,00 5 2,0000 un Aneis 72,00 144,00 6 2,0000 un Aneis 115,76 231,52 Total do Empenho : 915,12 Total do Credor .: 915,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1841 SONIA DO CARMO DA SILVA E LAUVIR VIEIRA SUTIL CPF = 686.765.650-15 0 002885 28.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de generos de alimentaca o da agricultura familiar, para Me renda Escolar(PNAP) 2 3,0000 kg Cebola 1,98 5,94 3 25,0000 kg Aipim 3,14 78,50 4 40,0000 kg Laranja 1,18 47,20 5 50,0000 kg Maca 2,48 124,00 Total do Empenho : 255,64 0 003855 09.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de generos de alimentaca o da Agricultura Familiar destinad o a alimentacao escolar 2 80,0000 un Alface 0,99 79,20 3 26,0000 un Tempero verde 0,94 24,44 4 10,0000 kg Repolho 1,88 18,80 5 20,0000 un Couve 0,99 19,80 6 5,0000 kg Beterraba 1,98 9,90 7 20,0000 kg Feijao 3,98 79,60 Total do Empenho : 231,74 Total do Credor .: 487,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1634 SORVETE CREMONI RIBICKI LTDA CNPJ = 93.991.115/0001-76 0 002526 08.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de algodao doce para lan 250,00 250,00 che especial das criancas da Escol a Municipal Ginna Guagninni(Ensino Fundamental) Total do Empenho : 250,00 Total do Credor .: 250,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1570 SOS BORRACHARIA 24 HS-Francisco C. Zonatto CNPJ = 11.597.904/0001-62 0 003828 08.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de manta, trava e valvul 45,00 45,00 a para veiculo Ambulancia Doblo-Pl acas-ISF-8872 Total do Empenho : 45,00 Total do Credor .: 45,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 180 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1871 SPORT SOM- EUCLIDES RENATO LAGO SPODE CNPJ = 74.783.457/0001-56 0 000561 01.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas R 260,00 260,00 134 A contraste para Trator TL 85E Total do Empenho : 260,00 0 000904 26.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 pelicula veiculo escavadeira. 200,00 200,00 Total do Empenho : 200,00 0 002697 20.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para conserto e manutencao d e Motoniveladora Case 885 2 1,0000 un Filtro secador 65,00 65,00 3 1,0000 Gas R-34 120,00 120,00 4 1,0000 un Solda 70,00 70,00 Total do Empenho : 255,00 Total do Credor .: 715,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2078 SUL PECAS E VEICULOS LTDA CNPJ = 97.752.851/0001-22 0 003732 02.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 jg Aquisicao de jogo de sapatas para 737,39 737,39 veiculo Fiat ducatto-Placas-IMH-00 57 Total do Empenho : 737,39 0 003913 12.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Pecas para conserto de sistema de 4.201,00 4.201,00 freios e reparos gerais em veiculo Ducatto-Placas-IMH-0057 Total do Empenho : 4.201,00 Total do Credor .: 4.938,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 506 SUL PRINT SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA CNPJ = 07.256.631/0001-15 0 001915 09.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Impressoes para identificacao 123,00 123,00 de pastas do Projeto Passeio das Letras Total do Empenho : 123,00 0 002043 17.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Impressao para identificacao 17,00 17,00 das pastas do Projeto Passeio das Letras Total do Empenho : 17,00 0 002594 13.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Impressao de formularios coloridos 399,20 399,20 para Sec. da Saude Total do Empenho : 399,20 0 002595 14.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Impressao de 1000 fichas para impr 500,00 500,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 181 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 506 SUL PRINT SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA CNPJ = 07.256.631/0001-15 essao em preto e branco para atend imento ambulatorial Total do Empenho : 500,00 0 002606 14.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de 157 impressaoes em co 33,00 33,00 lorido para Biblioteca Municipal I vony Delurdes Moreira Rodrigues Total do Empenho : 33,00 0 003783 04.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de impressoes de formula 40,00 40,00 rios para fornecimento de proteses dentarias Total do Empenho : 40,00 0 003785 05.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de impressoes coloridas para realizacao da atividades na S ec. da Administracao 2 10,0000 Impressao colorida simples 2,00 20,00 3 2,0000 Impressao papel fotografico 3,00 6,00 4 30,0000 un Impressao em papel colorido chapad 2,50 75,00 o Total do Empenho : 101,00 0 003964 12.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 3785 40,00 40,00 /2013 referente a aquisicoes de im pressoes em papel colorido para Se c. da Educacao Total do Empenho : 40,00 0 004258 29.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 80,0000 Aquisicao de impressoes em papel c 2,20 176,00 hapado para confeccao de certifica dos para V Conferencia de Assisten cia Social Total do Empenho : 176,00 Total do Credor .: 1.429,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2217 TAPEJARENSE IND. GRAFICA CNPJ = 87.615.225/0001-30 0 000747 18.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de receituario para unid 1.362,89 1.362,89 ade basica de saude. Total do Empenho : 1.362,89 Total do Credor .: 1.362,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1298 TECSUL PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ = 90.173.949/0001-86 0 003924 12.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para conserto de maquina lav adora Brastemp da UBS(Unidade Basi CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 182 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1298 TECSUL PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ = 90.173.949/0001-86 ca de Saude) 2 1,0000 lt oleo 10,00 10,00 3 4,0000 u Tirante 5,00 20,00 4 1,0000 un Retentor Tanque 15,00 15,00 5 1,0000 un Tiner eletronico 190,00 190,00 6 1,0000 un Placa interface 60,00 60,00 7 1,0000 un Adesivo silicone 24,00 24,00 8 1,0000 un mecanismo 175,00 175,00 9 2,0000 un Rolamento 20,00 40,00 Total do Empenho : 534,00 Total do Credor .: 534,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 520 TELEAGUA MINERAL SANTOS - SERGIO SANTOS CNPJ = 91.599.522/0001-07 0 000416 29.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de bombonas de agua 175,00 175,00 mineral para as diversas Secretar ias da Prefeitura Municipal Total do Empenho : 175,00 0 000834 21.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 21,0000 un bombonas de agua mineral. 7,00 147,00 Total do Empenho : 147,00 0 001237 12.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 21,0000 REF. Aquisicao de bombonas de agua 7,00 147,00 mineral para diversas secretarias Total do Empenho : 147,00 0 001808 04.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 20,0000 REF. Aquiiscao de bombonas de agua 7,00 140,00 mineral para Prefeitura Municipal Total do Empenho : 140,00 0 003033 03.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 20,0000 Aquisicao de bombonas de agua mine 6,50 130,00 ral para Sec. da Admnistracao Total do Empenho : 130,00 0 003738 03.07.2013 Nao se Aplica 1 11,0000 Aquisicao de bombonas de agua mine 6,50 71,50 ral para Sec. da Administracao da Prefeitura Municipal Total do Empenho : 71,50 Total do Credor .: 810,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 979 THALLES CONFECCOES - RAUL MAGRIN LEONARDELLI CNPJ = 93.692.846/0001-10 0 002757 22.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 6,0000 Aquisicao de macacoes para motoris 300,00 1.800,00 tas plantonistas da Sec. da Saude Total do Empenho : 1.800,00 0 003362 19.06.2013 1 Dispensada por Limite CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 183 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 979 THALLES CONFECCOES - RAUL MAGRIN LEONARDELLI CNPJ = 93.692.846/0001-10 1 1,0000 Empenho complementar ao de n° 2757 300,00 300,00 /2013 referente a aquisicoes de ma cacao para plantonista da Sec. da saude Total do Empenho : 300,00 Total do Credor .: 2.100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 769 TILU - ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA CNPJ = 02.771.195/0001-07 0 003631 28.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 150,0000 Aquisicao de canos de concreto 40c 22,80 3.420,00 m para ampliacao e reformas nas re des de saneamento basico do munici pio Total do Empenho : 3.420,00 Total do Credor .: 3.420,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1038 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12 0 000100 07.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 REF.Aquisicao de correia para Trat 25,00 50,00 or Valtra 885TS da Patrulha Agrico la Total do Empenho : 50,00 Total do Credor .: 50,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1159 TRATORMAQ COMERCIAL E REP LTDA CNPJ = 94.229.051/0001-33 0 002083 18.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para grade Niveladora Alban da Patrulha Agricola 2 2,0000 un Separador 1 1/2 Grade Niveladora 38,00 76,00 3 2,0000 un Disco 22 pol recoratdo 96,00 192,00 4 5,0000 un Disco 20pol recortado 76,00 380,00 5 3,0000 un Disco 20pol liso 74,00 222,00 6 2,0000 un Mancal Grade Niveladora 142,00 284,00 Total do Empenho : 1.154,00 0 003206 11.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Pecas para grade niveladora Alban 169,80 169,80 da Patrulha Agricola Total do Empenho : 169,80 Total do Credor .: 1.323,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2366 TRUCK CAR AUTO ELETRICA CNPJ = 11.252.086/0001-66 0 003509 25.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Servicos eletricos para veiculo Fo 632,00 632,00 rd cargo-26X26-Placas-IML-3340 Total do Empenho : 632,00 Total do Credor .: 632,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 184 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1498 UNIDIESEL- UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20 0 004027 19.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para conserto e manutencao d e veiculo Mercedes Benz 113-Placas -IJQ-3714 2 4,0000 ub Bucha do s 15,00 60,00 3 2,0000 un Rolete do Patim do freio 10,00 20,00 4 2,0000 un Retentor do cubo tracao 16,00 32,00 5 2,0000 un2 Trava 6,00 12,00 6 2,0000 un Chapa encosto 6,00 12,00 7 2,0000 un Ponta de eixo 315,00 630,00 8 4,0000 un Porca ponteira carcaca 20,00 80,00 Total do Empenho : 846,00 0 004044 22.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 un Empenho complementar ao de n° 4027 36,00 36,00 /2013 referente a pecas para veicu lo Mercedes Benz-Placas-IJQ-3714 Total do Empenho : 36,00 Total do Credor .: 882,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1411 VACARIA ARTES GRAFICAS LTDA-SulPrintGraficaDesigne CNPJ = 09.391.620/0001-73 0 000748 18.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de fichas de atendimento 100,00 100,00 ambulatorial. Total do Empenho : 100,00 0 001151 06.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Fichas Impressas com metas e 118,00 118,00 adesivos para preenchimento para avaliacao nutricional e educacao a limentar dos alunos da Escola Ginn a Guagninni(Creche) Total do Empenho : 118,00 Total do Credor .: 218,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 939 VALDEMIR A.LOSS CNPJ = 01.521.909/0001-58 0 002643 16.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 Pecas para conserto e manutencao d e Patrola Case FG 85B 2 1,0000 un Anti Filtro Completo 70,00 70,00 3 1,0000 un Reparo regulador 50,00 50,00 4 1,0000 un Anel Avanco 12,00 12,00 5 20,0000 Arruela de vedacao 14mm 0,75 15,00 6 20,0000 Arruela Conica de vazamento 1,00 20,00 Total do Empenho : 167,00 Total do Credor .: 167,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1598 VALDIR ORSSI BOECKEL- VALDIR TINTAS CNPJ = 91.927.038/0001-60 0 000418 29.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de tintas e materia 719,00 719,00 is para pintura e conservacao do p CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 185 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1598 VALDIR ORSSI BOECKEL- VALDIR TINTAS CNPJ = 91.927.038/0001-60 redio da Escola Municipal de Ens. Fund. Ginna Guagninni(Ensino Funda mental) Total do Empenho : 719,00 0 000419 29.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de tintas e materia 467,00 467,00 is para pintura e conservacao do p redio da Escola Municipal de Ens. Fund. Ginna Guagninni(Educacao Inf antil-Creche) Total do Empenho : 467,00 0 000420 29.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de tintas e materia 163,00 163,00 is para pintura e conservacao do p redio da Escola Municipal de Ens. Fund. Ginna Guagninni(Educacao Inf antil-Pre-Escola) Total do Empenho : 163,00 0 000636 06.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de tintas e materia 420,00 420,00 is para pintura e reparos no Centr o Municipal de Eventos Artulino Te lles de Oliveira Total do Empenho : 420,00 Total do Credor .: 1.769,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62 0 000097 07.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de cons umo para Sec. de Servicos Urbanos 2 4,0000 un Luva com solda rosca Azul 2,60 10,40 3 1,0000 un Tubo cola Pimentel Tigre 10,50 10,50 4 1,0000 un Lamina Serra Manual 3,50 3,50 Total do Empenho : 24,40 0 000098 07.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de caixa de ferrame 30,00 30,00 ntas plastica Worker para Sec. de Servicos Urbanos Total do Empenho : 30,00 0 000360 28.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de cons umo para reparos, construcao e amp liacao das redes de saneamento bas ico 2 5,0000 sc Cimento 21,50 107,50 3 15,0000 un Barras de ferro 21,50 322,50 4 2,0000 m Areia media 95,00 190,00 5 1,0000 kg Arame 6,50 6,50 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 186 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62 Total do Empenho : 626,50 0 000361 28.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 46,00 46,00 umo para reparos no parque da Prac a central, pintura e conserto de b rinquedos Total do Empenho : 46,00 0 000362 28.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 par REF. Aquisicao de luvas de couro p 20,00 40,00 ara protecao de funcionarios da Se c. de Servicos Urbanos Total do Empenho : 40,00 0 000363 28.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de cons umo para manutencao de servicos da Sec. da Ass. Social 2 1,0000 un Cola Pvc 3,90 3,90 3 1,0000 un T de Esgoto 6,50 6,50 4 1,0000 un Reducao 100*50 4,00 4,00 5 2,0000 un Cadeados 14,00 28,00 6 1,0000 un Trena 12,50 12,50 7 1,0000 un Linha de Pedreiro 6,00 6,00 8 1,0000 un Serra copo 35,00 35,00 Total do Empenho : 95,90 0 000364 28.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de cons umo para reparos no Ginasio Munici pal de Esportes 2 1,0000 un Fechadura Externa 27,00 27,00 3 6,0000 un Fecho da porta 2,00 12,00 4 50,0000 un Parafuso Philips 0,10 5,00 5 1,0000 un Fecha para cadeado 2,70 2,70 6 20,0000 un Rebite 0,10 2,00 7 2,0000 un Fechadura Interna 23,00 46,00 8 21,0000 un Parafuso 0,10 2,10 Total do Empenho : 96,80 0 000365 28.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 30,00 30,00 umo para reparos em Parque Municip al de Eventos Total do Empenho : 30,00 0 000366 28.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de cons umo para manutencao dos servicos d e abasteciemnto de agua da Zona Ru ral 2 2,0000 un Adapatador 1/2" 0,70 1,40 3 1,0000 un Torneira 10,50 10,50 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 187 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62 4 1,0000 un Luva soldavel 3,50 3,50 5 1,0000 1 Joelho 4,00 4,00 6 1,0000 un Tubo 3/4" Eletroduto 8,50 8,50 7 1,0000 un Alicate bomba de agua 28,00 28,00 Total do Empenho : 55,90 0 000367 28.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de cons umo para realizacao de servicos ur banos 2 1,0000 un Tubo de cola pvc 8,50 8,50 3 1,0000 un Trinco 2,50 2,50 4 2,0000 un Dobradica 2,00 4,00 5 1,0000 un Espuma Expansiva 20,00 20,00 6 1,0000 un Cadeado 12,00 12,00 8 1,0000 un Solvente 6,50 6,50 9 1,0000 un Pa de corte 24,00 24,00 10 1,0000 un Rolo Espuma 5,00 5,00 Total do Empenho : 82,50 0 000672 08.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF.Aquisicao de material de consu 1.909,08 1.909,08 mo para conserto, manutencao e rea lizacao de reparos no Centro Munic ipal de Eventos Artullino Telles d e Oliveira Total do Empenho : 1.909,08 0 000673 08.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 48,30 48,30 umo para manutencao e reparos em r ede de agua da UBS(Unidade Basica de Saude) Total do Empenho : 48,30 0 000870 22.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de mercadorias para o pa 514,60 514,60 rque de eventos. Total do Empenho : 514,60 0 000871 22.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de material para manuten 394,50 394,50 cao da secretaria. Total do Empenho : 394,50 0 001145 06.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de cons umo para reparos no predio do CRAS S 2 1,0000 un Trinco Grande 2,90 2,90 3 1,0000 un Trinco pequeno 1,50 1,50 4 4,0000 un Dobradicas 2,5" 2,00 8,00 5 50,0000 un Parafusos Philphs 0,15 7,50 6 6,0000 un Parafusos 0,10 0,60 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 188 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62 7 6,0000 un Cimento 21,50 129,00 8 30,0000 m Fio Duplex 1,80 54,00 9 18,0000 Parafusos 0,10 1,80 10 3,0000 un Dobradica 2,00 6,00 11 2,0000 un Formao 1/2 8,00 16,00 Total do Empenho : 227,30 0 001185 08.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de caixa de descarg 37,60 37,60 a e fita veda rosca para Sec. de E sporte e Lazer 1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -0,10 -0,10 mento a maior Total do Empenho : 37,50 0 001202 08.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de caixa xadrez par 14,00 14,00 a Sec. de Obras e Transito Total do Empenho : 14,00 0 001224 11.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 378,70 378,70 umo(Ferramentas em Geral)para pres tacao de Servicos Gerais pela Sec. da Assistencia Social Total do Empenho : 378,70 0 001227 11.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 121,40 121,40 umo para manutencao e realizacao d e servicos urbanos do municipio Total do Empenho : 121,40 0 001290 13.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de cons umo para Escola Municipal Ginna Gu agniinni 2 1,0000 un Valvula de gas 24,00 24,00 3 1,0000 un Veda Rosca 1,80 1,80 Total do Empenho : 25,80 0 001343 15.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de feramentas para Sec. de Servicos Urbanos 2 1,0000 un Rebitadeira 25,00 25,00 3 1,0000 un Cavadeira 7,50 7,50 Total do Empenho : 32,50 0 001344 15.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de cons umo para Centro Municipal de Event os 2 1,0000 un Fechadura 26,00 26,00 3 1,0000 un Miolo de Chave 11,00 11,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 189 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62 4 2,0000 un Rebite 0,10 0,20 Total do Empenho : 37,20 0 001346 15.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquiscao de alicate universal 29,00 29,00 para Sec. de Servicos Urbanos Total do Empenho : 29,00 0 001348 15.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de lampda fluoresce 5,00 5,00 nte pequena para Sec. de Servicos Urbanos Total do Empenho : 5,00 0 001417 19.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisiscao de material de con sumo para reparsos em Centro polie sportivo Municipal 2 2,0000 un Telha Brasilit 6mmX2,44 34,00 68,00 3 6,0000 un Parafuso Telheiro 0,45 2,70 4 1,0000 kg Prego 6,00 6,00 Total do Empenho : 76,70 0 001427 19.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de ferramentas para Sec. da Assistencia Social 2 2,0000 un Nivel 25,00 50,00 3 2,0000 un Pe de cabra-Pequeno 23,50 47,00 4 1,0000 un Colher de Pedreiro 17,50 17,50 Total do Empenho : 114,50 0 001437 20.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 5,0000 REF. Aquisicao de lampdas para Sec 1,50 7,50 . da Assistencia Social Total do Empenho : 7,50 0 001469 21.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de material hidraul 486,30 486,30 ico para reparos e cordas para arr umacao do Ginasio de Esportes(sede ) Total do Empenho : 486,30 0 001485 22.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de rolo de pintura 1,80 1,80 pequeno Total do Empenho : 1,80 0 001570 27.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de cons umo para Sec.de Obras 2 1,0000 un Flange 60mm 27,00 27,00 3 3,0000 un Registro 25mmm 7,00 21,00 4 3,0000 un Nipel 1/2" 0,40 1,20 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 190 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62 5 3,0000 un Reducao 25*1,2" 0,50 1,50 6 1,0000 Fita veda rosca 1,80 1,80 Total do Empenho : 52,50 0 001571 27.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de cons umo para realizacao de servicos ge rias da Sec. de Obras 2 1,0000 un Pincel 2 Atlas 4,50 4,50 3 1,0000 un Rlo 15cm 8,00 8,00 4 2,0000 un Flange adaptador 25mm 6,70 13,40 5 2,0000 un Registro soldavel 25mm 6,30 12,60 6 3,0000 un Bucha reducao 25*20 0,50 1,50 7 3,0000 un Torneira Janguiar 13,00 39,00 8 3,0000 un Torneira 12*40 4,50 13,50 9 1,0000 un Fita Veda Rosca 1,80 1,80 10 1,0000 un Bandeija de Pintura 4,50 4,50 Total do Empenho : 98,80 0 001580 26.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquiiscao de material de cons umo para Sec. da Ass. Social(CEPAS E) 2 2,0000 un Dobradicas 1,5" 1,50 3,00 3 1,0000 Tubo de Espuma Flexivel 20,00 20,00 Total do Empenho : 23,00 0 001581 26.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de cons umo para Sec. da Assistencia Socia l(CEPASE) 2 5,0000 un Lampadas Economicas 12,00 60,00 3 1,0000 un Suporte para lampada 4,50 4,50 4 3,0000 un Broca 3mm Ferro 6,00 18,00 5 3,0000 un Broca mm Ferro 7,80 23,40 Total do Empenho : 105,90 0 001584 26.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF.Aquisicao de material de consu mo para reparos em redes de Saneam ento Basico 2 1,0000 un Curva esgoto 45° 2,50 2,50 3 1,0000 un Reducao 100*50 4,00 4,00 4 1,0000 un Flange adaptador 60mm 21,90 21,90 5 1,0000 un Cap soldavel 60mm 3,00 3,00 Total do Empenho : 31,40 0 001586 26.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF.Aquiscao de material de consum 564,90 564,90 o para reparos e manutencao de Gin asio de Esportes da Sede Total do Empenho : 564,90 0 001594 26.03.2013 1 Dispensada por Limite CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 191 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62 1 1,0000 REF. Aquiiscao de rolo de pintura 9,50 9,50 15cm com cabo Total do Empenho : 9,50 0 001595 26.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de cons umo para reparos no Centro Municip al de Eventos Artulino Telles de O liveira 2 1,0000 un Trinco 3,50 3,50 3 1,0000 Fechadura armario 5,00 5,00 4 10,0000 un Parafuso Philips 0,10 1,00 Total do Empenho : 9,50 0 001596 26.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 5,0000 l REF. Aquisicao de solvente para Se 6,40 32,00 c. da Assistencia Social Total do Empenho : 32,00 0 001597 26.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 294,20 294,20 umo para reparos realizados no pre dio do CEPASE Total do Empenho : 294,20 0 001841 05.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de feramentas para Sec. da Ass. social 2 2,0000 un Trena de 7,5M 18,00 36,00 3 2,0000 un Lapis Carpinteiro 1,50 3,00 4 1,0000 par Par de luvas 2,00 2,00 Total do Empenho : 41,00 0 001844 05.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de lampaad mista pa 12,00 12,00 ra Prefeitura Municipal Total do Empenho : 12,00 0 001849 05.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 REF. Aquisicao de tubo extensivo d 11,00 22,00 uplo para reparos gerais no predio da Sec. de Obras Total do Empenho : 22,00 0 001850 05.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Buchas e parafusos para repar 0,80 0,80 os na Prefeitura Municipal Total do Empenho : 0,80 0 001879 08.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de consumo p ara Oficina mecanica Sec. de Obras 2 1,5000 m Ferro 12mm 6,60 9,90 3 1,0000 un Rolo arame 12,00 12,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 192 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62 4 1,0000 un Cap soldavel 60mm 5,00 5,00 5 1,0000 un Veda rosca 1,30 1,30 Total do Empenho : 28,20 0 001880 08.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de material de cons umo para predio da Escola Municipa l Ginna Guagninni 2 2,0000 sc Cimento 21,00 42,00 3 15,0000 lt Latas de areia 2,00 30,00 Total do Empenho : 72,00 0 001966 11.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquiisicao de material de con sumo para consertos de banheiro da Escola Ginna Guagninni 2 1,0000 Tampa de vaso sanitario 15,00 15,00 3 1,0000 un Broca 6mm 7,80 7,80 4 3,0000 un Parafuso de vaso 1,50 4,50 Total do Empenho : 27,30 0 002049 17.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 76,00 76,00 umo para reparos no Ginasio de Esp ortes Municipal Total do Empenho : 76,00 0 002050 17.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 36,40 36,40 umo para reparos no Ginasio Munici pal de Esportes Total do Empenho : 36,40 0 002056 17.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 124,40 124,40 umo para reparos no Centro Municip al de Eventos Total do Empenho : 124,40 0 002057 17.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de luvas para Sec. da Ass. Social 2 5,0000 un Luva corona 5,00 25,00 3 1,0000 Luva couro 22,00 22,00 Total do Empenho : 47,00 0 002058 17.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 Aquisicao de material de consumo p ara Centro Municipal de Eventos 2 1,0000 un Registro 40mm 15,00 15,00 3 1,0000 un Assento vaso 15,00 15,00 Total do Empenho : 30,00 0 002059 17.04.2013 1 Dispensada por Limite CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 193 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62 1 7,0000 l Aquisicao de litros de solvente pa 5,00 35,00 ra Sec. da Ass. Social Total do Empenho : 35,00 0 002061 17.04.2013 1 Tomada de Precos 01/2013 1 1,0000 Aquisicao de material de distribui 28.206,40 28.206,40 cao gratuita para reformas de casa s a comunidade carente de Muitos C apoes, conforme Licitacao Tomada d e Precos 01/2013 de 17/04/2013-Emp resa vencedora dos itens 1,2,6,8,1 4,17,20,29,33,40,46,54,60,66,70,72 ,74,75,79 Total do Empenho : 28.206,40 0 002125 22.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de fitas, registro e tub 54,90 54,90 os para rede de agua. Total do Empenho : 54,90 0 002209 25.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de serrote para Sec. de 35,00 35,00 Servicos Urbanos Total do Empenho : 35,00 0 002212 25.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 2,0000 Luvas 25mm soldavel para Sec. da A 1,00 2,00 sistencia Social Total do Empenho : 2,00 0 002213 25.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de material de consumo p 115,20 115,20 ara reparos gerais realizados no C EPASE(Sec. da Ass. Social) Total do Empenho : 115,20 0 002215 25.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 Material de consumo para realizaca o de reparos gerais para Sec. de S ervicos Urbanos 2 1,0000 m Areia 95,00 95,00 3 5,0000 un Cimento 21,00 105,00 Total do Empenho : 200,00 0 002282 30.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de joelhos, T-25mm e luv 4,00 4,00 as para Sec. da Ass. Social Total do Empenho : 4,00 0 002422 02.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Parafusos e arruelas para Sec. da 6,00 6,00 Ass. Social(CEPASE) Total do Empenho : 6,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 194 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62 0 002448 06.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquiscao de plug macho para Sec da 3,00 3,00 Admnistracao Total do Empenho : 3,00 0 002464 06.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Pecas para manutencao de redes de 33,00 33,00 agua da Prefeitura Municipal Total do Empenho : 33,00 0 002517 08.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquiiscao de rolo de la para Sec. 8,00 8,00 da Ass. Social Total do Empenho : 8,00 0 002534 09.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de cimento para pequenos 21,50 21,50 reparos pela Sec. da Ass. social Total do Empenho : 21,50 0 002729 21.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquiiscao de fechadura para Posto 27,00 27,00 de Saude da Vila Ituim Total do Empenho : 27,00 0 003062 05.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de tubo de cola com pinc 8,50 8,50 el Total do Empenho : 8,50 0 003818 08.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de chave teste wovker pa 3,50 3,50 ra Sec. da Administracao Total do Empenho : 3,50 Total do Credor .: 36.091,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 539 VENTURINE -ELIANE BOEIRA PELISSARI CNPJ = 93.951.663/0001-72 0 001379 15.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 260,0000 REF. Aquiiscao de cadernos brochur 2,80 728,00 as 96 folhas, motivos infantis par a estoque almoxarifado Total do Empenho : 728,00 Total do Credor .: 728,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 702 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70 0 001130 05.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 4,7000 REF Aquisicao de vidro com massa p 44,26 208,00 ara reparos na sec. da Ass. Social Total do Empenho : 208,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 195 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 208,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 723 VIGERE FARMACIA - VALAU & BORGES LTDA CNPJ = 04.756.355/0001-66 0 000730 18.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquiiscao de agua destildada 28,00 28,00 para farmacia da UBS(Unidade Basic a de Saude)-sede Total do Empenho : 28,00 0 001294 13.03.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF. Aquisicao de avental pumbilif 260,00 260,00 ero com protetor de tireoide 76*60 cm para realizacao de raio X odont ologico na UBS Capao Grande Total do Empenho : 260,00 0 002918 29.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de 15 lts de agua destil 43,50 43,50 ada para UBS(Unidade Basica de Sau de) Total do Empenho : 43,50 Total do Credor .: 331,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 953 VOOLMEDI-NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS CNPJ = 01.733.345/0001-17 0 000740 18.02.2013 4/2012 Convite 04/2012 1 1,0000 Aquisicao de material para uso da 2.267,20 2.267,20 secretaria da Saude. Licitacao - C onvite 04/2012. Homologado em 18/0 2/2013.Empresa vencedora dos itens 4,8,13,31,41,42,43,57,73,75,87,88 ,90,97,98,e 99. Total do Empenho : 2.267,20 Total do Credor .: 2.267,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 548 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77 0 000023 02.01.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 2.000,00 2.000,00 recarga de torpedo de Oxigenio da s Unidades Basicas de Saude do Mun icipio-Periodo de Jan/2013 a Dez/2 013 Total do Empenho : 2.000,00 0 003167 10.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Recarga de 07 m³ de gas CIL para O 115,02 115,02 ficina da sec. de Obras Total do Empenho : 115,02 0 003682 01.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 10,0000 m³ Recarga de gas Stargold Plus Cil T 16,00 160,00 para Oficina da Sec. de OBras Total do Empenho : 160,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 196 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 548 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77 0 003711 01.07.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 3682 10,00 10,00 /2013-Regarga de gas Stargold Plus Cil T para Oficina da Sec. de Obr as Total do Empenho : 10,00 Total do Credor .: 2.285,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 849 WIMAQ-ELISANGELA PEREIRA DA SILVA CNPJ = 95.131.033/0001-87 0 000523 30.01.2013 12013 Convite 01/2013 1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para E 5.860,03 5.860,03 scola Municipal de Ensino Fundamen tal Ginna Guagninni, conforme Lici tacao Convite 01/2013 de 30/01/201 3-Empresa vencedora dos itens 5,21 ,37,38,41,43,52,59,60,84,86,91,92, 96,99,103,106,107,108,112,114,115, 116,135,137,150,151,152,156,165,20 8,209,210,211,212,213,214,215,216, 217,218,219,2221,22,223,224,225,22 7,229(Ensino Infantil) Total do Empenho : 5.860,03 0 000524 30.01.2013 2013 Convite 01/2013 1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para E 7.782,83 7.782,83 scola Municipal de Ensino Fundamen tal Ginna Guagninni, conforme Lici tacao Convite 01/2013 de 30/01/201 3-Empresa vencedora dos itens 5,21 ,37,38,41,43,52,59,60,84,86,91,92, 96,99,103,106,107,108,112,114,115, 116,135,137,150,151,152,156,165,20 8,209,210,211,212,213,214,215,216, 217,218,219,221,222,223,224,225,22 7,229(Ensino Fundamental) Total do Empenho : 7.782,83 0 000525 30.01.2013 1 Convite 01/2013 1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para E 1.448,92 1.448,92 scola Municipal de Ensino Fundamen tal Ginna Guagninni, conforme Lici tacao Convite 01/2013 de 30/01/201 3-Empresa vencedora dos itens 5,21 ,41,43,47,49,50,51,84,86,9192,96,9 9,135,137,150,151,152,156,165,208, 209,210,211,212,213,214,215,216,21 7,218,219(Biblioteca Publica Munic ipal) Total do Empenho : 1.448,92 0 000526 30.01.2013 1 Convite 01/2013 1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para E 257,15 257,15 scola Municipal de Ensino Fundamen CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 197 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 849 WIMAQ-ELISANGELA PEREIRA DA SILVA CNPJ = 95.131.033/0001-87 tal Ginna Guagninni, conforme Lici tacao Convite 01/2013 de 30/01/201 3-Empresa vencedora dos itens 5,41 ,43,49,50,59,60,84,91,92,135,137,1 56,165(SMEC) Total do Empenho : 257,15 0 001883 08.04.2013 1 Convite 12/2013 1 1,0000 Aquisicao de material de expedient 17.425,93 17.425,93 e para Sec. da Administracao, conf orme Licitacao Convite n° 12/2013 de 08/04/2013-Empresa Vencedora do s itens 1,4,9,10,13,14,15,18,19,20 ,21,22,23,24,25,27,28,29,31,32,33, 34,35,37,39,40,41,42,43,4445,46,47 ,48,49,50,51,52,53,58,59,61,62,63, 64,65,66,67,68,69,70,71,74 Total do Empenho : 17.425,93 0 001885 08.04.2013 1 Convite 12/2013 1 1,0000 Aquisicao de material de expedient 4.828,10 4.828,10 e para Sec. Municipal da Saude, co nforme Licitacao Convite n° 12/201 3 de 08/04/2013-Empresa Vencedora dos itens 1,3,5,6,8,9,10,12,13,14, 15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,2 8,29,30,31,32,33,34,35,3,38,39,40, 44,45,46,47,48 Total do Empenho : 4.828,10 0 002538 09.05.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Arquivo em mdf com 04 gavetas-cor 345,00 345,00 azul para Unidade Basica de Saude- Capao Grande 2 1,0000 iun Armario emm mdf com 02 portas e pr 380,00 380,00 ateleiras internas para Unidade B asica de Saude-Capao Grande Total do Empenho : 725,00 Total do Credor .: 38.327,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 550 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA CNPJ = 43.648.971/0001-55 0 003158 10.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de 100 lts de atitivo ra 1.163,70 1.163,70 diador para almoxarifado da Sec. d e obras Total do Empenho : 1.163,70 Total do Credor .: 1.163,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1713 XARA COMERCIAL AGRICOLA LTDA CNPJ = 11.265.922/0001-47 0 000557 01.02.2013 1 Dispensada por Limite 1 REF. Aquisicao de pecas para conse rto e manutencao de Enciladeira No CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 198 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1713 XARA COMERCIAL AGRICOLA LTDA CNPJ = 11.265.922/0001-47 gueira da Patrulha Agricola 2 1,0000 un Ponteira do Facao 6,37 6,37 3 2,0000 un Ponteira Facao Flutuante 24,92 49,84 4 2,0000 un Facao fundido 60,27 120,54 5 5,0000 un Pino Elastico 8X26 0,85 4,25 6 3,0000 un Disco de corte 17 72,78 218,34 7 2,0000 un Rolamento 6206 Z GBR 5,77 11,53 8 4,0000 un Retentor SAV 7708 2,62 10,48 Total do Empenho : 421,35 0 001989 12.04.2013 1 Pregao 05/2013 1 1,0000 REF. Aquisicao de Plantadeira(seme 96.420,07 96.420,07 adeira)Marca Kuhn-Modelo Som Selec t 2219/21, conforme Licitacao Preg ao 05/2013 de 18/03/2013 Total do Empenho : 96.420,07 0 003869 10.07.2013 1 Pregao 05/2013 1 1,0000 Empenho complementar ao de n 1989 1.208,48 1.208,48 referente a aquisicao de Plantadei ra(Semeadeira)Marca Kunh-Modelo So m Select 2219/21, conforme Licitac ao Pregao 05/2013-FR(1001) Total do Empenho : 1.208,48 Total do Credor .: 98.049,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 551 ZC MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45 0 003032 03.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de 2litros de dessecante 43,24 43,24 para sec. de Obras e transito Total do Empenho : 43,24 0 003273 17.06.2013 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 Aquisicao de material hidraulico p 2.059,68 2.059,68 ara manutencao dos predios da Pref eitura Municipal e redes de agua do interior do municipio, conforme orcamento n° 125 865 Total do Empenho : 2.059,68 Total do Credor .: 2.102,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2289 ZELO SOLADOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 10.390.622/0001-27 0 001916 09.04.2013 1 Dispensada por Limite 1 66,0000 PAR REF. Aquisicao de botinas cano cur 29,23 1.929,18 to preta em couro Vaqueta-REF-120 A para funcionarios Total do Empenho : 1.929,18 Total do Credor .: 1.929,18 Total da Unidade : 2.035.465,24 Total do Orgao ..: 2.035.465,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 199 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/07/2013 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .....: 2.035.465,24 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/08/2013 as 16h16min (3)